【導(dǎo)讀】本流程適用于跨區(qū)域間的實物倉庫商品移轉(zhuǎn)的過程。沖、如果是運輸過程中造成的遺失,收貨倉先將實際收到的商品加上遺失商品的數(shù)量合計數(shù)收入庫存,然后,對相關(guān)遺失部分在系統(tǒng)執(zhí)行對相關(guān)部門的費用化處理。按‘移動類型’選擇相應(yīng)的移動類別。輸入發(fā)貨移出時的物料憑證編號。
【總結(jié)】第七章-MM07_供應(yīng)商主檔維護流程1.流程說明此流程適用于公司內(nèi)部供應(yīng)商及外部供應(yīng)商系統(tǒng)主檔維護,包含修改、凍結(jié)/標(biāo)記刪除。內(nèi)部供應(yīng)商主檔基本資料維護由市場處執(zhí)行,外部生產(chǎn)類供應(yīng)商主檔基本資料維護由采購部執(zhí)行,外部總務(wù)類供應(yīng)商主檔基本資料維護由總務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部統(tǒng)一進行所有類別供應(yīng)商的財務(wù)資料維護。一次性供應(yīng)商不作系統(tǒng)維護作業(yè)。若針對供應(yīng)商主檔執(zhí)行維護,則必須
2025-04-09 00:58
【總結(jié)】委外加工采購流程1.流程說明1、此流程適用于生產(chǎn)性物料委外加工類采購作業(yè)及倉庫不良品退廠維修使用。委外加工類采購,采購人員必須在采購行為發(fā)生前,與廠商確認(rèn)超耗狀況的處理。原則上,廠商實際加工超耗量高于雙方確認(rèn)的容量時,超耗部分必須由供應(yīng)商來承擔(dān),并在月結(jié)中扣除相應(yīng)金額。若某物料為委外加工采購的,則必須在維護采購信息記錄中,維護成“
2025-01-12 00:13
【總結(jié)】最終用戶操作手冊-AM05流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第五章-AM05_在建工程結(jié)算流程1.流程說明此流程描述了固定資產(chǎn)/在建工程PO采購并驗收完成后,將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)時的處理過程。本流程主要涉及工程管理部門、資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部等。在建工程竣工結(jié)算和
2025-05-26 14:38
【總結(jié)】第二十五章MM_25同一倉庫內(nèi)商品移庫流程1.流程說明本流程適用于倉儲移庫員在同一實物倉庫內(nèi)進行貨物儲位、庫存形態(tài)間移動的處理過程。2操作要點:1:庫存物品在倉庫庫位間的任何移動均需進行移庫作業(yè)。2:移庫需求單位填寫移庫單交由倉儲主管核準(zhǔn)后,方可執(zhí)行移庫動作。3:倉儲移庫員根據(jù)倉儲主管核準(zhǔn)的移庫單進行實物及系統(tǒng)的移庫動作。2.流程圖
2025-04-07 23:04
【總結(jié)】第八章-SD08_詢報價流程1.流程說明.總述:該流程描述的是根據(jù)顧客需求,通過與顧客主數(shù)據(jù)維護流程、空間規(guī)劃、訂制品詢價流程的銜接,利用系統(tǒng)的自動定價功能,為顧客提供滿意的報價,并為下一步簽約做準(zhǔn)備的過程。.流程重點:系統(tǒng)可根據(jù)“圓方”軟件倒入的數(shù)據(jù)自動生成報價單。.操作要點:如CASE漏失,應(yīng)及時(當(dāng)天)拒絕報價單,并注明拒絕原因。2.
2025-04-09 00:59
【總結(jié)】5/6板材裁剪流程1.流程說明此流程描述鋼板裁剪的作業(yè)過程:計劃人員根據(jù)實際庫存和生產(chǎn)需求確定是否需裁剪鋼板;明確鋼板裁剪需求后,計劃人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建鋼板裁剪訂單;創(chuàng)建鋼板裁剪訂單時須注意:要以裁剪出來的小鋼板之一作為訂單頭物料,大鋼板作為訂單組件,在訂單組件中輸入裁剪出來的小鋼板時要輸入負(fù)數(shù)。創(chuàng)建完訂單后,計劃人員將訂單印發(fā)給倉庫進行鋼板裁剪。2.
