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正文內(nèi)容

建筑原材料檢測實驗室質(zhì)量手冊范本294頁-資料下載頁

2024-11-10 12:07本頁面

【導讀】文件類別及代號:MJZJA?質(zhì)量手冊修改記錄?55附件5量值溯源。監(jiān)督局對本檢測公司管理和業(yè)務工作的要求,結(jié)合本檢測公司的實際工作情況,編制了《質(zhì)量手冊》。其內(nèi)容涉及到本檢測中心管理和打樁活動。法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準,并予以發(fā)布,自2020年5月1日起實施???驗收)評審準則》(試行)”。和第三版《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。本次修訂版為第四版。不適應政策要求和本實驗室工作需要,本檢測公司提前對新的評審準則進行學習,檢驗/檢測的依據(jù)是國家、地方、行業(yè)的標準和規(guī)范。檢驗人員均為專業(yè)技術(shù)人員,獲得省行業(yè)主管部門頒發(fā)的從業(yè)證書。檢測使用面積350m2。本公司為獨立法人單位。因本公司人員較少,不設(shè)職能科室,工作職責由各類崗位人員承。擔,管理職責覆蓋了《評審準則》的全部要素。建設(shè)工程驗收檢測中部分項目)。其職責,以滿足能承擔第三方公正檢驗的要求;誠實性和判斷的獨立性,不受來自行政、商業(yè)等方面的干預和壓力。

  

