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正文內(nèi)容

6銷售與收款內(nèi)部控制制度_-文庫吧資料

2024-09-26 13:27本頁面
  

【正文】 取貨款,強(qiáng)調(diào)先打款后發(fā)貨。倉庫保管員對正常銷售產(chǎn)品和銷售退回產(chǎn)品分別保管,定期統(tǒng)計數(shù)量上報公司并根據(jù)生產(chǎn)管理部意見處理。退回產(chǎn)品須經(jīng)質(zhì)檢部門和倉庫保管員驗收、清點并開具退貨接收單后方可入庫。 第2頁共5頁 第十七條財務(wù)部對逾期一年的應(yīng)收賬款及現(xiàn)行會計制度規(guī)定的其他原因確實無法收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)組織清理并查明原因,報公司董事會審查批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)作壞賬損失并注銷相關(guān)的應(yīng)收賬款明細(xì)賬。必要時,應(yīng)通過法律程序解決,銷售部門負(fù)責(zé)收集與訴訟有關(guān)的證據(jù)并辦理起訴事宜。分析結(jié)果傳遞給銷售部門。對應(yīng)收賬款超出信用額度,財務(wù)部有權(quán)通知銷售部門進(jìn)行催收,并以書面形式通知發(fā)貨人員停止對該區(qū)域或客戶供貨,發(fā)貨人員須待財務(wù)部以書面形式通知禁令解除后,方可依據(jù)銷售出庫單繼續(xù)發(fā)貨。各單位財務(wù)部對已入賬的銷售、發(fā)運(yùn)貨、發(fā)票等憑證承擔(dān)保存職能。 第十四條公司財務(wù)部應(yīng)當(dāng)將銷售出庫單、客戶驗收單、發(fā)、運(yùn)貨憑證、發(fā)票進(jìn)行核對并具以入賬進(jìn)行會計核算。發(fā)、運(yùn)貨憑證經(jīng)審核后傳遞給財務(wù)部。 第十二條發(fā)貨人員根據(jù)審批的銷售出庫單發(fā)貨。 第十一條發(fā)票的開具。 第十條單據(jù)的審核。 第八條公司的產(chǎn)品銷售貨款催收工作由銷售部門負(fù)責(zé)實施,并負(fù)責(zé)對催收情況進(jìn)行統(tǒng)計、總結(jié)、分析。 第六條公司財務(wù)部與銷售部共同負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售定價制度、折扣政策的制定并執(zhí)行;倉儲物流部負(fù)責(zé)產(chǎn)品物流;財務(wù)部負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票并記入相關(guān)科目核算。 第二章分工及授權(quán)
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