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正文內(nèi)容

審計報告的模板-資料下載頁

2025-04-04 01:48本頁面
  

【正文】 施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編制相關的內(nèi)部控制,以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?,但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審  計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報?! ∥覀兿嘈牛覀儷@取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?,為發(fā)表審計意見提供了基礎?! ∪?、審計意見  我們認為,ABC公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了ABC公司xxx年12月31日的財務狀況以及xxx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量?! 嫀熓聞账邢薰尽 x注冊會計師:  xx北京  xx注冊會計師:  xxx年月日
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