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正文內(nèi)容

某科技公司財(cái)務(wù)管理制度-閱讀頁

2025-05-01 05:20本頁面
  

【正文】 算制度,公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)審核后,可支付現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),帳實(shí)相符,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù),不得簽發(fā)空頭支票。本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。二零零一年七月十八日公司各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。對(duì)填寫錯(cuò)誤的銀行支票,必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。庫管員依據(jù)入、出庫單的保管聯(lián)登記庫存物資的明細(xì)帳,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。本制度由公司財(cái)務(wù)部門制定,并負(fù)責(zé)解釋。財(cái)產(chǎn)清查制度為了加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理,確保公司財(cái)產(chǎn)安全、完整結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。屬銷售的財(cái)產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn),并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表,按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月報(bào)匯總表格式填制報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。財(cái)產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損、貶值等必須逐項(xiàng)列示清楚;按公司固定資產(chǎn)及物品購銷管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報(bào)批后,送公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。二零零一年七月十八日會(huì)計(jì)主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技(深圳)有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。工作內(nèi)容與要求、各種明細(xì)分類帳,對(duì)公司的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng),財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》設(shè)置會(huì)計(jì)科目、處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記帳憑證,并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行核算,至少每季協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行帳務(wù)處理。對(duì)公司的成本、費(fèi)用進(jìn)行正確核算,負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計(jì)劃每季進(jìn)行對(duì)比分析,每月反映、監(jiān)督、分析公司下達(dá)的《費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況》,按時(shí)報(bào)送有關(guān)部門。對(duì)公司流動(dòng)資金進(jìn)行核算和管理,反映監(jiān)督經(jīng)營(yíng)收支的全部情況,按規(guī)定及時(shí)納入財(cái)務(wù)核算。及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù),凡在三個(gè)月以上未清理的債權(quán)債務(wù),每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對(duì),寫明未收、付的原因,報(bào)公司總經(jīng)理審批,進(jìn)行有關(guān)的處理。、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門、編制要求,及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類報(bào)表。在公司經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中,發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款,有權(quán)拒絕執(zhí)行,并書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理。對(duì)報(bào)銷原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。有權(quán)對(duì)無合同、無資金計(jì)劃,無公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)特批的預(yù)付款項(xiàng),不予辦理,待手續(xù)齊備后付款。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。接受財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技(深圳)有限公司財(cái)務(wù)部出納崗位工作。,根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記帳憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記帳憑證相符,無誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋收、付訖戳記。,要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。每周一報(bào)送前一周的資金動(dòng)態(tài)情況表按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途,對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷?,F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符,接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。,并編制銀行存款余額調(diào)整表。,要確保其安全和完整無缺。保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作??瞻资論?jù)和空白支票,不得遺失。如工資表等,并負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。檢查與考核視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。購 日至月天 交通工具  出差地點(diǎn)       出發(fā)時(shí)間   預(yù)借差旅費(fèi)       上次是否結(jié)清                  出差    事由           人事行政部       申請(qǐng)人      常務(wù)副總裁       區(qū)域總經(jīng)理      附表5 開具發(fā)票申請(qǐng)單 年1
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