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正文內(nèi)容

燃?xì)夤?財務(wù)稽核制度-文庫吧資料

2025-06-06 18:18本頁面
  

【正文】 ; (3) 財務(wù)預(yù)算、資金計劃的編制和執(zhí)行情況; (4) 各項財務(wù)收支的合理性、合規(guī)性,各項財務(wù)指標(biāo)的真實性、準(zhǔn)確性; (5) 需要進(jìn)行稽核的其它內(nèi)容。 總稽核員對下級稽核員實施財務(wù)稽核的檢查,每年不少于 6 次,每季度不少于 1 次。包括實地抽查和報送審查。稽核員根據(jù)稽核目的、范圍等確定是 否對企業(yè)財務(wù)收支進(jìn)行全面稽核。 4 稽核種類 。 :主要包括對企業(yè)各項收入、成本費用支出、各項資金收支的合規(guī)性的審查,監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動是否依計劃進(jìn)行。 。定期向上級稽核員匯報工作。 。 。 。 根據(jù)集團(tuán)組織架構(gòu)和管理要求,建立三級財務(wù)稽核體系,實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé),如有重大事項,可越級匯報。 財務(wù)稽核依據(jù)加強財務(wù)管理、防范財務(wù)風(fēng)險、監(jiān)控財務(wù)收支的內(nèi)在要求,按照財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置與相應(yīng)的職責(zé)分工隨時隨地進(jìn)行,并對稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理。包括對各項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復(fù) 核。 本制度適用于集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)及各成員企業(yè)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 4 頁 xx集團(tuán)財務(wù)
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