【導(dǎo)讀】確定質(zhì)量管理體系的有效性及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常監(jiān)督。辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審控制,組織內(nèi)審工作,跟蹤驗(yàn)證。內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核、評(píng)審,商定建議的糾正措施,并協(xié)助進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各職能部門負(fù)責(zé)人接受審核組對(duì)本部門的審核工作并實(shí)施糾正措施。每年第四季度做一次例行的常規(guī)審核,每年的時(shí)間間隔不超過(guò)13個(gè)月。b)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或用戶有索賠性的投訴而損壞到本廠質(zhì)量信譽(yù)時(shí);頒發(fā)的資格證書。編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》并報(bào)審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。審核亦應(yīng)及時(shí)通知上述負(fù)責(zé)人。應(yīng)尋找客觀證據(jù)并與被審方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。b)審核組組長(zhǎng)說(shuō)明《不合格報(bào)告》的數(shù)量和分類,并按重要的程度依次宣讀,受審部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字。效性方面提出結(jié)論。并在《不合格報(bào)告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實(shí)記錄。如發(fā)現(xiàn)潛在不合格由辦公室組織制定、實(shí)施預(yù)防措施,填寫《糾正、預(yù)防措施處理單》,