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審計目標與審計程序課件-資料下載頁

2025-02-27 16:45本頁面
  

【正文】 審計中發(fā)現的問題可隨時向有關單位和個人提出建議。 ?審計報告階段 ,審計報告,征求被審計單位意見,報送本部門、本單位領導審批,經批準的審計決定,送達被審計單位。 ?后續(xù)審計階段 ,內部審計機構檢查被審計單位對審計發(fā)現的問題所采取德糾正措施是否及時、合理和有效 29 ?后續(xù)審計階段( 類似國家審計的跟蹤審計),后續(xù)審計是指在審計報告發(fā)出后相隔一定時間內,內部審計人員為檢查被審計單位對審計發(fā)現和建議是否已經采取了適當的糾正行動并取得預期的效果而實施的跟蹤審計。 《 內部審計具體準則第 8號 后續(xù)審計 》 《 內部審計實務標準 》 30 社會審計程序 審計準備階段 審計實施階段 審計報告階段 4 審計準備階段: ? 1. 接受業(yè)務委托階段 ? ( 1)了解和評價被審計對象的可審性,決策是否接受委托; ? 具體包括了解單位的組織結構、業(yè)務性質、規(guī)模、財務狀以及以前年度的審計情況,這有助于對審計風險作出評估,主要是評估企業(yè)的固定風險和控制風險。 ? (2) 商定業(yè)務約定條款,簽訂審計業(yè)務約定書。 ? 約定書具有經濟合同的性質,對各方均具有法律約束力,目的是為了明確各方的權利和義務,促使各方遵守約定事項并加強合作,保護簽約各方的正當權益。 31 ? 2. 審計計劃階段 ? ( 1)指定總體審計策略 ? 用以確實審計的范圍、時間和方向,并指導具體的審計計劃。包括提交報告的時間、預期與管理層溝通的性質,初步識別可能存在較高重大錯報風險的領域。 ? 總體審計策略包含的方面: ? 1)具體領域掉調配的資源; ? 2)具體領域分配的資源數量; ? 3)何時調配資源; ? 4)如何管理、指導和監(jiān)督資源的利用; 32 33 審 計 計 劃 階 段 開展初步業(yè)務活動 制定總體審計策略 了解被審計單位及環(huán)境 并評估重大錯報風險 初步了解業(yè)務環(huán)境 質量控制程序與 職業(yè)道德規(guī)范 簽訂修改業(yè)務約定書 計劃實施的風險評估程序 制定具體審計計劃(計劃 實施的進一步審計程序) 實施進一步審計程序 (控制測試和實質性測試) 實施 階段 審計準備階段 34 審 計 實 施 控制測試 范圍 性質 實質性程序 審 計 報 告 特殊項目的審計:期后事項、或有事項審計等 編制試算平衡表 編制審計差異 調節(jié)表 編制審計報告 獲取管理層聲明書 性質 時間 范圍 時間 審計實施與報告階段
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