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4內部審計部門工作的總結-文庫吧在線文庫

2025-08-21 22:02上一頁面

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【正文】 能得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持,明確內部審計的宗旨是 “ 監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理 ” ,并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神,正視問題,積極整改。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手,對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時,審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研,盡量 以最佳性價比提出審計意見。此次審計,對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。 第 5 頁 共 5 頁 日常監(jiān)控 1)車輛費用監(jiān)控 xx 月份開始,審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過程中,能逐步認識到整改的必要性,并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作 用。為確保審計意見的客觀、公正、準確,審計人員視采購情況的不同,分別采取
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