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公司整體流程控制-資料下載頁

2025-04-16 03:21本頁面
  

【正文】 問題。 標(biāo)準(zhǔn): 制訂《物料標(biāo)簽》格式,要求供應(yīng)商交貨時按規(guī)定在外包裝箱上貼《物料標(biāo)簽》; 來料品管員依實際檢驗結(jié)果在《物料標(biāo)簽》上蓋相應(yīng)印章。制約: 來料品管員在來料檢驗時,確認(rèn)外包裝有無按要求貼上《物料標(biāo)簽》; 已檢合格來料入庫時,倉管員核對《物料標(biāo)簽》及檢驗印章是否符合要求; 將“來料檢驗標(biāo)識”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 來料未按要求貼《物料標(biāo)簽》時,可作為“不合格項”開出《來料不合各報告》處理; 物料標(biāo)簽漏貼、貼錯或未加蓋檢驗印章被倉管發(fā)現(xiàn)時,處罰責(zé)任來料品管員10元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。 [來料檢驗作業(yè)] 流程控制卡(六)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要6未作來料檢驗記錄 無法真正記錄檢驗結(jié)果,以備后查; 無法記錄檢驗數(shù)據(jù),以便作來料及供應(yīng)商周、月報,無法進(jìn)行供應(yīng)商評估。標(biāo)準(zhǔn):制訂《來料檢驗日報》、《來料檢驗報告》;來料品管員在檢驗完成后2個工作小時內(nèi)將《來料檢驗報告》轉(zhuǎn)交倉庫。制約: 來料品管組長審核《來料檢驗日報》、《來料檢驗報告》填寫狀況; 倉管員監(jiān)督來料品管員是否及時轉(zhuǎn)交《來料檢驗報告》; 品管部文員監(jiān)督來料品管組長在每周一上午提交上周的《來料檢驗日報》,并依據(jù)《來料檢驗日報》制作《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》; 將“來料檢驗記錄”列入稽核中心的《品管部稽核清單》中,每周抽查稽核。責(zé)任: 來料品管組長審核《來料檢驗日報》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時,處罰責(zé)任來料品管員10元/次; 來料品管組長未及時上交《來料檢驗日報》,處罰來料品管組長10元/次; 未將《來料檢驗報告中》及時轉(zhuǎn)交倉庫時,處罰責(zé)任來料品管員10元/次; 品管文員每月底根據(jù)《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》匯總成月報作為供應(yīng)商及采購員“來料合格率”的考核依據(jù); 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(一)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1制程管制基礎(chǔ)薄弱制程品管員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢,根本無巡檢動作,無法做到事前控制及預(yù)防,導(dǎo)致產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大。標(biāo)準(zhǔn):明確制程巡檢、互檢要求(工序、頻率、內(nèi)容等),制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問題記錄》。 每周一上午制程品管組長將各車間上周的《制程巡檢問題記錄》提供給品管部文員作《制程巡檢問題匯總》; 制程品管組長查核制程品管員巡檢過程及記錄; 生產(chǎn)組長監(jiān)督制程品管員的巡檢項目及頻率; 生產(chǎn)組長、成品品管員監(jiān)督制程檢驗漏失情況; 將“制程巡檢、互檢”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 對未按要求操作的員工進(jìn)行糾正,巡檢中發(fā)現(xiàn)重復(fù)錯誤操作問題,處罰操作工10元/次,如造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償; 制程品管組長或生產(chǎn)組長查核或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進(jìn)行巡檢及填寫記錄時,處罰責(zé)任制程品管員10元/次; 制程品管組長未及時提供《制程巡檢問題記錄》時,處罰制程品管組長10元/次; 因制程巡檢漏失,導(dǎo)致返工或報廢時,處罰責(zé)任制程品管員30元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(二)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要2制程產(chǎn)品抽樣隨意檢驗員抽樣隨意性大,沒有依據(jù)產(chǎn)品批量、品質(zhì)重要生進(jìn)行合理的抽樣,容易出現(xiàn)檢驗漏失,造成品質(zhì)事故及損失。標(biāo)準(zhǔn): 制訂《抽樣計劃》,要求制程品管員在產(chǎn)品檢驗時依《抽樣計劃》進(jìn)行抽樣; 根據(jù)各工序工藝驗證度及實際品質(zhì)狀況,對相關(guān)工序重點控制; 制程品管員將抽樣內(nèi)容記在《制程檢驗報告》中。制約: 制程品管組長審核《制程產(chǎn)品檢驗記錄》,確認(rèn)實際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求; 將制程抽樣數(shù)“列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 制程品管組長審核《制程產(chǎn)品檢驗記錄》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按《抽樣計劃》進(jìn)行抽樣時,處罰責(zé)任制程品管員10元/次; 未將抽樣內(nèi)容記錄在《制程檢驗報告》中時,處罰責(zé)任制程品管員10元/次。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(三)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要3未進(jìn)行首件檢驗導(dǎo)致批量性不良問題的發(fā)生,無法真正做到有效控制,降低品質(zhì)異常報廢及損失。