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正文內(nèi)容

公司報銷所有費用流程范文模版-資料下載頁

2024-10-25 06:48本頁面
  

【正文】 銷需填制報銷憑證,按憑證內(nèi)容要求填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。 申購物品須事先填制《物品申購單》,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在100元以上(含100元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。 交通費:員工因工作需要外出工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地、所用費用。 業(yè)務(wù)招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《招待費申請單》,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明。:員工因公赴外出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,路程超過三小時及需要過夜的可購買火車票、動車票;遇有急事需乘飛機的,必須事先在《出差申請單》上說明,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單。 員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至辦公室登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。 員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。 費用申請 費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫費用申請單,由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。 費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的,填寫《借款單》;聯(lián)同《費用申請單》由財務(wù)部審核,財務(wù)負責(zé)人審批后辦理借款。 差旅費:員工出差需事先填寫《出差申請單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)進行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。 招待費:員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,應(yīng)事先填寫《招待費申請單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。 車輛費用:車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。 費用審核 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的一周內(nèi)填制報銷憑證,履行報銷手續(xù),當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷,特殊情況可另行處理。 現(xiàn)金報銷需填寫《費用報銷單》,并附真實、合法、完整的原始憑證并注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間,如有費用申請,應(yīng)附經(jīng)批準的《費用申請單》。 報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,可提交財務(wù)部門審核報銷。 費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。 審核內(nèi)容包括:費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理審批;需辦公室復(fù)審的費用是否已經(jīng)審核;報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定;報銷憑證是否真實、合法、齊全;審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi); 在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯誤等不符點,審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。 費用報銷 報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)規(guī)整粘貼于原始憑證粘貼單后,填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫需相符,且費用報銷單表面不得涂抹。 報銷人將填好的費用報銷單交由所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理確認各項費用為應(yīng)該發(fā)生后方可簽字。 部門經(jīng)理審核簽字后,報銷人將報銷單交至財務(wù)部,由財務(wù)部審核,并由財務(wù)經(jīng)理簽字。財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則:(1)審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無涂抹;(2)審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符;(3)審核各項費用發(fā)生是否切合實際,有無虛報、多報;(4)審核簽批手續(xù)是否齊全。若以上四條有一項不符合規(guī)定,財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人,要求其重新填寫。 報銷人持著財務(wù)部復(fù)核后的費用報銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為同意財務(wù)部付款。 報銷人將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務(wù)部,要求出納員付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款,同時,報銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項手續(xù)不全,出納員有權(quán)拒付。 《費用報銷單》費用項目應(yīng)明確、填寫齊全、不得混報; 差旅費報銷應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,附《出差申請單》,相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件。 招待費報銷應(yīng)填寫《費用報銷單》,附《招待費申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件; 大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件
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