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正文內(nèi)容

醫(yī)院工作服務(wù)流程-資料下載頁

2025-01-22 04:54本頁面

【導(dǎo)讀】作所需著想,真正做到“服務(wù)、指導(dǎo)、管理”服務(wù)的理念,全面推進財務(wù)處的服務(wù)管理工作,根據(jù)各級要求,及時督促落實,并反饋意見。職責(zé)范圍內(nèi)的當(dāng)時回復(fù),協(xié)商解決;超出職責(zé)范圍的先向上請示,等上級答復(fù),及時落實。根據(jù)院辦對各科室綜合目標(biāo)考核匯總記分結(jié)果及院有關(guān)規(guī)定和細(xì)則發(fā)放效益獎。診入院手續(xù),辦理收據(jù)遺失證明等服務(wù)工作。及時合理調(diào)整收費窗口人員。

  

【正文】 報銷、付款。 定期向院財務(wù)處報送“資產(chǎn)物資動態(tài)表”、“預(yù)算用款計劃”,做到內(nèi)容完整,數(shù)字準(zhǔn)確,報送及時。 督促管物部門定期對資產(chǎn) 物資進行盤點,保證單據(jù)齊全,賬目清楚,賬實相符。 逐月運用財務(wù)報表進行財務(wù)分析,保證資產(chǎn)物資得到有效運用和良好控制。 熟悉財產(chǎn)、物資管理規(guī)定,認(rèn)真審核原始憑證,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,書寫規(guī)范。 嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,正確行使職權(quán),忠于職守,態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),對于一切不符合財務(wù)法規(guī)的票據(jù)一律拒絕或退回。 向領(lǐng)導(dǎo)匯報資產(chǎn)物資、經(jīng)費使用情況,完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時工作。 藥品會計職責(zé) 熟悉藥品核算、管理、法律、法規(guī)和財務(wù)制度。 審核購進藥品是否符合內(nèi)、外招標(biāo)規(guī)定 ,對不符合招標(biāo)及有關(guān)規(guī)定的藥品拒絕付款。 正確核算藥品的購進、發(fā)出業(yè)務(wù),準(zhǔn)確計提藥品進銷差價,審核外購藥品入庫的原始憑證,月終按藥品類別和供應(yīng)商報送藥品采購明細(xì)表及匯總表,按領(lǐng)用單位及藥品類別報送藥庫藥品發(fā)出匯總表。 按醫(yī)院規(guī)定及消耗額支付藥品款項 ,定期核對往來賬務(wù) ,并對藥品消耗情況和支付款項情況進行分析 ,及時上報分析資料 . 及時辦理藥品調(diào)價、報廢等會計事項,會同業(yè)務(wù)部門清理庫存藥品,加強庫存藥品的管理,將庫存藥品降低到一個合理水平,節(jié)約醫(yī)院流動資金。 每半年度報送藥品盤存報表、分析盤盈、盤虧 等情況。 負(fù)責(zé)院內(nèi)試劑的財務(wù)管理、會計核算、成本定價工作。 完成財務(wù)處臨時交付的各項工作。 第二篇 職責(zé) 36 來自 海量資料搜索 基建會計職責(zé) 熟悉基本建設(shè)的法律、法規(guī)和財務(wù)制度,結(jié)合醫(yī)院基建工作的實際情況制定并具體實施有關(guān)基建財務(wù)的工作辦法。 參與基建項目全過程的招、投標(biāo)工作,審核合同協(xié)議,審核基建項目的所有付款憑證資料。 負(fù)責(zé)基建項目建設(shè)投資計劃及資金的申請,使用并編制財務(wù)報表。 負(fù)責(zé)編制基建在建工程年度資金計劃和月度資金用款計劃報表。 負(fù)責(zé)向衛(wèi)生部上報有關(guān)基建項目的財務(wù)預(yù)、決算的報表。 負(fù)責(zé)辦理基 建項目工程日常報賬付款工作和基建項目工程竣工驗收轉(zhuǎn)賬工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的有關(guān)基建財務(wù)方面的其他工作。 器材科財產(chǎn)物資會計職責(zé) 熟悉財產(chǎn)、物資管理的規(guī)定制度。 按財務(wù)要求及時、準(zhǔn)確、無誤的做好儀器設(shè)備及材料日常的審核、記賬及報銷、付款工作。 及時編制各類財務(wù)報表、用款計劃、統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)、核算資料以及計算機財務(wù)檔案管理工作。 實行計劃管理,根據(jù)重點項目和臨床工作的需要,合理安排資金,保證醫(yī)院工作的正常開展。 