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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理常識(shí)講義(doc28)-品質(zhì)管理-資料下載頁

2025-08-08 12:48本頁面

【導(dǎo)讀】者又是質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量管理者,且經(jīng)驗(yàn)就是“標(biāo)準(zhǔn)”。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施是靠“師傅帶徒弟”的方式口。內(nèi)共同進(jìn)行批量生產(chǎn)勞動(dòng),于是產(chǎn)生了企業(yè)管理和質(zhì)量檢驗(yàn)管理。各樣的檢測(cè)設(shè)備和儀表,它的方式是嚴(yán)格把關(guān),進(jìn)行百分之百的檢驗(yàn)。1918年前后,美國(guó)出現(xiàn)了以泰勒為代表的“科學(xué)管理運(yùn)動(dòng)”,強(qiáng)調(diào)工長(zhǎng)在保證質(zhì)量方面的作用,質(zhì)量控制活動(dòng),并取得成效。檢驗(yàn)人員轉(zhuǎn)移給專業(yè)的質(zhì)量控制工程師承擔(dān)。這標(biāo)志著將事后檢驗(yàn)的觀念改變?yōu)轭A(yù)測(cè)質(zhì)量事故的。發(fā)生并事先加以預(yù)防的觀念。穩(wěn)定合格的能力,這樣產(chǎn)生了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化。布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到統(tǒng)一,以獲得最佳秩序和社會(huì)效益的活動(dòng)過程。驗(yàn),因而也是一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化歷史最長(zhǎng)、幅度最廣的管理活動(dòng)。儀ISO制定質(zhì)量保證方面國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。理方面的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法標(biāo)準(zhǔn)。

  

【正文】 制好。 ⑥ 對(duì)原材料、在制品(中間品)以及成品的檢驗(yàn)狀況要控制,做出檢驗(yàn)標(biāo)記,如用標(biāo)簽、履歷卡和檢驗(yàn)記錄表等。 ⑦ 對(duì)不合格品要有明確的標(biāo)記和控制,一旦發(fā)現(xiàn)材料、零部件或成品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)立即按規(guī)定程序采取鑒別、隔離、評(píng)審、處理等糾正措 施。 4) 產(chǎn)品驗(yàn)證 : 過程中 各崗位 和在制品質(zhì)量檢驗(yàn) ; 成品驗(yàn)證 。 5) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 的控制 : 6) 不合格品控制和糾正措施 : 識(shí)別 ; 隔離 ; 評(píng)審 ; 處置 ; 補(bǔ)救措施 ; 糾正措施,防重復(fù)發(fā)生 。 7) 生產(chǎn)后活動(dòng) : 包裝與貯存 ; 交付與運(yùn)輸 ; 售后服務(wù) 。 質(zhì)量體系的策劃與建立 依據(jù) GB/ T 19000 系列標(biāo)準(zhǔn),策劃和建立質(zhì)量體系,一般應(yīng)遵循下列程序(詳見下圖)。 20 總結(jié) : 即認(rèn)真總結(jié)本企業(yè)質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。通過總結(jié)使企業(yè)干部和 員 工樹立 “質(zhì)量第一 ”指導(dǎo)思想, 學(xué)習(xí) : 即認(rèn)真反復(fù)地學(xué)習(xí) GB/ T19000 系列標(biāo)準(zhǔn);聯(lián)系實(shí)際真正搞懂弄清每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、每條規(guī)定以及每個(gè)術(shù)語的內(nèi)涵。 對(duì)照 : 將 GB/T19000 系列標(biāo)準(zhǔn)與原來 TQC 對(duì)照比較,弄清其內(nèi)在聯(lián)系與區(qū)別,并與本組織質(zhì)量管理實(shí)際情況對(duì)照,以看到差距,明確質(zhì) 量 工作方向。 策劃 : 質(zhì)量體系的策劃包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃,質(zhì)量管理組織策劃,質(zhì)量體系要素策劃及質(zhì)量體系文件策劃等。 充實(shí) : 即充實(shí)質(zhì)量管理 或企業(yè)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。 調(diào)配 : 調(diào)配建立質(zhì)量體系所需要的各類資源,如培訓(xùn)和調(diào)配人員,開展定置管理,凈化生產(chǎn)環(huán)境,改造生產(chǎn)設(shè)施或設(shè)備,增添配備計(jì)量檢測(cè)儀器等。 完善 : 即完善質(zhì)量體系文件。一個(gè)完善的企業(yè)質(zhì)量體系文件應(yīng)包含四個(gè)層次(詳見下圖)。 