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分公司行政辦公管理制度-資料下載頁

2025-04-17 07:13本頁面
  

【正文】 并注明“庫存已用”字樣,倉管員開具根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料,并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 (3)客戶退回壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶: 由倉管員開具“桶裝水容器專用收據(jù)”,并注明客戶壞桶數(shù)量。北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]002號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題倉庫管理制度頁 碼共3頁 第3頁編 制財(cái)務(wù)部編 制20011010審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期(4)車間發(fā)現(xiàn)壞桶退回倉庫:車間開具紅字“領(lǐng)料單”并注明車間壞桶入庫數(shù)量,增加倉庫壞桶數(shù)量,減少車間在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。(5)向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)讓周轉(zhuǎn)桶:會(huì)計(jì)人員根據(jù)出售數(shù)量向經(jīng)銷商開具“材料轉(zhuǎn)讓通知單”,出納人員辦理收款手續(xù),倉庫人員根據(jù)“材料轉(zhuǎn)讓通知單”發(fā)貨。(四)五金雜耗品及辦公用品的進(jìn)出倉1.進(jìn)倉管理:倉管員憑采購部門或設(shè)備部門審批的《采購訂單》作好倉位和其它所需準(zhǔn)備的工作。材料進(jìn)倉時(shí), 倉管員對(duì)物料外觀和包裝進(jìn)行檢查,機(jī)械專用件、閥門、柴油等物料會(huì)同維修班驗(yàn)收,儀表、儀器等會(huì)同計(jì)量室驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的,倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。驗(yàn)收合格的五金材料倉管員認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)和登記好標(biāo)簽,倉管員根據(jù)《采購訂單》與《送貨單》認(rèn)真核對(duì),檢查無誤后,倉管員開具《進(jìn)倉單》。物料進(jìn)倉時(shí),不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價(jià)格等原因,不能即時(shí)開具進(jìn)倉單的,填寫《臨時(shí)寄存單》并通知采購部門,一般于三天內(nèi)處理完畢。2.五金出倉: 物料領(lǐng)用:A.倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》(按有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計(jì)劃發(fā)料,實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過計(jì)劃數(shù)量。計(jì)量器具、零配件和簽字筆須以舊換新。B.發(fā)放五金材料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單據(jù),清點(diǎn)件數(shù),要分清同類型不同規(guī)格的材料,發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填寫實(shí)發(fā)數(shù),同時(shí)登記物品標(biāo)簽薄。C. 內(nèi)部借用物品倉管員登記《借用物品登記薄》,借用人和倉庫批準(zhǔn)人簽名并規(guī)定完好無損歸還日期,如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出廠外,須經(jīng)廠長審批。3.審批項(xiàng)目范圍:(1)一般日常的清潔、消毒用品、及其他生產(chǎn)雜物,由車間主管或以上主管審批。(2)辦公用品的領(lǐng)用由行政部門統(tǒng)一審批。(3)機(jī)電零件及產(chǎn)品,由廠長審批。假日或夜班若廠長不在,可由車間主管或廠長指定人員審批,但需二天內(nèi)必須由廠長補(bǔ)批確認(rèn)?;瘜W(xué)試劑藥品由品控部主管負(fù)責(zé)。北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]003號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題固定資產(chǎn)管理制度頁 碼共1頁 第1頁編 制財(cái)務(wù)部編 制2001115審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和飲用水事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度要求,結(jié)合工廠實(shí)際情況,特制定此管理辦法,望共同尊守。