認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,對醫(yī)學(xué)技術(shù)管理裝備的財務(wù)活動進行審計和監(jiān)督 ,使其符合財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。 第二篇 職責(zé) 37 來自 海量資料搜索 經(jīng)常檢查、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況、提高資金利用效率。 完成財務(wù)處臨時交給的各項工作。 財務(wù)報銷規(guī)定 一、憑證 原始憑證是發(fā)生經(jīng)濟活動時,直接從內(nèi)部和外部取得的憑證,它分為外來原始憑證和自制原始憑證兩種。 外來原始憑證 :是在發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時,從外單位取得的發(fā)票、收據(jù)等。 ( 1)發(fā)票:分為普通發(fā)票和專用發(fā)票。普通發(fā)票是通用發(fā)票;專用發(fā)票又分為行業(yè)發(fā) 第三篇 財務(wù)報銷制度 38 來自 海量資料搜索 票和增值稅發(fā)票。 ( 2)收據(jù):分為稅務(wù)收據(jù)、財政收據(jù)、部隊專用收據(jù)。 自制原始 憑證:是為滿足經(jīng)濟活動需要,從內(nèi)部取得的憑證。 ( 1)出差借支單、差旅費報銷單 :用于因公出差借支和報銷。 ( 2)借款憑證:用于一切經(jīng)濟活動未取得正式憑證之前的預(yù)借款。 ( 3)報銷憑證:用于一些零散原始憑證的匯總報銷。 ( 4)領(lǐng)款單:用于國家及醫(yī)院規(guī)定各種補貼款項的領(lǐng)取。 憑證內(nèi)容要求 ( 1)外來原始憑證按憑證規(guī)格要求,必須具備單位、時間、內(nèi)容、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額,并且大小寫必須相符,不得涂改。 ( 2)自制原始憑證應(yīng)根據(jù)憑證規(guī)格要求,準(zhǔn)確填寫有關(guān)單位、時間、內(nèi)容、金額,并且大小寫必須相符,不得 涂改。 ( 3)外來原始憑證必須具備稅務(wù)印章或財政印章,同時還應(yīng)具備開票單位財務(wù)收款印章,部隊收款只需具備開票單位財務(wù)收款印章。 ( 4)自制原始憑證不需印章,但應(yīng)按審批權(quán)限辦理手續(xù)。 二、審批手續(xù) 因公出差借款、報銷審批手續(xù) 職工因公出差時,應(yīng)填寫出差借支單 ,至上而下逐級審批。 ( 1)市內(nèi)出差由主管處長、科長、主任、導(dǎo)師審批; ( 2)省內(nèi)、省外出差由分管的院領(lǐng)導(dǎo)審批; ( 3)國外出差由院長審批; ( 4)部門領(lǐng)導(dǎo)出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批,院級領(lǐng)導(dǎo)出差,由其他院級領(lǐng)導(dǎo)審批。 上述手續(xù)辦妥后,再到財務(wù)處辦 理借款,借款金額由會計審核人員根據(jù)規(guī)定核定。 三、報銷期限 出差回院后,必須在一周內(nèi)到會計科報銷。 預(yù)借款發(fā)放的各種補貼,必須在一周內(nèi)到會計科報銷。 預(yù)借各種購物款報銷期限 購物原則上不預(yù)付款,為適應(yīng)市場經(jīng)濟特點,特殊情況經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按下列時間屆時到會計科報賬。 第三篇 財務(wù)報銷制度 39 來自 海量資料搜索 ( 1)市內(nèi)購物, l0 天內(nèi)到會計科報賬; ( 2)省內(nèi)購物, 30 天內(nèi)到會計科報賬; ( 3)省外購物,兩個月內(nèi)到會計科報賬; ( 4)國外購物,六個月內(nèi)到會計科報賬,特殊情況,最多不能超過一年。 四、報銷程序 差旅費報銷程序 ( 1)由出差人按照差旅費報銷單要求,詳細(xì)填寫《差旅費報銷單》。 ( 2)差旅費報銷,必須是往返原始票證,復(fù)印件一律不予報銷,如只有單程交通票證,只能報銷單程交通費。 ( 3)如車船票丟失,應(yīng)由當(dāng)事人寫出丟失經(jīng)過和原因,并有證明人證明,手續(xù)辦妥后,經(jīng)財務(wù)處長審批才能報銷。無論乘座什么交通工具,輪船只按三等艙報銷,火車,飛機按火車硬座票報銷。 ( 4)乘座飛機,一律在出差前經(jīng)院辦主任審批。 ( 5)乘座超出本人標(biāo)準(zhǔn)的交通工具,只能按出差人標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出部分由本人自理。 ( 6)出差參加各種會議報銷時,一律要有會議通知和報銷證 明,超出會議地點以外的所有費用自理。 ( 7)博士后和博士因公出差報銷標(biāo)準(zhǔn)按職工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,碩土生因公出差除伙食補助減半外,其他按職工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 ( 8)經(jīng)批準(zhǔn),因公出國訪問、考察、進修等,醫(yī)院只報銷國內(nèi)旅費。 購物報銷程序 ( 1)凡購置設(shè)備、材料、低值易耗品報銷必須有經(jīng)辦人,驗收人等簽字。 ( 2)屬固定資產(chǎn)的,按分管渠道,到總務(wù)處、器材科辦理固定資產(chǎn)入庫、出庫手續(xù)和登記手續(xù)。 ( 3)屬總務(wù)科、器材科、試劑庫、血庫統(tǒng)一管理的各種材料、低值易耗品、試劑、血液,在收物、發(fā)物時,由上述部門辦理入庫、出庫手續(xù) 后,財務(wù)處才能辦理付款和轉(zhuǎn)賬支出。 ( 4)凡一次購物 1000 元以上 (直接從農(nóng)民手中購物除外 )應(yīng)用轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項,墊付現(xiàn)金一次超過 1000 元的購物發(fā)票,按現(xiàn)金管理規(guī)定不予支付現(xiàn)金,也不得開具現(xiàn)金支票和用轉(zhuǎn)賬支票換取現(xiàn)金。特殊情況,由經(jīng)辦人在發(fā)票背面寫明原因,報財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批,才能報銷。 第三篇 財務(wù)報銷制度 40 來自 海量資料搜索 ( 5)非物資管理部門一律不得購置設(shè)備、材料和低值易耗品。 一般報銷程序 ( 1)電話費、郵資費、復(fù)印費、打字費、幻燈費、退票費、力資費報銷時,應(yīng)由經(jīng)辦人在發(fā)票背面或報銷單上注明事由,主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才能報銷。 ( 2)市 內(nèi)出租車票一般不得報銷。特殊工作需要的, 200 元以下由財務(wù)處長審批; 200元以上的由分管書院長、書記審批。 ( 3)凡用領(lǐng)款單領(lǐng)款時,涉及到兩項內(nèi)容以上和兩人以上的,還應(yīng)附有簽字的清冊或花名冊。 ( 4)固定夜班、夜餐費,由醫(yī)辦、護理部、總務(wù)處等主管部門按核準(zhǔn)人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn) ,辦妥相關(guān)手續(xù),定期到會計科領(lǐng)取。 ( 5)加班費報領(lǐng)手續(xù):確因工作需要加班的,事先必須報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。領(lǐng)取時,首先應(yīng)由加班單位填寫《協(xié)和醫(yī)院加班費發(fā)放表》,按表格要求辦妥手續(xù),再到會計科領(lǐng)取。 ( 6)文章發(fā)表費經(jīng)科研處長審批,到會計科報銷。 ( 7)職工培訓(xùn)、進修經(jīng)人事處長審批,到會計科報銷。 ( 8)撫恤費、喪葬費、遺屬補助、退職金,應(yīng)先填寫《領(lǐng)款單》,經(jīng)人事處核準(zhǔn),到會計科領(lǐng)取。 ( 9)職工探親路費報銷時,先填寫《探親旅費報銷單》,經(jīng)人事處審批,到財務(wù)處辦理報銷。職工探親只能按火車硬座、輪船四等艙的標(biāo)準(zhǔn)報銷,需要中轉(zhuǎn)的,可以報銷長途汽車費、中轉(zhuǎn)市內(nèi)公共汽車費或一個晚上的住宿費。已婚職工探父母往返路費在本人崗位工資、津貼、崗職工資之和的 30%以內(nèi)的,由本人自理,超出部分由醫(yī)院報銷。 ( 10)職工、家屬醫(yī)藥費報銷時,標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的門診、住院醫(yī)院醫(yī)藥費一年 一次集中在保健科統(tǒng)一審核、統(tǒng)一報銷。急診、外院醫(yī)藥費,經(jīng)保健科審核,符合醫(yī)院文件規(guī)定,報銷金額在 2021 在元以內(nèi)由保健科長審批; 2021~ 10000 元以內(nèi)的由分管院長審批; 10000 元以上由院長審批。手續(xù)齊全后,到財務(wù)處填寫《報銷單》,經(jīng)會計審核報銷。院外就診一律要事先批準(zhǔn),本市院外就診的由分管院長審批;外地就診的由院長審批。 ( 11)特保兒托幼費報銷時,先將托幼費交款發(fā)票 (收據(jù) )送保健科審批,并辦理報銷托幼費登記,填寫報銷單到財務(wù)處報銷。