1質(zhì)量手冊(cè); 2質(zhì)量管理 文件、通用技術(shù)文 件; 3作 業(yè) 文件、產(chǎn)品專用技術(shù)規(guī)范; 4質(zhì)量記錄 1) 質(zhì)量手冊(cè) :是 闡明一個(gè)企業(yè)或一個(gè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量實(shí)踐的綱領(lǐng)性文件。能反映出企業(yè)質(zhì)量體系的概貌。因此,它也是企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量工作必須嚴(yán)格遵循的 “法規(guī) ”。 質(zhì)量手冊(cè)一般應(yīng)規(guī)定: ① 質(zhì)量方針,政策; ② 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其質(zhì)量職責(zé);③ 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的控制程序; ④ 質(zhì)量手冊(cè)的管理辦法等內(nèi)容。 2) 質(zhì)量管理文件 : 是為了落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的要求而針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)制訂的具體管理標(biāo)準(zhǔn)或制度。即管理性 “程序 ”。因此,可以把這類管理文件看成是質(zhì)量手冊(cè)的 “ 細(xì)化 ” ,或 “支持性文件 ”。具 體地說有: ① 質(zhì)量責(zé)任制度; ② 設(shè)計(jì)評(píng)審規(guī)定; ④ 新產(chǎn)品定型管理規(guī)定; ⑤ 質(zhì)量成本管理規(guī)定; ⑥ 不合格品管理規(guī)定; ⑦ 質(zhì)量事故分析報(bào)告 ; ⑧ 設(shè)備管 理 規(guī)定; ⑨ 計(jì)量管理規(guī)定; ⑩ 質(zhì)量考核與獎(jiǎng)罰規(guī)定等等。 3) 質(zhì)量作 業(yè) 文件 : ① 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo); ② 該項(xiàng)目各階段中責(zé)任和權(quán)限的分配; ③ 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書; ④ 有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和審核大綱; ⑤ 隨項(xiàng)目的進(jìn)展而修改和完善質(zhì)量計(jì)劃的方法 ; ⑥ 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其他措施。 4) 質(zhì)量記錄 : 即證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量,以及驗(yàn)證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各種記錄。主要有: ① 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄; ② 工序質(zhì) 量控制記錄; ③ 設(shè)計(jì)更改和工藝更改記錄; ④ 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告; ⑤ 產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告; ⑥ 測(cè)試設(shè)備檢定及校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄; ⑦ 質(zhì)量審核報(bào)告;⑧ 質(zhì)量體系復(fù)審報(bào)告; ⑨ 售后服務(wù)記錄等等。 一個(gè)企業(yè)制定了一套質(zhì)量體系文件,只是完成了建立質(zhì)量體系任務(wù)的一半,更重要的是把這些質(zhì)量體系文件認(rèn)真付諸實(shí)施,才能使質(zhì)量體系真正建立起來。因此,應(yīng)該綜合運(yùn)用各種手段和方法去推進(jìn)上述質(zhì)量體系文件的貫徹實(shí)施。任何一個(gè)組織,只要遵循上述 方 21 法 程序,并通過 PDCA 循環(huán) ,不斷總結(jié),不斷提高,就一定能建立一個(gè)適應(yīng)客觀需要的完善的質(zhì)量體系。 質(zhì)量體系的運(yùn)行與審核 建立質(zhì)量體系的根本目的是為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行,質(zhì)量體系文件的認(rèn)真貫徹是質(zhì)量體系運(yùn)行的充分和必要條件;而質(zhì)量體系審核卻是證明和推進(jìn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要活動(dòng)。 質(zhì)量體系審核的范圍與分類 質(zhì)量體系審核按執(zhí)行審核的人員不同,分為 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 和 外部質(zhì)量體系審核 。 1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ,實(shí)際上是組織內(nèi)部的質(zhì)量保證活動(dòng)。