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正文內(nèi)容

4論電力企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)-資料下載頁

2025-08-28 19:45本頁面
  

【正文】 明細(xì)賬與總帳,企業(yè)銀行存款帳與銀行帳等都要核對(duì)無誤;對(duì)出納崗位不得經(jīng)管總帳、會(huì)計(jì)檔案、修改會(huì)計(jì)帳、管理財(cái)務(wù)專用印章等限制作出規(guī)定。此外,在實(shí)行會(huì)計(jì)電算化條件下,特別要注意對(duì)修改會(huì)計(jì)記錄權(quán)限的限制,以防止會(huì)計(jì)記錄被惡意修改。 ⒌ 投資權(quán)限控制。企業(yè)要擴(kuò)大再生產(chǎn),投資是必不可少 的,但投資失誤又是最大的失誤。因此,對(duì)投資規(guī)定嚴(yán)格的審批程序,職能部門按程序工作,在投資論證基礎(chǔ)上進(jìn)行嚴(yán)格的審查,必然會(huì)制約亂投資行為,提高投資可靠性。 ⒍ 財(cái)產(chǎn)物資控制。電力是資金密集型企業(yè),擁有的資產(chǎn)較多。加強(qiáng)資產(chǎn)的管理成為企業(yè)的重要任務(wù)。對(duì)企業(yè)非實(shí)物資產(chǎn),如貨幣資金、應(yīng)收帳款、預(yù)付款帳、其他應(yīng)收款等應(yīng)明確有關(guān)部門和人員職責(zé),定期核對(duì)、分析,并采取措施催收,防止因超過時(shí)效或債務(wù)人原因形成呆壞帳。對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)制定管理制度,明確有關(guān)部門職責(zé),嚴(yán)格規(guī)定固定資產(chǎn)建立、轉(zhuǎn)移、損失報(bào)廢等報(bào)批程序,并進(jìn)行定期 清查。對(duì)企業(yè)存貨物資,重點(diǎn)規(guī)定采購、保管、 第 7 頁 共 7 頁 領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)程序和權(quán)限的控制,建立物資永續(xù)盤存制度,并加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門對(duì)庫存物資的稽核工作。 ⒎ 審計(jì)監(jiān)督制度。內(nèi)部審計(jì)部門是企業(yè)經(jīng)營工作的專職監(jiān)督機(jī)構(gòu),可以根據(jù)監(jiān)督需要,有計(jì)劃的對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。鑒于電力企業(yè)包括多種經(jīng)營在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)組織較多,內(nèi)審工作的重點(diǎn)應(yīng)放在內(nèi)部控制體系的評(píng)審方面,即首先審查各經(jīng)濟(jì)組織的內(nèi)部控制制度是否科學(xué)、嚴(yán)密,再抽查一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)看是否符合內(nèi)控制度的規(guī)定,從而對(duì)審計(jì)單位的內(nèi)控體系作出評(píng)價(jià),對(duì)存在的問題督促其完善。 綜上所述,電力企業(yè)要建成一流企業(yè),并向建立現(xiàn)代企業(yè)制度邁進(jìn),必須加強(qiáng)內(nèi)部控制約束,防范經(jīng)濟(jì)上的違法違規(guī),努力規(guī)范企業(yè)行為,為不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益奠定良好的基礎(chǔ)。
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