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x建設(shè)公司會計制度-資料下載頁

2025-05-26 11:55本頁面

【導讀】能力,制定本制度。成果和資金情況以及各預(yù)算主體經(jīng)營狀況信息。的真實性、完整性負責。第四條公司依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實、完整。任何部門或者個人不得以任何方式授意、指使、強令財務(wù)部、任何部門或者個人不得對依法履行職責的會計人員實。實行統(tǒng)一的會計制度。并且負責對各責任中心的責任收入、責任成本費用進行輔助。分公司財務(wù)部提供工程項目實際開支與項目成本費用定額之間。分公司財務(wù)部經(jīng)理提名,經(jīng)分公司財務(wù)總監(jiān)批準后任職。第十三條財務(wù)部根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算,其他需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的事項。賬日期為月末最后一天,經(jīng)濟事項必須完全反映在所發(fā)生的當期。會計核算應(yīng)遵循謹慎原則的要求,合理核算可能發(fā)生的損失。項財產(chǎn)如果發(fā)生減值,應(yīng)當按照本制度規(guī)定計提相應(yīng)的減值準備。第十七條會計核算指標應(yīng)當口徑一致、相互可比。法規(guī)規(guī)定對外財務(wù)報告須經(jīng)注冊會計師審計的,

  

【正文】 報告和其他會計資料應(yīng)當建立檔案,妥善保管,其保管期限和銷毀辦法由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定制訂(實施細則見附件七)。 第六章 會計監(jiān)督 第三十條 建立健全本公司內(nèi)部會計監(jiān)督制度: (一)記賬人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權(quán)限相互分離、相互制約; (二)對外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項等由股東大會、董事會、總經(jīng)理在職權(quán)范圍內(nèi)決策,并由財務(wù)部具體執(zhí)行; (三)財產(chǎn)清查由財務(wù)部定期或不定期組織實施; (四)會計資料 由財務(wù)總監(jiān)負責組織人員定期和不定期進行內(nèi)部檢查。 第三十一條 財務(wù)部對原始憑證、實物、款項、財務(wù)收支進行審核和監(jiān)督,對各預(yù)算主體執(zhí)行全面預(yù)算的情況進行監(jiān)督。 第三十二條 總經(jīng)理應(yīng)當保證財務(wù)部、會計人員依法履行職責,不得授意、指使、強令財務(wù)部、會計人員違法辦理會計事項,并授權(quán)財務(wù)總監(jiān)制訂具體的會計監(jiān)督辦法(實施細則見附件八)。 第三十三條 公司行政和作業(yè)部門、員工個人對違反本制度和國 會計制度 — 25 — 家相關(guān)法律、法規(guī)的行為,有權(quán)向公司審計部門檢舉。審計部有權(quán)處理的,按照職責分工及時處理;無權(quán)處理的,及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報。審計部 應(yīng)當為檢舉人保密。 第七章 附則 第三十四條 本制度由公司財務(wù)部擬定,報董事會批準后執(zhí)行,解釋、修改權(quán)歸公司董事會。 第三十五條 本制度自 20xx 年 1 月 1 日起實施。 附件一 財務(wù)部職責分工實施細則 附件二 會計人員交接手續(xù)規(guī)范 附件三 會計科目表 附件四 主要會計流程 附件五 主要會計政策、會計估計指引 附件六 會計憑證、會計賬簿管理 附件七 會計檔案管理 附件八 會計監(jiān)督制度 附件九 會計電算化管理制度 附件十 對外財務(wù)報告指引
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