嚴(yán)格按照飲用水事業(yè)部關(guān)于固定資產(chǎn)目錄、分類方法、予計(jì)凈殘值、予計(jì)使用年限、折舊方法核算。對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片,應(yīng)寫明產(chǎn)地、出廠日期、購進(jìn)時(shí)間、存放地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)格等。根據(jù)固定資產(chǎn)所在區(qū)域明確維修、保養(yǎng)責(zé)任人。在固定資產(chǎn)責(zé)任人發(fā)生變更時(shí),雙方當(dāng)事人要有移交記錄,并詳細(xì)注明各種設(shè)備運(yùn)行狀況。財(cái)務(wù)部應(yīng)組織有關(guān)人員每月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,根據(jù)清查結(jié)果上報(bào)有關(guān)人員審批后進(jìn)行帳 務(wù)處理。樂 百 氏 北 京 分 公 司二00一年十一月五日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]004號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題廢舊物資管理制度頁 碼共1頁 第1頁編 制財(cái)務(wù)部編 制20011025審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期因桶裝水在生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量的廢、破、舊物資,并且有利用的價(jià)值,根據(jù)事業(yè)部的有關(guān)規(guī)定,廢品是公司有形財(cái)產(chǎn)的一種存在形式,為使之保全不流失,有利于工廠管理,特制定本制度廢舊物資的范圍:(1)報(bào)廢桶; (2)回收桶撬下的聰明蓋; (3)回收桶、新購?fù)暗耐獍b袋;(4)聰明蓋的紙包裝箱; (5)其它報(bào)廢的金屬件、木料、報(bào)紙等。廢舊物資的管理形式:根據(jù)工廠廢舊物資的存在特點(diǎn),實(shí)行一級(jí)倉庫管理,保管納入原材料倉庫。管理程序:(1)入庫:生產(chǎn)線將廢舊物資(不包括桶)交倉庫,由倉管員過磅,填具一式三聯(lián)廢品入庫單(由原材料入庫單替代),簽字確認(rèn)后入庫,碼放于倉管員指定地點(diǎn),生產(chǎn)帶班、財(cái)務(wù)、留存各一聯(lián)。(2)出庫外售:對(duì)于無法再利用的廢舊物資,工廠應(yīng)隨行就市組織外賣,臨時(shí)出售須經(jīng)廠長簽字同意,出售廢舊物資須有倉管員、財(cái)務(wù)、買主三方過磅驗(yàn)秤,由倉管員開出廢品出庫單一式三聯(lián),買主、財(cái)務(wù)、留存各一聯(lián),由買主到出納處交款,由出納開具收款收據(jù),收取金額,并在出庫聯(lián)加蓋“現(xiàn)金收訖”章,保安員見單、章后放行。(3)出納將出庫單、收款收據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)交會(huì)計(jì)。按“其它業(yè)務(wù)收入”做帳務(wù)處理。倉管員根據(jù)入庫單、出庫單按廢品明細(xì)登記帳簿,做到日清月結(jié)。 樂 百 樂 北 京 分 公 司 二00一年十月二十五日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]005號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題貨幣資金管理制度頁 碼共1頁 第1頁編 制財(cái)務(wù)部編 制2001923審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度及飲用水事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度要求,結(jié)合工廠實(shí)際情況,特制定此辦法,望共同遵守。 當(dāng)日現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行,根據(jù)總公司財(cái)務(wù)規(guī)定最高庫存現(xiàn)金限額為500元, 一般情況下不得超過最高限額,超過部分應(yīng)及時(shí)送存開戶銀行,以保證現(xiàn)金管理安全。支付現(xiàn)金時(shí),一律從本單位的庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 納員從開戶銀行提取現(xiàn)金時(shí),應(yīng)在取款憑證上寫明用途,由財(cái)務(wù)主管簽字蓋章,經(jīng)開戶銀行審核批準(zhǔn)后,方可支付現(xiàn)金。 