如果對方要報銷另一半,由保健科開出巳報一半的證明,原始發(fā)票 (收據(jù) )和 填制單據(jù)一同交會計審核報銷。 ( 12)職工報銷房租費時 (居住房管所管轄的房屋,所交的房租費才能報銷 ),先將房租 第三篇 財務(wù)報銷制度 41 來自 海量資料搜索 費發(fā)票送到總務(wù)科房管小組審批,再到會計科填寫《報銷單》,按規(guī)定由會計核準(zhǔn)報銷房租費的三分之一。 ( 13)衛(wèi)生津貼的發(fā)放:各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)造冊,經(jīng)單位主管審批簽字,每月 25~30 日,分別按管理渠道報送審批 (醫(yī)、技、護送醫(yī)辦、護理部;行政后勤送人事處;研究生送研究生科分別審核 ),再送人事處核減病事假,交會計科發(fā)放。 ( 14)勞保用品按每季每人 25 元標(biāo)準(zhǔn)由工會組織發(fā)放。由人事處審定名單,送會計科報銷。 ( 15)全院隨工資冊發(fā)放的各種費用由人事處審批 (特保補貼由保健科審定;特樓補貼、院外補貼、交通補助由總務(wù)科審定 )。 ( 16)全院各類臨時工及返聘人員工資由人事處審定。 ( 17)醫(yī)院各項提成,必須有領(lǐng)導(dǎo)審批報告。一次性和幾次性提成的,由經(jīng)辦人根據(jù)報告填寫《領(lǐng)款單》,憑報告和《領(lǐng)款單》到會計科報領(lǐng)。如果是長期提成的,領(lǐng)導(dǎo)審批報告交經(jīng)管科留存,由經(jīng)管科統(tǒng)一辦理提成。 ( 18)研究生書報費、衛(wèi)生津貼、勞務(wù)費的發(fā)放,在規(guī)定范圍內(nèi),先由本人填寫領(lǐng)款單、報銷單并簽字說明理由,經(jīng)研究生科負(fù)責(zé)人審批,會計科核準(zhǔn)發(fā)放。研究生 畢業(yè)答辯費用報銷時,必須有付款明細(xì)清冊和用餐發(fā)票,會計科才能報銷。 ( 19)七年制學(xué)生報銷手續(xù):在規(guī)定范圍內(nèi)的支出,由學(xué)生、導(dǎo)師在發(fā)票背面簽字,到會計科核準(zhǔn)報銷。其中,每生經(jīng)費在 1800 元內(nèi)可憑收條 (手續(xù)齊全的白條子 )報銷課題協(xié)作費 300 元。 特殊報銷程序 ( 1)非正式發(fā)票報銷程序 ① 非正式發(fā)票,有財務(wù)收款專用章的,而無稅務(wù)或財政印章的,由經(jīng)辦人在發(fā)票背面說明,辦妥手續(xù)后,似同正式發(fā)票報銷。 ②軍隊發(fā)票不需稅務(wù)或財政印章,辦妥手續(xù)后,直接到會計科報銷。 ( 2)白條子報銷程序 來自 海量資料搜索 白條子是因工作需要,即取各種器官、從農(nóng)民手中購買農(nóng)副產(chǎn)品、動植物、特殊維修、實驗、試驗、搬運等發(fā)生經(jīng)濟活動時所取得的憑證,只有行政印章而無稅務(wù)或財政印章以及財務(wù)收款章也似同白條子。報銷手續(xù)如下: 第三篇 財務(wù)報銷制度 42 來自 海量資料搜索 發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動時,一般應(yīng)有兩個或兩個以上人在場,支付現(xiàn)金時,由收款人寫收條,如收款人不會寫的,由付款人或其他人代寫,但一定要收款人在金額、收款人處按手印,經(jīng)辦人寫明事由,證明人證明。 1000 元以下由單位 主管審批, 1000~ 2021 元由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批; 5000 元以上由書記、院長審批(并要附身份證復(fù)印件)。手續(xù)辦妥后,到會計科審核,填寫《領(lǐng)款單》,由會計審核報銷。 ( 3)對全民所有制的銀行、保險、郵政、電訊、鐵路、公路、水運、航空、海關(guān)等單位使用的專業(yè)票據(jù),可不要求稅務(wù)監(jiān)制章或財務(wù)專用章。 ( 4)對于內(nèi)容不全和手續(xù)不完備的原始憑證,原則上應(yīng)退回,要求更正,但由于客觀原因,有些問題可以酌情解決。 ① 無抬頭、無日期的原始憑證,要求經(jīng)辦人補充、填制。 ②無品名或品名含糊不清、無數(shù)量、無單價的原始憑證,要求經(jīng)辦人在背 面詳細(xì)說明。 ③對于金額大小寫不符的原始憑證,原則上退回開票單位更換,如客觀原因不允許,則按小金額付款,并在發(fā)票右上方注明“實報 XX”。 ④涂改的發(fā)票,要求加蓋開票單位財務(wù)專用章。 ( 5)凡發(fā)票、收據(jù)上注明一式多聯(lián)的原始憑證,不是復(fù)寫不能報銷,發(fā)票、收據(jù)的復(fù)印件不能作為報銷憑證,特殊情況
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