【總結】內部質量管理體系的審核質量管理體系審核的分類質量管理體系審核的分類質量管理體系審核分為:(1)內部質量管理體系審核,也稱第一方審核,是組織的自我審核。(2)外部質量管理體系審核,包括第二方和第三方審核。第二方審核是顧客對組織的審核,第三方審核是第三方性質的認證機構對申請認證組織的審核。各類質量管理體系審核的區(qū)別
2025-04-18 05:12
【總結】內部質量審核員培訓教程0深圳市康達信認證咨詢中心課程提綱?第一章審核概論(01-26)?第二章審核準備(27-53)?第三章審核實施(54-90)?第四章審核報告(91-95)?第五章審核跟蹤(96-97)1第一章審核概論?質量審核的定義?質
2025-01-22 03:28
【總結】中國最大的管理資源中心上海三信企業(yè)管理咨詢有限公司1內部審核員培訓班試題公司名稱:部門姓名:分數Ⅰ.請就以下各問題,選擇最合適的一項答案,并在“□”上打√。(60分)1.某廠采購部門在與原材料供應商簽訂采購合同前,委
2025-07-13 19:29
【總結】中山UU服裝有限公司程序文件內部審核程序編號:S-QP-16版本/修改狀態(tài):A/0生效日期:2002年3月日頁碼:第1頁,共5頁擬制:朱文君審核:\批準:1.目的為查明質量管理體系活動和結果是否符合質量管理體系文件規(guī)定,以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,采取糾
2025-07-07 14:28
【總結】 第1頁共6頁 公司內部審核報告 XX市建設工程質量檢測中心有限公司 2024年內部審核報告 為驗證公司按《實驗室資質認定評審準則》(國認字函 [2024]141號)及檢測和校準實驗室能力...
2024-09-18 13:07
【總結】內部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時間受審部門負責人部門職務審核員審核組長標準條款
2025-07-29 17:34
【總結】151/151MOTOROLA內部控制標準1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計算機系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經營和財務控制制度的政策。內部控制標準的產生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律
2025-07-14 23:44
【總結】廣東省教育系統(tǒng)內部審計準則第一章 總則第一條為了規(guī)范我省教育系統(tǒng)內部審計工作,明確審計責任,防范審計風險,提高審計工作的水平和質量,根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》、中國內部審計協(xié)會《內部審計基本準則》以及《廣東省教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定(試行)》,制定本準則。第二條 本準則是教育系統(tǒng)內部審計機構及其審計人員(以
2025-05-27 22:54
【總結】17/21橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-12 13:18
【總結】目錄貨幣資金內部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據及有關印章的管理制度..
2025-06-07 01:10
【總結】課程明稱:質量管理學時:36h案例類型:選編案例來源:內部審核實操案例第一節(jié)公司介紹一、公司概況XX爐具有限責任公司是一家中外合資企業(yè),現(xiàn)有員工65人,其中工程師、技師、會計師等中級以上人才15名,公司占地12000平方米,所處地理條件優(yōu)越交通運輸便利,公司專門研制“XX”牌各系列水暖爐具,分為5類:“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立
2025-04-24 22:10
【總結】n四川省--------------有限公司內部審核工作計劃NO:一、審核目的通過內部質量審核檢查公司的質量管理體系是否有效運行,是否符合《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》標準要求,進一步完善質量體系。同時對產品實施質量審核,即對認證產品進行一致性檢查。二、審核范圍質量體系和認證產品涉及到的各部門及人員。三、審核依據
2025-07-20 19:17
【總結】1/62青島海爾股份有限公司內部控制手冊附錄3管理層自我評估指引(1)(Beta)版本控制表:2/62文檔名稱:青島海爾股份有限公司管理層CSA指引作者:青島海爾股份有限公司內控部所有者:青島海爾股份有限公司審閱者:股份公司總經理、財務負責人授權自:首次發(fā)布部門:最后更新部門:文檔修改記錄:版本號更改
2025-06-21 20:23
【總結】17/19銀華基金管理有限公司內部控制綱要第一章總則 1第二章內部風險控制目標和原則 1第三章風險來源與分類 2第四章 內部風險控制體系 4第一節(jié) 公司治理結構 4第二節(jié) 內部控制架構 5第三節(jié)內部控制規(guī)則 7第五章內部風險控制措施 8第一節(jié)管理風險控制 8第二節(jié)基金投資風險控制 8第三節(jié)流動性風險控
2025-06-24 13:14
【總結】XXX年一月修訂第一節(jié)內部審計章程第一章總則第一條為規(guī)范公司內部審計工作,明確內部審計的職責和權限,完善公司內部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務流程,改善經營管理,提高經濟效益,實現(xiàn)內部審計的制度化和規(guī)范化。根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內部審計條例》、《中華人民共和國內部審計準則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》等有關法律、規(guī)章制度,及《深
2025-06-07 00:37