納員不準(zhǔn)用不符合制度的憑證頂替(庫存現(xiàn)金),不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金,不準(zhǔn)用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金,不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅查處。 出納員不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)簽發(fā)取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金。 規(guī)定凡超過200元以上的業(yè)務(wù)一律用銀行存款支付。 樂 百 氏 北 京 分 公 司 二00一年九月二十三日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]006號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題五金工具、低值設(shè)施保管制度頁 碼共1頁 第1頁編 制財(cái)務(wù)部編 制20011020審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期根據(jù)總公司有關(guān)規(guī)定,五金工具、辦公設(shè)施實(shí)物低值、耐耗特點(diǎn),為保證分公司資產(chǎn)的保值、完好,減少流失,發(fā)揮資產(chǎn)的最大效益,特制定管理辦法:有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要,開具領(lǐng)料單,材料、耗材由各主管簽字,辦公設(shè)施由廠長簽字。倉管人員根據(jù)領(lǐng)料單,辦理領(lǐng)用手續(xù),并登記備查帳,由五金工具、辦公設(shè)施保管人簽字認(rèn)可。五金工具、辦公設(shè)施破損,以舊換新,按規(guī)定程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。在職、離職職工丟失,行政主管根據(jù)物品的價(jià)格、使用年限,確定賠償金額,下發(fā)賠償單, 財(cái)務(wù)人員根據(jù)賠償單予以扣除。 樂 百 氏 北 京 分 公 司二00一年十月二十日北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]007號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題物資申購、領(lǐng)用、付款制度頁 碼共2頁 第1頁編 制財(cái)務(wù)部編 制2001915審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期為了加強(qiáng)工廠財(cái)產(chǎn)物資管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,根據(jù)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理制度要求,結(jié)合工廠實(shí)際情況,特此制定如下管理辦法,望共同遵守。一. 物資采購及驗(yàn)收凡工廠所有需要在外辦理采購之物品,必須先辦理物資請(qǐng)購申請(qǐng),有關(guān)人員必須按規(guī)定填寫物資采購請(qǐng)購單――即由各生產(chǎn)帶班和部門主管指定的人員提出申請(qǐng),并嚴(yán)格按規(guī)定指定格式填寫,交由部門主管及廠部主管簽字確認(rèn)后,方可辦理采購事宜,采購人員要嚴(yán)格按采購申請(qǐng)單之內(nèi)容采購,財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)所采購之物資和采購內(nèi)容不相符合及與市場價(jià)格差異較大時(shí),一律不與報(bào)銷,由此而造成的后果由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。1.凡屬文具用品及辦公用品之采購,憑采購請(qǐng)購單和發(fā)票,交公司辦公用品管理員驗(yàn)收并造冊(cè)登記(舊品換新品)。辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:財(cái)務(wù)60元/月、 行政辦公30元/月、生產(chǎn)部100元/月、制桶20元/月、制水各班30元/班,倉管40元/月2.凡屬員工伙房采購用品(固定資產(chǎn)、用具)必須由伙房組長提出申請(qǐng),行政部簽字、廠長批準(zhǔn),財(cái)務(wù)審核后方可采購,物資采購回廠驗(yàn)收后,仍需憑物資采購申請(qǐng)單和發(fā)票交有關(guān)人員簽字確認(rèn),并在財(cái)務(wù)部填制費(fèi)用申請(qǐng)單后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核后方可辦理報(bào)銷。3.總務(wù)保安用品必須經(jīng)有關(guān)經(jīng)辦人員和行政負(fù)責(zé)人簽字審核同意后,方可辦理采購。4.非生產(chǎn)用具(如工程用維修材料等工具及設(shè)備維修、設(shè)施維護(hù)之采購一定要在發(fā)票背面注明用途(在請(qǐng)購單上注明)。5.