【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號:NP403100生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù)10正文7附錄3編制:馬云生審核:孟莉批準(zhǔn):孟莉沈陽東大阿爾派軟件股
2025-06-05 22:57
【摘要】精品資料.為你而備說明XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日精品資料.為你而備
2025-05-04 23:37
【摘要】上海市國康路46號同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980171*814E/1XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日上海市國康路46號同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980
2024-11-19 11:58
【摘要】中國ⅩⅩ實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部問責(zé)制度第一章總則第一條為進(jìn)一步完善中國ⅩⅩ實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)法人治理結(jié)構(gòu),健全內(nèi)部約束和責(zé)任追究機(jī)制,以問責(zé)促盡責(zé),促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及管理層恪盡職守,提高公司決策與經(jīng)營管理水平,建設(shè)廉潔、務(wù)實(shí)、高效的管理團(tuán)隊(duì),樹立有權(quán)必責(zé)、履職要盡責(zé)、失職要問責(zé)的理念,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及
2025-05-05 11:40
【摘要】紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效制訂和落實(shí)公司各部門風(fēng)險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險,提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《紫光股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度應(yīng)該遵循的基本原則:(一)全面性原則:公司內(nèi)部控制制
2025-04-27 23:45
【摘要】上海市國康路46號同濟(jì)科技大廈1308室(202192)T/021-65989959F/65980171*814E/1
2024-12-28 14:07
【摘要】XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日說明內(nèi)部控制作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理的重要舉措,是滲透企業(yè)各個領(lǐng)域、覆蓋企業(yè)各個方面、融合企業(yè)人、財(cái)、物管理的系統(tǒng)工程。通過實(shí)施內(nèi)部控制,完善治理結(jié)構(gòu),
2025-04-26 03:37
【摘要】湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序HNYA/B/——20031、目的驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性,以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性,并為體系的改進(jìn)及管理評審提供依據(jù)。2、范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核,凡涉及公司全部質(zhì)量活動和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門,均適用
2025-07-16 16:29
【摘要】第一篇:××化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作,降低決策風(fēng)險,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展,根據(jù)《...
2024-11-16 01:31
【摘要】XX醫(yī)藥股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章內(nèi)控概述第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)第三章授權(quán)體系第四章管理制度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃管理(P6-Z4-1)內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行管理(P6-Z4-2)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理(P6-Z4-3)其他管理制度(P6-Z4-4)
2024-08-31 16:25
2024-11-21 16:04
【摘要】XX企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險,提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《XX企業(yè)股份有限公司章程》、《XX企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。第二條
2025-04-27 13:04
【摘要】****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度則為規(guī)范和加強(qiáng)****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。定義本制度所稱內(nèi)部控制,是指由公司
2025-04-22 03:33
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作,降低決策風(fēng)險,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計(jì)條例》等有關(guān)法律及規(guī)章制度,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。 第二條本制度所稱被審計(jì)對象
2024-08-31 12:05
【摘要】第頁共55頁文件編號:QM-001質(zhì)量手冊版本:0/A
2025-07-25 18:30