【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程?b.是否獲得控制生產(chǎn)和服務(wù)過程信息,包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。c.使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要?d.是否對使用設(shè)備進行了有將近的維護保養(yǎng),使
2025-05-28 21:24
【總結(jié)】風(fēng)險檢查表提示:請使用者根據(jù)機構(gòu)和項目的實際情況完善本檢查表。商業(yè)風(fēng)險風(fēng)險類型檢查項政治法律市場政府或者其他機構(gòu)對本項目的開發(fā)有限制嗎?有不可預(yù)測的市場動蕩嗎?有不利于我方的官司要打嗎?本產(chǎn)品銷售后在使用過程中可能導(dǎo)致發(fā)生重大的損失或傷亡事故嗎?競爭對手有不正當(dāng)?shù)母偁幮袨閱??本產(chǎn)品銷售后在使用過程中可能導(dǎo)致發(fā)生重大的損失或傷亡事故嗎?
2025-07-29 17:30
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個部門負責(zé);·文件的編號、審批、職責(zé)權(quán)
2025-07-29 20:42
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(咨詢項目)QEOA/TDI受審核項目項目負責(zé)人審核時間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項目合同(含補充協(xié)議)、指定的項
2025-06-30 21:28
【總結(jié)】條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果結(jié)果說明服務(wù)和供給品的采購實驗室是否有程序,以選擇和購買對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品?實驗室是否有程序,與檢測和校準有關(guān)的試劑和消耗材料的購買、接收和存儲?查《外部服務(wù)和供應(yīng)采購程序》實驗室是否確保所購買的、影響檢測和/或校準質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料進行供應(yīng)品符合性檢查?
2025-06-30 21:39
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時間受審部門負責(zé)人部門職務(wù)審核員審核組長標準條款
2025-07-29 17:34
【總結(jié)】......開工前安全審核檢查表1.總論內(nèi)容是否不適用廠區(qū)的排水系統(tǒng)是否合適?變更控制中已確認的“必須在開工前完成”的工作是否完成?為了防
2025-06-30 22:18
【總結(jié)】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的
2025-06-30 23:34
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(采購部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評價的結(jié)果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結(jié)】質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標準要求保持和改進質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運行和控制?總經(jīng)理如何認識滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結(jié)】供應(yīng)商審核檢查表ADVANCEDMICRODEVICESSUPPLIERAUDITCHECKLIST供應(yīng)商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD審核成員(AMDAUDITOR
2025-06-30 17:54
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表編號:KD-FR-47Page1of65受審核部門:總經(jīng)理&管理者代表審核日期:20xx-11-1審核員:陳維樂一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊9001條款14001條款1
2025-05-28 21:29
【總結(jié)】Q/質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性:□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關(guān)于風(fēng)險):□使用什么?(材料、設(shè)備)□由誰進行?(技能、培訓(xùn))□通過什么關(guān)鍵標準?(測量、評估)□如何進行
2025-06-30 16:53
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(人事行政部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(售后服務(wù)部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.是否對顧客的投訴進行了及時處理7.2(與顧客有關(guān)的過程)(1)查看顧客投訴、來人接待等記錄,2a.是否確定了服務(wù)的過程?b.是否對交付后的活動進行了明確的規(guī)定?交付時
2025-05-28 21:25