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物資采購(gòu)及合同管理辦法[最終版]-資料下載頁(yè)

2024-10-25 01:48本頁(yè)面
  

【正文】 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào);經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。四、采購(gòu)原則詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。廉潔原則(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。(2)嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。物資采購(gòu)原則⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以?xún)?nèi)物品,按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與,簽訂供貨協(xié)議。⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù),定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨合同。⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上,參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。審計(jì)監(jiān)督原則:采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng):經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門(mén)采購(gòu)。詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),不足三家可二家。(2)經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。(3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。樣品提供和確認(rèn):(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。供應(yīng)商選擇:(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。協(xié)議或合同簽定:(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。采購(gòu)物品驗(yàn)收:采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。六、考核凡違反本管理辦法的人員,依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本辦法附件:《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》《采購(gòu)流程圖》八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部,自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇:物資采購(gòu)管理辦法物資采購(gòu)管理辦法為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理,特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu);其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。一、采購(gòu)流程物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃,填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;其他部門(mén)根據(jù)需要于每月月底前填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單,提交行政辦公室,辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì),同時(shí)由2人以上執(zhí)行,互為監(jiān)督見(jiàn)證;對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu),必需簽訂采購(gòu)合同??煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨,簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同,定期進(jìn)行清算。特別規(guī)定:對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu),單筆采購(gòu)金額在200元以下,月度累計(jì)3000元以?xún)?nèi),物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。物品采購(gòu)后,除零星物料外,其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收,實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的,及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào),根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)入庫(kù)單。采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行,由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。二、物品管理:所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù),及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。必須清楚掌握物料庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,注意防潮防蛀。按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表,按季盤(pán)點(diǎn),填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表,注明盈虧,說(shuō)明原因。三、領(lǐng)用流程:對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn),部門(mén)指定專(zhuān)人進(jìn)行領(lǐng)取。貴重辦公用品(如計(jì)算器、維修工具等),需填寫(xiě)物品領(lǐng)用單,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)說(shuō)明,交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷(xiāo);員工調(diào)離,需歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價(jià)賠償。四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司2012年4月23日
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