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正文內(nèi)容

iso內(nèi)部審核的依據(jù)和目的(ppt35頁)-資料下載頁

2025-02-10 22:20本頁面
  

【正文】 再次確認現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的情況, 簡要通報評審發(fā)現(xiàn)和實驗室質(zhì)量管理體系在該部門的運行狀況;n 對 評審發(fā)現(xiàn) 進行深入細致的調(diào)查以發(fā)現(xiàn)潛在的問題 ;n 聽取被審核方意見,必要時再次驗證。27 1615 內(nèi)審末次會議 ( 21)審核組按計劃召開有組織的高層管理者和有關(guān)職能部門的負責(zé)人參加的末次會議目的: 報告審核的發(fā)現(xiàn),確保最高管理層清楚地了解審核的結(jié)果。方式 : 評審組長主持并宣讀評審結(jié)論;評審組長或內(nèi)審員報告不符合項;參加會議的人員與首次會議相同;填簽到表,以供存檔。28 1616 內(nèi)審末次會議 ( 22)n末次會議主要內(nèi)容 (21)n 重申審核目的、范圍和依據(jù);n 報告審核情況,觀察到的內(nèi)容及其重要性,涉 及質(zhì)量體系運作中好壞兩方面的內(nèi)容;n 報告不符合項和觀察項;n 宣布審核組最終結(jié)論,涉及質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的一致性,實際運作與質(zhì)量管理體系的符合性;n 提出糾正措施要求和跟蹤評審方法。296. 后續(xù)糾正措施及關(guān)閉 n 制定糾正措施; *n 確定糾正措施完成時間 ; *n 有效實施糾正措施和預(yù)防措施 ; *n 必要時,暫停相關(guān)的活動,采取適宜的糾正措施,驗證結(jié)果滿意后才能恢復(fù)該活動; *n 進行調(diào)查、通知客戶; **n 審核員應(yīng)及時檢查糾正措施的有效性,質(zhì)量負責(zé)人最終負責(zé)確保清除及關(guān)閉不符合項。* 30 31n 即使沒有發(fā)現(xiàn)不符合項,也應(yīng)保留完整的審核記錄。n 應(yīng)記錄已確定的每一個不符合項,詳細記錄其內(nèi)容、可能產(chǎn)生的原因、需采取的糾正措施和合適的不符合項清除時間。 31 32審核結(jié)束后 ,應(yīng)編制報告 ,報告應(yīng)當(dāng)概述審核結(jié)果 ,需包括以下信息 :n審核組成員的姓名n審核日期n審核場所n審核的具體情況n機構(gòu)運作中值得肯定的好的方面n確定的不符合項及其對應(yīng)的相關(guān)文件條款改進的建議n商定的糾正措施及其完成時間 ,以及確保糾正措施得以實施的責(zé)任人n采取的糾正措施n確認完成糾正措施的時間n質(zhì)量負責(zé)人確認關(guān)閉糾正措施的簽名 32 33n 所有審核的記錄應(yīng)按規(guī)定的時間保存。n 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)確保將審核報告 (需要時包括個別不符合項 )提交組織的最高管理層。n 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)對內(nèi)部審核的結(jié)果和采取的糾正措施進行分析 ,并形成報告,在下次管理評審會議時提交上級管理層。n 報告提交管理評審的目的是 ,確保實施的審核和采取的糾正措施能在總體上有助于質(zhì)量管理體系運行的有效性。 33 101 內(nèi)審員的定義 內(nèi)審員的個人素質(zhì)要求 內(nèi)審員應(yīng)具備的通用知識要求 內(nèi)審員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求 內(nèi)審員的培訓(xùn)和授權(quán) 內(nèi)審員的行為準(zhǔn)則34謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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