凡屬非生產(chǎn)用工具、用具及生產(chǎn)組裝為公司自用材料一定要和構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體之材料嚴(yán)格區(qū)別, 有關(guān)人員填單時(shí)務(wù)必寫明生產(chǎn)或非生產(chǎn)用,并經(jīng)經(jīng)辦人簽字后呈廠部簽批后方可辦理采購,物資采購回廠時(shí)必須會(huì)同物資請(qǐng)購單一交驗(yàn),并及時(shí)辦理物資出庫手續(xù)。6.凡屬生產(chǎn)用物資采購及周轉(zhuǎn)桶和由飲用水事業(yè)部購入材料、輔助材料和材料消耗品,調(diào)入工廠后一律要先辦理入庫手續(xù),并及時(shí)將單據(jù)交財(cái)務(wù)部入帳。二. 物資出庫及保管北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]007號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題物資申購、領(lǐng)用、付款制度頁 碼共2頁 第2頁編 制財(cái)務(wù)部編 制2001915審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期辦公用具及文具領(lǐng)用時(shí),需由領(lǐng)用部門有關(guān)人員簽字及領(lǐng)用人簽字,并做好登記工作.生產(chǎn)用具及零配件領(lǐng)用,需按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù),也可在物資采購入廠時(shí),一次性領(lǐng)用,但每月底需辦理物資耗用情況明細(xì)表及物資進(jìn)銷存動(dòng)態(tài)表交會(huì)計(jì)。 屬于生產(chǎn)急需領(lǐng)用的材料,在辦理入庫手續(xù)時(shí),可同時(shí)辦理出庫手續(xù),交由入庫人員和領(lǐng)用人員簽名,并在出庫單上寫明用途。三、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序及辦法經(jīng)辦人填單[]部門主管審單廠長簽批財(cái)務(wù)審核出納報(bào)銷操作步驟: 所有外出辦事人員回廠后三天內(nèi)必須報(bào)帳,舊帳不報(bào),新帳不借,由此而造成的一切后果由辦事人負(fù)責(zé). 經(jīng)辦人報(bào)單時(shí)必須填好單據(jù),并且附上請(qǐng)購單及相應(yīng)的發(fā)票、入庫單、送貨單等證明其業(yè)務(wù)過程手續(xù)完備的資料,才可以交單報(bào)銷。 報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字,部門主管審核后,交給廠長簽批,財(cái)務(wù)審單報(bào)銷。 工廠各部門及任何人因工作需要,需支付貨款及費(fèi)用時(shí),務(wù)必在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用支票申請(qǐng)單, 根據(jù)申請(qǐng)單上的項(xiàng)目詳細(xì)填寫用款單位名稱、用款用途、用款時(shí)間、匯款要寫清楚對(duì)方單位開戶銀行名稱,開戶銀行帳號(hào)等,填寫完畢后,由經(jīng)辦人簽字,部門主管、廠長簽字,手續(xù)完全后方可辦理,如果手續(xù)不齊全,經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕受理。樂百氏北京分公司20015北京分公司財(cái)務(wù)管理制度文件編號(hào)京樂飲懷財(cái)字[2001]008號(hào)版 本A修改日期標(biāo) 題員工借款審批制度頁 碼共1頁 第1頁編 制財(cái)務(wù)部編 制20011030審 核200246批 準(zhǔn)200251部 門日 期日 期日 期工廠出納人員嚴(yán)禁用白條、便條借出現(xiàn)金。凡經(jīng)工廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意外出辦事的人員,務(wù)必先在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用借款申請(qǐng)單,詳細(xì)填寫借款事由、借款金額、報(bào)帳還款日期,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)主管簽字后,方可向財(cái)務(wù)部出納人員辦理借款手續(xù)。員工外出工作發(fā)生的一切公用原始單據(jù)和報(bào)銷憑證應(yīng)妥善保管,回工廠后歸類匯貼,填寫報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部審核后方可填字報(bào)銷。外出辦事人員,必須在三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),不得長期不報(bào),或多次累計(jì)一次報(bào)銷,一次不報(bào)銷者,下次不再借款,并從工資中扣回所欠款。樂 百 氏 北 京 分 公 司20030北京分公司管理制度文件編號(hào)京樂飲懷字[2002]001號(hào)版 本A修改日期標(biāo)
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