【總結(jié)】1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行。第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗5項,除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。第3條稽核人員對于所審核的事項應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時,應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應(yīng)分赴各單位實地稽察,每年稽察次數(shù)視實際需要而定。第5條稽核人員前往各單位稽核之前,應(yīng)
2025-06-06 02:38
【總結(jié)】一、資產(chǎn)控制制度原則第一條資產(chǎn)的保管與帳簿的記載,應(yīng)由不同人員分別負(fù)責(zé)。第二條資產(chǎn)的保管,應(yīng)明確指派人員負(fù)責(zé),以免責(zé)任混淆。第三條有形資產(chǎn)應(yīng)加防護(hù),以免私自或不當(dāng)使用。第四條應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。第五條各項支出的核決與支付,應(yīng)分責(zé)辦理。第六條應(yīng)盡可能以支票支付,支票的簽發(fā)與保管,皆應(yīng)有嚴(yán)密的控制。
2025-04-07 22:13
【總結(jié)】GLZD101頁碼3-1第一條記賬憑證的審核或檢查時,應(yīng)注意下列事項,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補制者,應(yīng)查明其原因。、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關(guān)人員的簽章是否齊全。、齊全、確實及手續(xù)是否完備。,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
2025-04-23 11:17
【總結(jié)】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)第三條稽核人員對于所審核的事項,應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時,并應(yīng)在有關(guān)帳冊簿據(jù)上簽第四條稽核人員,除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外,并應(yīng)分赴各單位實地稽
2025-04-24 13:30
【總結(jié)】深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08
【總結(jié)】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條稽核人員對于所審核的事項,應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時,并應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員,除依照規(guī)定
2025-04-23 08:43
【總結(jié)】中國最龐大的下載資料庫(整理.版權(quán)歸原作者所有)如果您不是在網(wǎng)站下載此資料的,不要隨意相信.請訪問3722,[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計方法制度基礎(chǔ)審計應(yīng)該是內(nèi)部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內(nèi)部審計方法進(jìn)行簡述并探討如何更有效地開展內(nèi)部
2025-04-23 02:32
【總結(jié)】 第1頁共11頁 內(nèi)部賬務(wù)稽核制度 第一條記賬憑證的審核或檢查時,應(yīng)注意下列事項 ,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事 后補制者,應(yīng)查明其原因。 、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺 ...
2025-08-18 03:41
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部財務(wù)資金稽核制度 內(nèi)部財務(wù)資金稽核制度 一、單位內(nèi)部應(yīng)設(shè)立稽核崗位,指定專人負(fù)責(zé)?;巳藛T必須遵循國家財政法規(guī)和財務(wù)制度,正確履行財務(wù)監(jiān)督檢查職能。 二、審核財務(wù)收支是否符合預(yù)算,監(jiān)...
2025-09-29 22:06
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部稽核制度(范例B) □總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)定外...
2024-11-04 17:27
【總結(jié)】第一篇:會計稽核內(nèi)部牽制制度 為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制的客觀要求,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善企業(yè)財務(wù)制度體系,加強本公司的會計基礎(chǔ)規(guī)范工作,維護(hù)《會計法》法規(guī)的順利實施,特建立本公司會計內(nèi)部稽核制度...
2024-11-04 17:16
【總結(jié)】 第1頁共2頁 會計內(nèi)部稽核制度 建立會計內(nèi)部稽核制度的是整個財務(wù)會計工作的重要組成 部分,為加強會計監(jiān)督工作的組織措施,保證會計工作順利進(jìn)行, 加強會計控制,根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合我單位實...
2025-08-07 00:49
【總結(jié)】制度名內(nèi)部賬務(wù)稽核制度電子文件編碼GLZD101頁碼3-1天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一條記賬憑證的審核或檢查時,應(yīng)注意下列事項,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補制者,應(yīng)查明其原因。、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關(guān)人員的簽章
2025-08-17 06:54
【總結(jié)】(第一部分)□直銷制度的組織系統(tǒng)由于直銷方式是通過直銷商的渠道將其產(chǎn)品銷售出去,故其組織及人事必須要非常精練,在營業(yè)工作上,人員不隨便增加,而每一個人所做的事,也必須和其他傳統(tǒng)銷售公司有所不同。我們可以從下列圖直銷制度的組織系統(tǒng)□直銷商營業(yè)守則本直銷同營業(yè)守則,規(guī)定所有獨立經(jīng)營業(yè)務(wù)的直銷商的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任。雖然本守則乃為公司與其直銷商的
2025-04-24 12:02
【總結(jié)】:S-01-16-01第1頁共4頁起草:廖旭東批準(zhǔn):章鳳彬日期:2021/3/10第0次修改1總則1.1為保守公司秘密,維護(hù)公司的利益,制定本制度。1.2公司秘密是指關(guān)系公司的利益,依照一定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的,經(jīng)公司采取保密措施并具有實用性的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
2025-04-24 11:58