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正文內(nèi)容

有限公司的審計報告模板-資料下載頁

2025-04-14 00:48本頁面
  

【正文】 洞,各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是xx年月日至xx年月日。審核的范圍包括……等方面。 說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容; ?。ǘ? 審計依據(jù):我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計實務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作,并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認為,下列情況應(yīng)當予以關(guān)注:  應(yīng)聲明內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的`情形,應(yīng)對其做出解釋和說明;  (三) 審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;  (四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;  (五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:  針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議?! 「郊骸 徲嬳椖控撠熑耍骸 徲嬓〗M成員:  xx年月日
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