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全國自考審計學(xué)真題與答案(參考版)

2025-06-25 13:26本頁面
  

【正文】 (1分)。(1分)(3)D(2分)理由:因為Z公司的發(fā)運單是根據(jù)銷售發(fā)票而開列的。(1)為了檢查銷售是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán),注冊會計師應(yīng)該從什么文件中抽取樣本() 理由:(2)如果注冊會計師希望檢查內(nèi)部控制能否減少發(fā)生發(fā)貨后不入賬的錯誤,其應(yīng)該從何處抽取樣本() 理由:(3)為了檢查內(nèi)部控制能否降低漏開發(fā)運單的可能性,其應(yīng)該從哪個文件中抽取測試樣本() 理由:(4)為了檢查應(yīng)收賬款余額中是否有虛構(gòu)的銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生,其應(yīng)該從何處抽取測試樣本()理由:答案:(1)A(2分)理由:信用部門可以在客戶訂單上蓋章表示同意給予商業(yè)信用。記賬完畢,記賬聯(lián)順序編號后存檔。隨后,客戶聯(lián)發(fā)給客戶用作收款通知,記賬聯(lián)交數(shù)據(jù)中心入賬。會計部門在收到銷售發(fā)票的記賬聯(lián)后,核對銷售發(fā)票的客戶聯(lián)。發(fā)貨后,銷售發(fā)票的記賬聯(lián)交還會計部門。在收到銷售發(fā)票記賬聯(lián)后,運輸部門填制一式三聯(lián)的發(fā)運單。銷售發(fā)票的記賬聯(lián)先交倉庫,通知倉庫發(fā)貨,然后再轉(zhuǎn)至運輸部門。客戶的訂單歸檔保管。信用部門審閱后,如果同意給與商業(yè)信用就在訂單上蓋章,然后將訂單交會計部門。2005年末未經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表反映的應(yīng)收賬款項目為借方余額21 000萬元,應(yīng)付賬款項目為貸方余額8 080萬元,預(yù)收賬款項目為貸方余額1 350萬元。(1分)六、案例分析題(本大題共3小題,每小題12分,共36分)1. 會計師事務(wù)所于2006年2月5日——2月12日完成了對X公司的年報審計(審計報告的簽發(fā)日為2006年2月12日),茲有部分審計工作底稿如下:(1)營業(yè)執(zhí)照、公司章程;(2)重要的法律文件、合同、協(xié)議;(3)審計業(yè)務(wù)約定書;(4)審計計劃;(5)審計報告;(6)審計總結(jié);(7)預(yù)備調(diào)查底稿;(8)符合性測試底稿;(9)實質(zhì)性測試底稿;(10)管理建議書。(1分)同時三類審計機(jī)構(gòu)之間又是相互聯(lián)系的,(1分)國家審計機(jī)關(guān)如有必要,可以將其審計范圍內(nèi)的審計事項委托給內(nèi)審或社會審計組織辦理;(1分)國家審計機(jī)關(guān)和社會審計組織執(zhí)行審計的時候,需要向內(nèi)審部門了解情況,充分利用內(nèi)審部門的工作,從而可以節(jié)約審計時間,提高審計的效率和保證審計效果;(1分)內(nèi)審執(zhí)行審計時,可以充分利用國家審計和社會審計組織提供的相關(guān)審計資料,以提高內(nèi)審的可靠性和權(quán)威性。(2分)五、論述題(本大題共1小題,共10分)1. 國家審計監(jiān)督體系,一般由國家審計機(jī)關(guān)、內(nèi)部審計部門和社會審計組織三種審計機(jī)構(gòu)組成,試述我國審計機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系。答案:(1)應(yīng)調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本(產(chǎn)品銷售成本)240萬元,調(diào)增存貨240萬元。2005年12月31日,公司甲產(chǎn)品期末結(jié)存數(shù)量為1 200件,期末余額為5 210萬元。答案:采用了分析性復(fù)核的方法;(1分)多計的發(fā)行費=體彩發(fā)行收入\u65288X體彩中心公司的發(fā)行費率正常的發(fā)行費率);(2分)分析性復(fù)核常用的方法有絕對數(shù)的比較分析和
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