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內審員應具備的條ppt課件-資料下載頁

2025-05-06 06:52本頁面
  

【正文】 ”的檢查表 ? 要點:每次審核前,內審員都應根據(jù)擬審核的對象和相應的審核準則編制專門的檢查表。某些組織使用的依據(jù)認證標準編制的通用檢查表的效果是令人懷疑的; 改善對策 4:關注現(xiàn)場 ?要點:將更多的審核時間放到現(xiàn)場而不是辦公室,充分利用現(xiàn)場觀察和與作業(yè)層面人員訪談的方式收集審核證據(jù); 改善對策 5:提高審核深度 ? 要點:在編制檢查表和實施審核時,更多關注組織作業(yè)層面的文件的符合性和有效性。 改善對策 6:全面報告不符合 ? 要點:對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合予以全面報告,取消所謂的觀察項、建議項、提示項等 “ 偷換 ” 概念的提法; 改善對策 7:系統(tǒng)地評價管理體系 ? 要點:審核報告要對管理體系的各個方面加以系統(tǒng)地評價,使最高管理者全面了解管理現(xiàn)狀。 改善對策 8:慎重關閉不符合 ? 要點:不能接受停留在 “ 糾正 ” 或消除表層原因的措施。 建立增強的回路 最高管理者對內部審核的重視 內部審核質量的提高和效果的體現(xiàn)
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