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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部審計(jì)制度(參考版)

2025-04-15 01:15本頁面
  

【正文】 第四十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。八、附則第四十條 審計(jì)部門根據(jù)本制度,制定具體實(shí)施辦法。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度電子文件編碼GLZD102頁碼66第三十九條 對(duì)被審計(jì)部門違反本條例,有下列行為之一者,建議有關(guān)部門對(duì)直接責(zé)任者及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予紀(jì)律處分。第三十八條 審計(jì)人員違反本條例,有下列行為之一者,給予紀(jì)律處分并調(diào)離審計(jì)部門。第三十六條 內(nèi)部審計(jì)部門實(shí)行系統(tǒng)的報(bào)告制度,包括每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后的報(bào)告和一段時(shí)期的工作報(bào)告,及時(shí)將一段時(shí)期工作的成果,所發(fā)現(xiàn)公司中帶有傾向性、普遍性的問題向公司總裁報(bào)告,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的重要作用。同時(shí),在完成一定時(shí)期審計(jì)任務(wù)后,要進(jìn)行工作考評(píng)與總結(jié)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司內(nèi)部審計(jì)制度電子文件編碼GLZD102頁碼65第三十三條 內(nèi)部審計(jì)部門通過制定審計(jì)準(zhǔn)則加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制,包括對(duì)上崗內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)的考核,安排周密的審計(jì)程序,實(shí)行審計(jì)工作底稿的審核制度,特別是主審對(duì)助理審計(jì)人員工作底稿的審核,建立內(nèi)部審計(jì)的各種工作規(guī)范。第三十二條 內(nèi)部審計(jì)部門通過制定工作職責(zé)和項(xiàng)目職責(zé)進(jìn)行責(zé)任控制。包括中、長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃以及項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃。第三十條 公司審計(jì)部門應(yīng)建立審計(jì)檔案,加強(qiáng)檔案的安全管理,嚴(yán)格執(zhí)行檔案的銷毀制度。被審部門(單位)或個(gè)人對(duì)審計(jì)
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