【正文】 蹤、驗證。 最高管理者負責重大改進措施的批準。 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 22 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 要求 出現(xiàn)不符合后 ,首先要分析確定問題產(chǎn)生的根源 ,尤其是調(diào)查分析問題產(chǎn)生的潛在原因。如在滿足客戶要求方面、樣品及其規(guī)格、檢測處理方法、人員技能、設(shè)備耗材等方面查找分析潛在的原因。 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果 ,制定切實有效、經(jīng)濟合理的糾正措施 ,采取糾正活動 ,最大限度地消除不合格問題 ,防止其再次發(fā)生。糾正措施必須形成文字材料 ,且與問題嚴重程序和風險大小相適應。 糾正措施須報質(zhì)量負責人審批 ,經(jīng)其確認措施能消除不符合 問題 ,且措施可行時批準執(zhí)行。 技術(shù)負責人負責對糾正措施進行監(jiān)控 ,以保證糾正措施對解決出現(xiàn)的問題是有效的。 對于糾正措施的原因分析、糾正活動、監(jiān)控以及任何變更都要有文件記錄。 當對不符合或偏離的鑒別導致對是否符合本公司質(zhì)量體系文件 ,是否符合認可程序、標準有疑問時 ,根據(jù)實際情況 ,可對相關(guān)區(qū)域進行審核或管理評審。 質(zhì)量負責人應及時收集、識別檢驗過程和管理體系中潛在的不符合信息包括運作趨勢和風險分析 ,以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。必要時 ,需安排對相關(guān)領(lǐng)域進行 審核。 對潛在的不符合工作進行統(tǒng)計記錄 ,督促責任人員制定預防措施和改進的計劃 ,報質(zhì)量負責人。經(jīng)審核后 ,監(jiān)督落實。如影響到質(zhì)量體系時 ,應及時進行內(nèi)審 ,以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 對預防措施及實施應有記錄 ,包括對產(chǎn)生原因采取的措施、預防措施對效果的評價意見等 ,以確保預防措施的有效性。 改進的信息來源 日常檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項 (包括通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、日常監(jiān)督、審核結(jié)果、客戶申訴和投訴、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果等 )。 通過應用數(shù)據(jù)分析的方法對相關(guān)的服務質(zhì)量、過程質(zhì)量 (包括檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計及其風險分析、技術(shù)能力適應市場需求、資源配置狀況、客戶滿意程度調(diào)查、實驗室間比對試驗或能力驗證的結(jié)果 )等信息進行系統(tǒng)分析尋找質(zhì)量管理體系及其運作中需要改進的機會。 改進的策劃、實施 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 23 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 日?;顒舆^程中發(fā)現(xiàn)不符合的改進糾正和預防措施的有關(guān)程序執(zhí)行。 通過應用數(shù)據(jù)分析方法發(fā)現(xiàn)需要改進的。 。涉及對現(xiàn)有過程的更改及資源需求變化 ,在策劃時應考慮 : 改進項目的目標和總體要求 。 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案 。 實施改進并評價改進結(jié)果。 ,可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因 ,選擇并制定最佳消除和防止不符合再次發(fā)生的糾正措施 ,措施要與問題的嚴重程度和風 險大小相適應 ,具體按程序執(zhí)行 。 ,應采取預防措施 ,以消除潛在的不符合原因 ,防止不符合發(fā)生 ,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應 ,具體按程序執(zhí)行。 由改進、糾正、預防措施引起的文件更改 ,按《質(zhì)量管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 改進的跟蹤、驗證 質(zhì)量負責人組織對改進、糾正、預防措施的有效性進行跟蹤、驗證。 質(zhì)量負責人收集和保存糾正、預防、改進措施的記錄。 質(zhì)量負責人應將改進的建議提交管理評審。 支持性文件 MJZJB1403?2020《信息反饋和糾正程序》 MJZJB1001?2020《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 MJZJB0802?2020《預防措施控制程序》 MJZJB1101?2020《管理評審程序》 MJZJB0801?2020《不符合檢測工作程序》 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 24 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 記錄 目的 證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù) ,達到復現(xiàn)檢測過程 ,查找質(zhì)量問題的依據(jù)。 范圍 適用于質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)的控制。 職責 技術(shù)負責人負責內(nèi)部審核、管理評審等相關(guān)質(zhì)量記錄和檢驗技術(shù)記錄的歸檔保存以及人員培訓記錄和人員技術(shù)檔案的管理。 設(shè)備管理人員負責設(shè)備技術(shù)記錄、物資采購記錄的管理。 技術(shù)負責人負責檢驗業(yè)務記錄、樣品 保管記錄的管理。 要求 質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作中形成的各類記錄均應及時收集、標識、編目、存檔。 質(zhì)量記錄應包括 。 、預防措施和改進的記錄 。 。 。 。 技術(shù)記錄應包括 (包括原始觀察記錄、計算和導出數(shù)據(jù) )。 。 。 及副本等 。 (委托 ) 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 25 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 。 (記錄 )。 。 所有記錄應清晰明了 ,以便于存取的方式存放在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中 ,保存期限根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。 所有記錄應安全保護和保密 ,由專人負責保管工作。借閱、查看記錄必須履行審批手續(xù)。 檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)應在工作同時予以記錄。并且檢測原始記錄能夠按照工作任務予以清晰識別或區(qū)分 ,不混淆。 記錄應包含足夠的信息 ,包括各種檢測的環(huán)境條件和時間 ,以便識別不確定度的影響因素和復現(xiàn)檢測過程。 當記錄中出現(xiàn)錯誤時 ,應進行劃改 ,并在旁邊填寫正確值 ,確保兩次數(shù)值清楚不模糊 ,改動人應在更改處附近簽名或蓋章。發(fā)出檢驗報告應按MJZJB0015《檢驗報告管理程序》 ,MJZJB0016《檢驗報告質(zhì)量考核管理辦法》執(zhí)行。 記錄的保存、保管 ,防止丟失。記錄保存應考慮防溫、防火要求 ,未經(jīng)許可 ,外人不得進入保存地點。 。記錄銷毀應在履行規(guī)定的手續(xù)后進行。 。未經(jīng)公司法人批準 ,版本不得隨意改動。 支持性文件 MJZJB1902?2020《檢驗報告管理程序》 MJZJB1903?2020《檢驗報告質(zhì)量考核管理程序》 MJZJB0902?2020《記錄控制程序》 MJZJB0903?2020《數(shù)據(jù)管理程序》 MJZJB0904?2020《計算機網(wǎng)絡(luò)管理程序》 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 26 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 內(nèi)部審核 目的 為了證實質(zhì)量體系運行能持續(xù)地符合評審準則及質(zhì)量文件夾的要求 ,實驗室一般在一年內(nèi)組織一次管理評審 ,以驗證體系 運行的有效及是否符合質(zhì)量手冊、程序文件的要求。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系涉及的所有要素、所有部門的內(nèi)部審核。 職責 。 ,委派審核員 ,批準糾正措施和審核報告 。 ,并協(xié)助質(zhì)量負責人組織實施內(nèi)部審核工作 。
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