由該組織內(nèi)部審核員對(duì)預(yù)定的受審核單位或部門質(zhì)量體系及其各要素實(shí)施狀況進(jìn)行審核,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,完善質(zhì)量體系,使質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 2) 外部質(zhì)量體系審核 ,一般由顧客或第三方組織審核員對(duì)受審 核單位(即第一方)質(zhì)量體系及其各有關(guān)要素實(shí)施狀況進(jìn)行審核,也是對(duì)其質(zhì)量保證能力的審核。 質(zhì)量體系審核的依據(jù) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的依據(jù)是質(zhì)量體系文件,其中質(zhì)量手冊(cè)和程序文件是主要依據(jù)。此外, 與質(zhì)量體系有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范也是依據(jù) 。 外部質(zhì)量體系審核的依據(jù)是質(zhì)量體系審核或認(rèn)證合同及合同中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量文件。 無論是內(nèi)部質(zhì)量體系審核,還是外部質(zhì)量體系審核,其直接依據(jù)是審核計(jì)劃和檢查表。 1) 審核計(jì)劃 : 是指導(dǎo)質(zhì)量體系審核的具體文件,也是審核員實(shí)施質(zhì)量體系審核的行動(dòng)指南。 一般應(yīng)包括: a.審核目的和范圍; b.受 審核方的概況; c.審核依據(jù); d.審核組成員;e.審核時(shí)間、地點(diǎn)及被審核部門等。 2) 檢查表 : 是根據(jù)質(zhì)量體系正常、有效運(yùn)行的要求編制的檢查項(xiàng)目及檢查結(jié)果表述規(guī)范化 匯總表。它詳細(xì)地規(guī)定了對(duì)質(zhì)量體系各要素應(yīng)檢查的具體活動(dòng)項(xiàng)目、要求。 質(zhì)量體系審核的內(nèi)容與要求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核內(nèi)容與要求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容與要求參見下圖。 1) 制定審核計(jì)劃 : 依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件和質(zhì)量體系現(xiàn)狀,確定審核范圍、時(shí)間,制定審核計(jì)劃,提前發(fā)給受審核單位、參加審核的管理部門和審核員。 2) 審核準(zhǔn)備 : 做好審核的人員、文件資料和其他資源準(zhǔn)備工作 。審核中所需的文件、撿查表等應(yīng)率先準(zhǔn)備好,審核時(shí)所需的資料、工具及場(chǎng)地也應(yīng)提前準(zhǔn)備。 22 3) 首次會(huì)議 : 審核組與受審核方的負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員參加審核的首次會(huì)議,由審核組長(zhǎng)介紹審核的目的、范圍、時(shí)間及要求,由受審核方負(fù)責(zé)人匯報(bào)其質(zhì)量體系運(yùn)行狀況并提交有關(guān)質(zhì)量體系文件和資料。 4) 現(xiàn)場(chǎng)審核 : 在受審核方有關(guān)人員的配合和支持下,審核 組成員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量體系文件及其實(shí)施情況抽樣審核,觀察現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng),詢問和了解有關(guān)情況。 5) 末次會(huì)議 : 現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組應(yīng)及時(shí)匯總審核情況尤其是應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行分類和分析,以便在未次會(huì)議上說明審核結(jié)果和改進(jìn)質(zhì)量體系的建議。 6) 編寫審核報(bào)告 : 審核組在審核結(jié)束后,向本組織的最高管理者提交審核報(bào)告,審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:審核的目的、范圍、人員、時(shí)間、依據(jù)文件、內(nèi)容及不合格項(xiàng)的情況,以及改進(jìn)質(zhì)量體系及不合格項(xiàng)的措施建議, 做 出審核結(jié)論。如果不是首次質(zhì)量體系審核,還應(yīng)在審核報(bào)告中說明上一次改進(jìn)措施實(shí)施狀況。 外 部質(zhì) 量 體系審核內(nèi)容與要求 外部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容與要求參見下圖。 1) 接受和簽訂審核合同 : 顧客對(duì)供方質(zhì)量體系的審核應(yīng)在有關(guān)合同中明確規(guī)定。第三方(如認(rèn)證機(jī)構(gòu))對(duì)第一方質(zhì)量體系的審核應(yīng)由受審核方提出申請(qǐng), “在接受申情和初步了解其質(zhì)量體系主要文件(即質(zhì)量手冊(cè)和程序文件)之后,簽 訂審核(或認(rèn)證)合同。審核合 同 中應(yīng)明確規(guī)定審核的時(shí)間、頻次、范圍以及雙方的責(zé)任。 2) 考察受審核方 : 審核方在審核前派員到受審核方進(jìn)行預(yù)備性考察,了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品與作業(yè)特點(diǎn),接受審核的準(zhǔn)備情況等。 