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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計部門工作的總結(jié)(編輯修改稿)

2024-08-19 22:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,給審計工作帶來了一定的難度。 第 3 頁 共 5 頁 采購審計 按照集團公司的制度要求,單位價值 xxxx 元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按 照制度的要求進行申報,審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《 xx 集團采購審計制度》的要求,嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度,大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行,對未按照程序進行的單位,審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,共對 xx 項日常采購進行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。 審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,綜合市場調(diào)研情況,完善物資價格信息庫,進一步加強采購管控的 基礎(chǔ)工作。 年度審計 為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,在董事會安排下,審計
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