【總結】現(xiàn)場審核檢查表(首頁)第頁共頁受審核部門生產(chǎn)供應部(含車間)審核日期陪同人員辦公室主任審核條款、、、、、、、、、、、審核人員趙玉祥條款號檢查內(nèi)容審核記錄評價
2025-06-30 23:50
【總結】內(nèi)部審核檢查表(PMC)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2記錄控制4.2.4(
2025-05-28 21:26
【總結】內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:01受審核部門:公司領導日期:要素檢查內(nèi)容和方法檢查結果4.1總要求詢問總經(jīng)理公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)哪些標準建立的?識別了哪些過程并在公司中進行應用?5管理職責5.1管理承諾詢問總經(jīng)理:1.如何認識并向組織傳達
2025-06-30 21:28
【總結】審核檢查表編號:體系審核--03(1)頁受審部門安全服務部序號審核條款審核內(nèi)容審核記錄123
2025-05-26 15:33
【總結】內(nèi)部審核檢查表(生產(chǎn)部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.組織是否已確定生產(chǎn)和服務的全過程?b.是否獲得控制生產(chǎn)和服務過程信息,包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導書等。c.使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要?d.是否對使用設備進行了有將近的維護保養(yǎng),使
2025-05-28 21:24
【總結】內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責任人:內(nèi)審員:日期:相關條款:條款審核內(nèi)容結果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權
2025-07-29 20:42
【總結】內(nèi)部審核檢查表(咨詢項目)QEOA/TDI受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項目合同(含補充協(xié)議)、指定的項
【總結】條款審核內(nèi)容審核方法審核結果結果說明服務和供給品的采購實驗室是否有程序,以選擇和購買對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務和供給品?實驗室是否有程序,與檢測和校準有關的試劑和消耗材料的購買、接收和存儲?查《外部服務和供應采購程序》實驗室是否確保所購買的、影響檢測和/或校準質(zhì)量的供應品、試劑和消耗材料進行供應品符合性檢查?
2025-06-30 21:39
【總結】內(nèi)部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時間受審部門負責人部門職務審核員審核組長標準條款
2025-07-29 17:34
【總結】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的
2025-06-30 23:34
【總結】內(nèi)部審核檢查表(采購部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評價的結果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結】質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領導審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結論公司是否已按照標準要求保持和改進質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運行和控制?總經(jīng)理如何認識滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結】供應商審核檢查表ADVANCEDMICRODEVICESSUPPLIERAUDITCHECKLIST供應商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD審核成員(AMDAUDITOR
2025-06-30 17:54
【總結】內(nèi)審檢查表編號:KD-FR-47Page1of65受審核部門:總經(jīng)理&管理者代表審核日期:20xx-11-1審核員:陳維樂一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結果記錄手冊9001條款14001條款1
2025-05-28 21:29
【總結】......職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表(適合各部門)受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:審核準則:GB/T28001、體系文件、
2025-07-04 21:43