【總結(jié)】最終用戶操作手冊-FI19流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第十九章-FI19_供應(yīng)商預(yù)付款流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款作業(yè)的管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務(wù)部主管、財務(wù)部應(yīng)付款會計、財務(wù)部出納等
2025-05-26 14:39
【總結(jié)】第六章-PP06_維修/拆解/改制流程1.流程說明此流程描述維修/拆解/改制的作業(yè)過程:計劃人員根據(jù)維修/拆解/改制需求創(chuàng)建并下達維修/拆解/改制訂單;實擊操作的要點在于根據(jù)實際需求正確選擇訂單類型并正確維護結(jié)算規(guī)則;訂單類型的選擇及結(jié)算規(guī)則維護科參照下表:生產(chǎn)工單類型工單分類系統(tǒng)工單配置會計科目成本中心ZP03鋼板裁剪訂單帶物料(CO01)
【總結(jié)】最終用戶操作手冊-AM03流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第三章-AM03_固定資產(chǎn)/在建工程采購流程1.流程說明此流程描述了通過internalorder來管控固定資產(chǎn)/在建工程PO采購,即當(dāng)采購金額達到預(yù)算設(shè)定的比率(80%或90%)時系統(tǒng)可自動發(fā)出預(yù)警通知的
【總結(jié)】第一章-HR01_組織架構(gòu)調(diào)整流程1.流程說明該流程主要描述了依據(jù)企業(yè)目標(biāo)策略的調(diào)整及業(yè)務(wù)環(huán)境需求的變化而重新確定組織架構(gòu)時,人力資源依照經(jīng)核準(zhǔn)的《組織系統(tǒng)圖》在系統(tǒng)中修改或定義組織架構(gòu)。l該流程主要涉及到的部門是總部人力資源,其具有創(chuàng)建、修改及顯示的權(quán)限,區(qū)公司及營業(yè)的人力資源只具有顯示權(quán)限l創(chuàng)建組織架構(gòu)包括:創(chuàng)建組織單元、職位、分配成本中心;組織單元與組織單
【總結(jié)】家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應(yīng)商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應(yīng)商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在,倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的
2025-04-08 22:42
【總結(jié)】最終用戶操作手冊-FI01流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第一章-FI01_會計科目創(chuàng)建流程1.流程說明震旦中國各公司統(tǒng)一使用一套會計科目表。SAP系統(tǒng)中會計科目之創(chuàng)建,僅限于集團總部科目維護人統(tǒng)一作業(yè)。會計科目之創(chuàng)建,包含分別在COA及公司代碼新增的兩個層面。本流程
2025-08-10 12:02
【總結(jié)】上海**家具ERP實施方案建立日期:2014-6-9修改日期:2016-9-11客戶項目經(jīng)理:用友項目經(jīng)理:文檔作者:日期:63/63文檔控制修改記錄日期作者版本電話201
2025-05-03 22:50
【總結(jié)】最終用戶操作手冊-PP08流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本:第AA章-PP08_新增物料/物料清單/工藝/工作中心流程仿宋體,12號,粗體,居中排列。AA代表數(shù)字,數(shù)字用中文表述,即非阿拉伯?dāng)?shù)字。所有一律用11號仿宋字體,粗體1.流程說明正文一律采
【總結(jié)】客訴及驗收異常處理流程1.流程說明該流程描述了兩種業(yè)務(wù)情況:驗收異常和完款后客訴。驗收異常:服務(wù)在組裝現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后,填寫客訴單。根據(jù)客訴單,由驗收異常處理人員或服務(wù)接單人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建驗收異常通知單。查詢原發(fā)貨單及至交易申請書的信息進行責(zé)任分析。經(jīng)責(zé)任分析后,將驗收異常通知單轉(zhuǎn)至相關(guān)部門,進行處理方式咨詢后反饋給客戶,并在驗收異常單中作相應(yīng)的狀態(tài)和內(nèi)容更新。處