標(biāo)準(zhǔn): 明確制程首件檢驗要求; 制訂《制程首件檢驗記錄》。制約: 每周裝配車間制程品管組長從《制程品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計五金首件檢驗漏失次數(shù); 每周成品品管組長從《成品品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計裝配首件檢驗漏失次數(shù); 生產(chǎn)組長監(jiān)督制程品管員首件檢驗狀況,首件未確定時,拒絕量產(chǎn); 將“制程首件檢驗”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 五金首件檢驗漏失,處罰五金車間責(zé)任制程品管員10元/次,裝配首件檢驗漏失,處罰裝配車間責(zé)任制程品管員30元/次; 品管部文員每月匯總五金及裝配首件檢驗漏失次數(shù),作為各制程品管員月績效考核的依據(jù); 生產(chǎn)組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進(jìn)行首件檢驗時,處罰責(zé)任制程品管員20元/次。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(四)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要4未建立品質(zhì)異常處理機制 異常得不到及時的處理,造成不必要的工時,材料損失; 未對制程品質(zhì)異常進(jìn)行原因分析并提供改善措施,導(dǎo)致異常重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn):明確制程管制要求:制程不良率超過5%時,制程品管員開出《制程品質(zhì)異常報告》交工藝員主導(dǎo)處理,工藝員8個工作小時內(nèi)處理完成。制約: 車間主管及生產(chǎn)組長監(jiān)督制程品管員開具《制程品質(zhì)異常報告》5%以上的物料不良退料必須有《制程品質(zhì)異常報告》; 制程品管組長追蹤制程品質(zhì)異常狀況,并每周制作《制程品質(zhì)異常匯總》,統(tǒng)計各工藝員的“制程品質(zhì)異常處理及時率”; 將“制程品質(zhì)異常處理”列入稽核中心《品管部稽核清單》及《工程技術(shù)部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 制程品管員未按要求開出《制程品質(zhì)異常報告》時,將處罰責(zé)任制程品管員10元/次; 未在8個工作小時內(nèi)完成品質(zhì)異常處理時,處罰責(zé)任工藝員10元/次,另每月累計作為各工藝員《月績效考核》的依據(jù); 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。 [制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(一)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1成品抽樣隨意檢驗員抽樣隨意性大,沒有依據(jù)成品批量進(jìn)行合理的抽樣,容易出現(xiàn)檢驗漏失,造成品質(zhì)事故及損失。標(biāo)準(zhǔn): 設(shè)定《抽樣計劃》; 根據(jù)成品品質(zhì)狀況及不同客戶的品質(zhì)要求,設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗方式; 規(guī)定成品品管員將抽樣內(nèi)容記錄在《成品檢驗報告》中。制約: 成品品管組長審核《成品檢驗報告》,確認(rèn)實際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求; 業(yè)務(wù)員不定期抽查成品品管員抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求; 將“成品抽樣數(shù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 成品品管組長或稽核中稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《抽樣計劃》要求抽樣時,處罰責(zé)任成品品管員10元/次; 業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《抽樣計劃》要求進(jìn)行抽樣時,處罰責(zé)任成品管員20元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(二)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要2無相關(guān)成品檢驗依據(jù) 成品品管員完全根據(jù)經(jīng)驗或個人主觀來檢驗及定成品是否合格,無客觀性及事實性可言; 無書面檢驗標(biāo)準(zhǔn),造成新進(jìn)成品品管員上手時間太長,且很容易出現(xiàn)檢驗漏失。標(biāo)準(zhǔn):制訂各類《成品檢驗規(guī)范》,明確檢驗項目 、細(xì)化檢驗內(nèi)容 。制約: 成品品管組長審核《成品檢驗報告》,確認(rèn)實際檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》要求; 業(yè)務(wù)員不定期抽查成品品管員檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》及戶要求; 將“成品檢驗依據(jù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》要求進(jìn)行時,處罰責(zé)任成品品管員10元/次; 業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求進(jìn)行時,處罰責(zé)任成品品管員20元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(三)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要3無成品檢驗標(biāo)識物料無明確檢驗狀態(tài)標(biāo)識,無法識別成品檢驗的結(jié)果,容易出現(xiàn)不合格入庫等問題。標(biāo)準(zhǔn):要求成品品管員檢驗后在《成品入庫單》上簽字確認(rèn)并蓋檢驗合格印章。