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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計部門工作的總結(jié)-文庫吧資料

2024-08-19 22:02本頁面
  

【正文】 個問題,分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。 審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,綜合市場調(diào)研情況,完善物資價格信息庫,進一步加強采購管控的 基礎(chǔ)工作。各單位(部門)基本上能夠按 照制度的要求進行申報,審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《 xx 集團采購審計制度》的要求,嚴格執(zhí)行詢、比價制度,大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行,對未按照程序進行的單位,審計部客觀地提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,我公司目前普遍存在的問題是:工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,給審計工作帶來了一定的難度。 工程項目審計 根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,審計部分別對 xx 項工程項目進行了審計。其中,對各子公司進行半年度審計 1 項,共查問題213 個;半年度后續(xù)審計 1 項,重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平均匯總落實率
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