【導讀】否得到有效實施、保持和改進。適用于本公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。由公司管理者代表或授權(quán)人組織制訂并實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。受審核部門和各相關(guān)責任部門根據(jù)審核報告要求提出和實施有關(guān)糾正措施。根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和。核依據(jù)、范圍、頻次等,報管理者代表批準。每年內(nèi)審至少二次,上半年和下半。年各一次,并要覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。協(xié)助安排與所審核活動無直接責任的人員擔任審核。各個審核員應(yīng)按責職分工進行內(nèi)審中的相應(yīng)工。的實施情況及有效性進行驗證和記錄。本章所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均應(yīng)按本手冊第章的規(guī)定,收集、整理、歸檔和保存。