【摘要】此資料來自企業(yè)(),大量的管理資料下載內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號:NP403100生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀
2025-07-25 19:19
【摘要】紫光股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效制訂和落實(shí)公司各部門風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《紫光股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度應(yīng)該遵循的基本原則:(一)全面性原則:公司內(nèi)部控制制
2025-04-27 23:45
【摘要】上海市國康路46號同濟(jì)科技大廈1308室(202192)T/021-65989959F/65980171*814E/1
2024-12-28 14:07
【摘要】XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日說明內(nèi)部控制作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理的重要舉措,是滲透企業(yè)各個(gè)領(lǐng)域、覆蓋企業(yè)各個(gè)方面、融合企業(yè)人、財(cái)、物管理的系統(tǒng)工程。通過實(shí)施內(nèi)部控制,完善治理結(jié)構(gòu),
2025-04-26 03:37
【摘要】1目的通過審核本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程的符合性,確保體系、產(chǎn)品、過程持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,完善和提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果及提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核及過程審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司體系和過程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃、組織審核并形成審核報(bào)告。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品審核工作并形成審核報(bào)告。3.
2025-07-16 12:53
【摘要】內(nèi)部審核控制程序制定:日期審
2025-07-16 14:21
【摘要】Q/ZX中興通訊股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn))Q/ZXC2003防靜電控制程序2003-11發(fā)布2003-實(shí)施
2025-07-16 12:16
【摘要】上海市國康路46號同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980171*814E/1XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日上海市國康路46號同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980
2024-11-21 16:04
【摘要】XX企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《XX企業(yè)股份有限公司章程》、《XX企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。第二條
2025-04-27 13:04
【摘要】****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度則為規(guī)范和加強(qiáng)****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。定義本制度所稱內(nèi)部控制,是指由公司
2025-04-22 03:33
【摘要】文件名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計(jì)劃的制訂審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)計(jì)劃(審核大綱)。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。組織審核計(jì)劃的內(nèi)容可包括:審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等。組織的年度審核計(jì)劃應(yīng)以文件形
2025-07-16 14:42
【摘要】企業(yè)管理資源網(wǎng)()大量管理資料下載XX公司標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核控制程序編碼版本2頁次1/3制訂部門生產(chǎn)管理部發(fā)布日期1.目的驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題
2025-07-25 19:42
【摘要】格力電器股份有限公司內(nèi)部控制評價(jià)在公司戰(zhàn)略的制定過程及日常的經(jīng)營活動(dòng)中,往往會(huì)存在諸多風(fēng)險(xiǎn),為了進(jìn)一步規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),經(jīng)營者強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理,并制定及落實(shí)相關(guān)的保障措施,這就是內(nèi)部控制。內(nèi)部控制要求公司上至董事會(huì)、管理層,下至全體員工,都要參與其中。確保財(cái)務(wù)報(bào)告及經(jīng)營信息可靠,日常經(jīng)營活動(dòng)有效及高效,資產(chǎn)安全,這是內(nèi)部控制實(shí)施的三大基本目標(biāo)。在企業(yè)運(yùn)作過程當(dāng)中,內(nèi)部控制系統(tǒng)
2025-07-18 13:10
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。2.質(zhì)量審核活動(dòng)的特點(diǎn):?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動(dòng)?獨(dú)立性-審核的獨(dú)立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排
2025-06-26 17:41
【摘要】1******投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:17556963221.總則及說明天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:17556963231.1內(nèi)部控制制度的定義1.1.1一般的定義:通常所說的內(nèi)部控制
2025-01-28 07:18