3) 初審質(zhì)量體系文件 : 根據(jù)考察了解受審核方的基本情況,選調(diào)具備審核員資格條件的審核員,組成審核組,由審核組對(duì)受審核方的質(zhì)量體系文件認(rèn)真進(jìn)行初步審查。受審核方的質(zhì)量體系文件必須已實(shí)施 6 個(gè)月以上,否則,應(yīng)推遲審核時(shí)間。 審核組成員在近二年內(nèi)不得協(xié)助受審核方建立質(zhì)量體系,包括咨詢和參與編制 質(zhì)量體系文件等,否則,應(yīng)予調(diào)換。 4) 準(zhǔn)備審核文件 : 由審核組編審核文件,作好審核準(zhǔn)備,如編審核計(jì)劃及日程表、檢查表等。 5) 首次會(huì)議 : 審核組與受審核方的領(lǐng)導(dǎo)舉行首次會(huì)議,審核組長(zhǎng)介紹審核組成員姓名及資歷、審核范圍和目的、審核計(jì)劃和方法等;由受審核方簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量體系建立與實(shí)施概況,審核所需的資源配備情況和配合審核的部門及人員等。 23 通過首次會(huì)議,建立雙方的溝通關(guān)系,澄清審核計(jì)劃中一些未明確的內(nèi)容。 6) 現(xiàn)場(chǎng)審核 : 審核員通過到現(xiàn)場(chǎng)與受審核方職工面談,檢查質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄,觀察其工作狀況等方法收集證據(jù),作好審核記錄。 檢查文 件應(yīng)在初審的基礎(chǔ)上,查閱全部有關(guān)質(zhì)量文件與記錄,確定其描述的質(zhì)量體系能否滿足根應(yīng)的質(zhì)基體系有效運(yùn)行的要求。 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)作記錄,形成文件,對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)分成關(guān)鍵(或主要)不合格項(xiàng)和一般(或次要)不合格項(xiàng)兩類,并有證據(jù)證實(shí),取得受審核方的確認(rèn)。 審核組在整個(gè)審核過程中應(yīng)每天交流審核情況,協(xié)調(diào)審核工作,確保順利進(jìn)行。 7) 評(píng)估 : 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查結(jié)束后,審核組應(yīng)對(duì)審核檢查結(jié)果和相應(yīng)的證據(jù)認(rèn)真進(jìn)行評(píng)估,確認(rèn)不合格項(xiàng)的分類,分析產(chǎn)生不合格的原因,提出改進(jìn)措施與建議。同時(shí), 做 出審核的初步結(jié)論,整理審核報(bào)告的內(nèi)容。 8) 末次 會(huì)議 : 審核組與受審核方舉行本次會(huì)議。這次會(huì)議主要是由審核組報(bào)告審核結(jié)果與結(jié)論,對(duì)不合格項(xiàng)提出理由及其產(chǎn)生原因,并提出建議和糾正措施。 受審核方最高管理者在聽取審核結(jié)果與結(jié)論后,應(yīng)表明態(tài)度,對(duì)不合格項(xiàng)及其糾正措施建議應(yīng)盡快安排有關(guān)部門或人員進(jìn)一步查實(shí)和落實(shí)。以完善質(zhì)量體系,促進(jìn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 9) 編制審核報(bào)告 : 質(zhì)量體系審核報(bào)告是審核組把審核結(jié)果與結(jié)論正式報(bào)送審核方或委托方和受審核方的文件。審核報(bào)告一般應(yīng)由審核組長(zhǎng)編制或在審核組長(zhǎng)的指導(dǎo)下編制。內(nèi)容通常包括: ① 審核的目的和范圍; ② 審核過程及時(shí)間,參加審核的審核組 成員和受審核方代表名單; ③ 審核所依據(jù)的文件; ④ 受審核方質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及其能否持續(xù)滿足質(zhì)量保證要求,不能滿足則提出改進(jìn)措施; ⑤ 不合格項(xiàng)及其改進(jìn)意見等。 管理評(píng)審和質(zhì)量體系復(fù)審 管理評(píng)審是由最高管理者關(guān)于質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性所作的正式評(píng)價(jià)從上述定義可知:管理評(píng)審是由組織的最高管理者實(shí)施的質(zhì)量體系審核,它可以內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果作為評(píng)審的依據(jù)之一。 其主要目的是: ① 對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系能否適應(yīng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出正式評(píng)價(jià); ② 對(duì)質(zhì)量體系與組織的環(huán)境變化的適宜性做出評(píng)價(jià); ③ 調(diào)整質(zhì)量體系 結(jié)構(gòu),修改質(zhì)量體系文件,使質(zhì)量體系更完善,更有效。 因此,從某種意義上來說,管理評(píng)審也是一種內(nèi)部質(zhì)量體系的復(fù)審,本質(zhì)上可歸屬于內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 但是,管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核還是有些區(qū)別與不同的(見下表)。 