【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述?(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。2.質(zhì)量審核活動(dòng)的特點(diǎn):?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動(dòng)?獨(dú)立性-審核的獨(dú)立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動(dòng)
2025-06-30 02:06
【摘要】第一節(jié)HACCP體系審核1.簡介企業(yè)內(nèi)部HACCP體系審核,是HACCP體系活動(dòng)一個(gè)很重要的環(huán)節(jié),因?yàn)樗偈蛊髽I(yè)檢查自身的有關(guān)加工或操作過程以確保達(dá)到以下要求:1)檢查體系,尋求不斷完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì);2)判定體系能否有效地滿足法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)市場(chǎng)/客戶的要求;3)使體系符合
2024-08-25 19:27
【摘要】Q/HYC204011-2020223內(nèi)部審核與管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部審核工作的職責(zé)、基本控制程序和要求,其目的是為了保證內(nèi)部審核工作有序進(jìn)行,以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,并確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施保持的有效性。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)公司內(nèi)部審核工作的管理。
2024-09-11 08:32
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):01受審核部門:公司領(lǐng)導(dǎo)日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的?識(shí)別了哪些過程并在公司中進(jìn)行應(yīng)用?5管理職責(zé)5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.
2025-07-03 21:38
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項(xiàng)審批流程 1.2.2銀行賬戶核對(duì)流程 第2
2025-04-18 22:16
【摘要】修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///
2025-07-10 15:31
【摘要】7內(nèi)部審核報(bào)告審核報(bào)告是審核組結(jié)束審核工作后必須編制的一份文件。審核報(bào)告將由審核組長在審核后規(guī)定期限內(nèi)以正式文件的方式提交給最高管理者或管理者代表。審核報(bào)告提交后,審核即告結(jié)束。審核報(bào)告是對(duì)審核中的審核發(fā)現(xiàn)(不合格項(xiàng))的統(tǒng)計(jì)、分析、歸納、評(píng)價(jià)。報(bào)告應(yīng)規(guī)范化、定時(shí)化、具體化,要統(tǒng)計(jì)分析不合格項(xiàng),對(duì)審核對(duì)象的質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),與受審核方共同制定糾正措施和實(shí)施要求
2025-07-23 08:29
【摘要】內(nèi)部審核檢查記錄()版本:B修改碼:0受審核部門綜合部審核日期年月日審核員頁碼1/9審核要求;;審核組長序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄符合不符合1是否編制質(zhì)量手冊(cè)2是否按照程序文件規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)3質(zhì)量管
2024-08-09 16:52
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教程0深圳市康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心課程提綱?第一章審核概論(01-26)?第二章審核準(zhǔn)備(27-53)?第三章審核實(shí)施(54-90)?第四章審核報(bào)告(91-95)?第五章審核跟蹤(96-97)1第一章審核概論?質(zhì)量審核的定義?質(zhì)
2025-02-28 12:31
【摘要】1內(nèi)部審計(jì)管理目標(biāo)1.1內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境確定的目標(biāo),主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作,防范舞弊行為發(fā)生,提高審計(jì)質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)如圖1-1所示。目標(biāo)1實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計(jì)目標(biāo),發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用目標(biāo)2規(guī)范審計(jì)行為,引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計(jì)工作,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)規(guī)范的要求,制定內(nèi)部審
2025-06-10 12:32
【摘要】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊(cè)系列企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)配套光盤(配有本書部分控制流程及表單)許國才編著目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流
2025-04-22 02:05
【摘要】QualitySatisfy1QualitySatisfy內(nèi)部審核QualitySatisfy2QualitySatisfy體系審核(稽核)審核的定義為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程.QualitySatisfy3
2025-01-05 23:06
2024-12-30 06:24
【摘要】統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)估分析報(bào)告大綱概要:A概述統(tǒng)一企業(yè)B內(nèi)部控制的五項(xiàng)組要素與統(tǒng)一企業(yè)之關(guān)系1統(tǒng)一企業(yè)之控制環(huán)境2統(tǒng)一企業(yè)之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3統(tǒng)一企業(yè)之信息與溝通4統(tǒng)一企業(yè)之控制活動(dòng)5統(tǒng)一企業(yè)之監(jiān)督C強(qiáng)調(diào)影響公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵性,風(fēng)險(xiǎn)因素及管理者對(duì).已知風(fēng)險(xiǎn)之控制活動(dòng)相關(guān)設(shè)計(jì)及執(zhí)行評(píng)估D統(tǒng)一企業(yè)執(zhí)行內(nèi)部控制的成效及公司的發(fā)展成果A概述統(tǒng)一企業(yè)
2024-08-12 21:46
【摘要】文件名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁碼37-1內(nèi)審首次會(huì)議首次會(huì)議是實(shí)施審核的開端,是審核組全體成員與受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員共同參加的會(huì)議。首次會(huì)議由審核組長主持,向受審核方介紹具體內(nèi)容及方法,并協(xié)調(diào)、澄清有關(guān)問題。到會(huì)人員要有簽到記錄?!袷状螘?huì)議的作用(1)傳達(dá)并落實(shí)審核計(jì)劃。(2)簡要介紹審核采用的方法和程序。(3)建立
2025-06-30 01:21