制約: 生產(chǎn)組長、倉管員監(jiān)督檢驗標(biāo)識執(zhí)行,未經(jīng)成品品管員檢驗簽署并加蓋檢驗印章的產(chǎn)品不得入庫中; 業(yè)務(wù)員不定期抽查成品檢驗標(biāo)識是否符合《成品檢驗規(guī)范》及要求; 將“成品檢驗標(biāo)識”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 生產(chǎn)組長、倉管員或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗標(biāo)識時,處罰責(zé)任成品品管員10元/次; 業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求做檢驗標(biāo)識時,處罰責(zé)任成品品管員20元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[制程檢驗作業(yè)] 流程控制卡(四)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要4無成品檢驗記錄 無法真正記錄檢驗結(jié)果,以備后查; 無法記錄檢驗數(shù)據(jù),以便作檢驗周、月報及成品檢驗分析。標(biāo)準(zhǔn): 制訂《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》,要求成品品管員如實填寫; 成品品管員在檢驗完成后30分鐘內(nèi)將《成品檢驗報告》連同《〈成品入庫單〉轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長。制約: 成品品管組長審核《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》填寫狀況; 每周一上午成品品管組長將上周的《成品檢驗日報》提供給品管部文員作《成品檢驗周報》; 將“成品檢驗記錄”列入稽核中心《品管剖稽核清單》,每周抽查稽核。責(zé)任: 成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時,處罰責(zé)任成品品管員10元/次; 對成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責(zé)任人及生產(chǎn)組長給予10元/次處罰,并要求在品質(zhì)周例會上作檢討; 未將《成品檢驗報告》及時轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長時,處罰責(zé)任成品品管員10元/次; 成品品管組長未及時上交《成品檢驗日報》,處罰成品品管組長10元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[客戶投訴處理] 流程控制卡(一)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要1客戶投訴問題溝通不到位客戶問題溝通不到位,使相關(guān)部門難以進(jìn)行原因分析,無法提出改善方案,從而使客戶投訴無法得到解決。標(biāo)準(zhǔn): 明確客戶問題溝通的具體要求(需求、數(shù)據(jù)、圖片),制訂《客戶投訴處理單》; 業(yè)務(wù)員接到客戶投訴時,按照要求與客戶溝通并明確標(biāo)準(zhǔn),并將信息記錄于《客戶處理單》上。制約: 品管部監(jiān)督業(yè)務(wù)員接到客戶投訴時,是否填寫《客戶投訴處理單》; 銷售部經(jīng)理、品管部經(jīng)理對《客戶投訴處理單》進(jìn)行審核; 將“客戶溝通”列入稽核中心的《銷售部稽核清單》中,每周抽查稽核。責(zé)任: 銷售部、品管部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)未按要求明確客戶投訴信息,且未記錄于《客戶處理單》上,處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員10元/次; 稽核中心發(fā)現(xiàn)客戶投訴時未開出《客戶投訴處理單》便直接處理時,處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次,銷售部、品管部經(jīng)理10元/次; 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》處理。[客戶投訴處理] 流程控制卡(二)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要2客戶投訴問題未進(jìn)行原因分析未對客戶投訴進(jìn)行分析,造成客戶投訴原因不能及時找到,導(dǎo)致投訴問題重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn): 規(guī)定品管工程師接到《客戶處理單》后,應(yīng)在1個工作日內(nèi)主導(dǎo)進(jìn)行原因分析,并將分析結(jié)果填寫于《客戶投訴處理單》中; 品管部經(jīng)理根據(jù)分析出的原因,提出有效的改善措施,以防同一問題再被客戶投訴。制約: 品管部經(jīng)理對填寫分析結(jié)果后的《客戶投訴處理單》進(jìn)行審核; 業(yè)務(wù)員監(jiān)督客戶原因分析是否在1個工作日內(nèi)完成; 將“客戶投訴原因分析”列入稽核中心的《品管部稽核清單》中,每周抽查稽核。責(zé)任: 客戶投訴未在1個工作日內(nèi)完成原因分析時,處罰品管工程師10元/次; 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)客戶投訴原因分析不正確時,處罰品管工程師20元/次; 業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)客戶投訴原因分析不正確,造成同一現(xiàn)象再次被客戶投訴時,處罰品管工程師50元/次。[客戶投訴處理] 流程控制卡(三)項目失控點失控后果描述控制點設(shè)計精要3改善措施追蹤失控?zé)o法確??蛻敉对V改善措施的有效執(zhí)行,從而無法從源頭上解決或客戶投訴。標(biāo)準(zhǔn): 規(guī)定由品管工程師負(fù)責(zé)追蹤客戶投訴問題改善措施執(zhí)行情況; 品管工程師將改善的執(zhí)行情況與結(jié)果記錄在《客戶投訴處理單》上; 如改善措施無效時,品管工程師再次主導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行原因分析。
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