項(xiàng)目 管理評(píng)審 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性和適應(yīng)性 審查質(zhì)量體系的符合性和有效程度 組織者 最高管理者 具有審核員資格并與被審核部門無利害關(guān)系的審核員 對(duì)象 質(zhì)量體系 有關(guān)的質(zhì)量體系各要素 主要依據(jù) 質(zhì)量手冊(cè) 有關(guān)程序文件 頻次 一般每一次,但組織外部環(huán)境變化時(shí)間 可臨時(shí)組 織 一般每年 12 次(按內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件規(guī)定) 審后處理 調(diào)整質(zhì)量體系結(jié)構(gòu),調(diào)配資源完善質(zhì)量 體系 對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施并修改有關(guān)程序文件 24 外部質(zhì)量體系即質(zhì)量保證體系的 復(fù)審 是顧客或第三方(如認(rèn)證機(jī)構(gòu))對(duì)供方(即第一方)質(zhì)量體系確認(rèn)或注冊(cè)后的復(fù)查。其 目的 是對(duì)其質(zhì)量保證能力或質(zhì)量保證體系的有效性是否持續(xù)穩(wěn)定做出評(píng)價(jià)。它一般每年不定期的突擊式的進(jìn)行一次。其審查的重點(diǎn)是上一次外部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或從有關(guān)方面了解到的質(zhì)量信息所暴露的質(zhì)量體系要素。 盡管管理評(píng)審和質(zhì) 量 體系復(fù)審的內(nèi)容和范圍 與內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部質(zhì)量體系審核有所不同,但評(píng)審和復(fù)審程序基本上與原審核程序是一致的。 8. 質(zhì)量監(jiān)督 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 質(zhì)量監(jiān)督抽查是政府有關(guān)行政部門,依據(jù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)企業(yè)或個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)銷的產(chǎn)品實(shí)行 強(qiáng)制性 抽查檢驗(yàn),以實(shí)施其質(zhì)量監(jiān)督的一種方式。 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的依據(jù) 質(zhì)量監(jiān)督抽查的依據(jù)是國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。 法律 《產(chǎn)品質(zhì)量法》在第二章 “產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理 ”第 10 條中明確規(guī)定:國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行以抽查為主要方式的監(jiān)督檢查制度。監(jiān)督抽查工作由國(guó)務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門規(guī)劃和組織,縣級(jí)以上地方人 民政府管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作的部門在本行政區(qū)域內(nèi)也可以組織監(jiān)督抽查。產(chǎn)品質(zhì)量抽查的結(jié)果應(yīng)當(dāng)公布。 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的五種方式 國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查是由國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,定期組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行的監(jiān)督抽查。 它具有下列四個(gè)特征: 1) 國(guó)家監(jiān)督抽查的產(chǎn)品目錄和被抽查的企業(yè)名單,由國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門用隨機(jī)方法選定,承擔(dān)國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品質(zhì)量檢查的單位是依法設(shè)置或依法授權(quán)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 2) 國(guó)家監(jiān)督抽查每季度抽查一次,但抽查計(jì)劃事先不告知被抽查的企業(yè),抽查檢驗(yàn)結(jié)果后公布國(guó)家監(jiān)督抽查公報(bào)。而國(guó)務(wù)院 有關(guān)行業(yè)、企業(yè)主管部門或地方組織的產(chǎn)品質(zhì)
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