【導讀】為保證采購的材料、產(chǎn)品和服務項目滿足公司和/或顧客要求的規(guī)范,制定本程序。采購部負責采購生產(chǎn)所需的原輔材料。生產(chǎn)工程部應與外協(xié)方簽定加工協(xié)議,外協(xié)加工時,應填寫《訂貨單》經(jīng)生產(chǎn)工程部經(jīng)理審批;《訂貨單》應交一份給財務以便付款需要。需要時,可對下列所述方面進行認可或資格認可要求。款和要求都已明確規(guī)定在采購合同/訂貨單或其附件中。采購合同/訂貨單簽訂后,采購人員應監(jiān)督交貨期。外協(xié)產(chǎn)品驗收由質(zhì)量控制部按有關規(guī)定執(zhí)行。其余物資到貨后由倉管員進行驗收。驗收不合格產(chǎn)生的退貨/索賠事項由負責采購的部門/人員辦理。采購文件的修改應經(jīng)原審批人同意;應以書面形式通知供方修改合同/訂單號及修改內(nèi)容。有關供方調(diào)查的情況以及對供方提供的產(chǎn)。供方名錄》應經(jīng)總經(jīng)理批準。正措施的情況進行一次綜合評定。在供方年評審時,若評定為不合格,則應在《合格供方名錄》中將其除名。后,《合格供方名錄》應重新發(fā)布。