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cqcccc手冊48內部審核控制程序程序文件-免費閱讀

2025-08-14 20:22 上一頁面

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【正文】 并在《不合格報 告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實記錄。必要時質量負責人參加。 b) 宣布審核的性質、目的、范圍、依據(jù)、方法和議程 。 c)內審員應是與所審核活動無直接責任的人員。 質量負責人負責內部質量體系審核的領導工作,審批審核報告。 辦公室負責內審控制 ,組織內審工作,跟蹤驗證。 審 核前準備 每年例行審核或追加審核前 15 天,審核組組長編制《質量體系內部現(xiàn)場審授權內審員 審核計劃 檢查表 審核實施 開具不合格報 告 制定糾正措施 內審報告 驗證糾正措施 中國最龐大的下載資料 庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 , 加入 必要時 可將此文件解密 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 , 加入 必要時 可將此文件解密 核計劃》,并對內審員任務進行分工,分工應考慮審核員不參與本職工作所在部門的現(xiàn)場審核。 c) 介紹審核組成員及其分工 。 末次會議 a) 審核組組長主持,參加人同首次會議; b) 審核組組長說明《不合格報告》的數(shù)量和分類,并按重要的程度依次宣讀,受審部門負責人認可簽字。 辦公室將《不合格報告》上交質量負責人審批,如不通過,按程序重新進行。 辦公室組織審核員按規(guī)定的驗證時間對各部門采取的糾正措施及完成時間跟蹤驗證。 c) 匯總分析
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