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非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理措施-展示頁

2025-05-06 17:30本頁面
  

【正文】 各個(gè)銷售渠道都在隊(duì)伍建設(shè)、銷售經(jīng)營、系統(tǒng)管理等方面,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,規(guī)范相應(yīng)的管理權(quán)限和操作流程,有效開展了營銷員從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控工作。公司在總、分公司分別設(shè)立內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)控合規(guī)部,根據(jù)境內(nèi)監(jiān)管要求和美國《薩班斯 奧克斯利法案》 404 條款要求開展管理層測試工作,對公司建立與 實(shí)施內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估,并向董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、管理層匯報(bào)。建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,評價(jià)其有效性,并如實(shí)披露內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。公司收到了獨(dú)立審計(jì)師針對于 2021 年 12 月 31 日公司與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制的有效性的無保留審計(jì)意見。 本公司依據(jù)上交所《關(guān)于做好上市公司 2021 年年度報(bào)告披露工作的通知》要求,在披 露 2021 年年度報(bào)告的同時(shí),披露內(nèi)部控制自我評估報(bào)告;同時(shí),作為海外私人發(fā)行人,本公司需依據(jù)美國《薩班斯 奧克斯利法案》 404 條款的要求,將在呈交美國證券交易委員會(huì)( SEC)的 20F 表格(美國年報(bào))中對截至 2021 年 12 月 31 日的年度財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制機(jī)制進(jìn)行專項(xiàng)評估報(bào)告。 本文共收集了四家香港上市的非銀行類金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制情況,其中包括: 中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 、 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)、 中信證券股份有限公司和 惠理集團(tuán)有限公司 。 公司名稱: 中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 公司性質(zhì): 保險(xiǎn)類 上市地: A 股 +H股 +N 股 公司治理架構(gòu): 內(nèi)部控制情況: 本公司一直致力于加強(qiáng)內(nèi)部控制的宣導(dǎo)及內(nèi)部控制相關(guān)制度建 設(shè),按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》的要求,緊緊圍繞法人治理結(jié)構(gòu),在內(nèi)部控制建設(shè)、制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面開展了大量的工作,制定下發(fā)了《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)部控制執(zhí)行手冊( 2021 版)》,深化內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、內(nèi)控評估等工作,積極宣傳內(nèi)部控制文化和理念,使得本公司的內(nèi)部控制水平持續(xù)提升。根據(jù)上市地對內(nèi)部控制的法規(guī)要求,公司已經(jīng)完成了截至 2021 年 12 月 31 日與美國《薩班斯 奧克斯利法案》 404條款和上交所要求相關(guān)的內(nèi)部控制自我評估工作,并認(rèn)定相關(guān)內(nèi)部控制是有效的。公司的評估報(bào)告和獨(dú)立審計(jì)師的審計(jì)報(bào)告都會(huì)包括在公司將向上交所提交的年報(bào)附件和向 SEC 提交的 20F 表格中。公司董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的內(nèi)部控制工作,監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià)進(jìn)行 監(jiān)督。本公司遵循監(jiān)管部門的要求,結(jié)合本公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求,在貨幣資金、保險(xiǎn)
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