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關(guān)于加強母公司對子公司財務(wù)管理的規(guī)定-資料下載頁

2025-04-07 20:32本頁面
  

【正文】 得的股利,不得以任何方式放棄收益權(quán)。母公司按照國家有關(guān)規(guī)定有權(quán)決定子公司的有關(guān)分配事項: 子公司任意公積金和公益金的提取; 子公司盈余公積金補虧; 子公司法定公積金轉(zhuǎn)增資本; 子公司上交母公司利潤。第七章、檢查和監(jiān)督 第三十六條母公司要大力加強對子公司財會工作的檢查和監(jiān)督,建立健全子公司各項財務(wù)規(guī)章制度及財務(wù)指標(biāo)考核體系,并對子公司的經(jīng)營成果進行有效的考核,以促進企業(yè)管理水平的提高。 第三十七條子公司財務(wù)部門要制定切實可行的會計人員工作守則、崗位責(zé)任制和內(nèi)部稽核制度,明確財會人員的職責(zé),加強企業(yè)的內(nèi)部管理。同時,母公司要加強對子公司財會人員的培訓(xùn)工作,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 第三十八條母公司要大力加強對子公司的財會基礎(chǔ)工作的管理。嚴(yán)格要求財會人員按財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定,規(guī)范地進行記帳、算帳和報帳,以保證會計數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、及時和完整。 第三十九條為確保企業(yè)的資金安全,母公司要加強對子公司銀行開戶和財務(wù)印章的管理。子公司在銀行開戶必須報經(jīng)母公司審核批準(zhǔn)。所開銀行帳戶必須由財會部門統(tǒng)一管理,其他業(yè)務(wù)部門一律不得以任何名義開設(shè)銀行帳戶。 第四十條母公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。公司制訂的有關(guān)內(nèi)部審計制度適用子公司內(nèi)部審計。內(nèi)部審計內(nèi)容主要包括:經(jīng)濟效益審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計和離任經(jīng)濟責(zé)任審計等。 子公司在接到審計通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備,并在審計過程中應(yīng)當(dāng)給予主動配合。 經(jīng)公司批準(zhǔn)的審計報告和審計建議書送達子公司后,該子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。第八章、附則第四十一條本制度適用于公司及公司的子公司。第四十二條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)修改、制定和解釋。 第四十三條本制度未作規(guī)定的,適用有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
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