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4內(nèi)部審計部門工作的總結(jié)(存儲版)

2025-08-20 22:02上一頁面

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【正文】 x 月份開始,審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合審計部的工作,審計部將從 初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。 第 4 頁 共 5 頁 年度后續(xù)審計 在接到各責(zé)任單位 對半年度審計建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會批準(zhǔn),審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x日對 xx 公司分別進行了 xx 審計。從本年度的工程審計情況來看,我公司目前普遍存在的問題是:工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,給審計工作帶來了一定的難度。 第 1 頁 共 5 頁 內(nèi)部審計部門工作的總結(jié) 一年來,審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,積極探索和改進內(nèi)部審計工作,較好地完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下: 一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職
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