【總結】某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度?! ∫?、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差?! ?、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人
2025-04-09 00:13
【總結】***公司差旅費報銷管理制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,根據財政部有關規(guī)定并結合本公司的實際情況,特制定本制度。一、總則1.1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務、培訓等事宜,按公司指令被派遣到國內外出差時的旅費支付標準為目的。用語的定義是指到本市以外地區(qū)進行業(yè)務(包含教育訓練
2025-04-07 07:07
【總結】徐州聯(lián)益生物科技開發(fā)有限公司差旅費報銷管理制度(試行)第一章總則第一條差旅費的概念:差旅費是指本公司員工因工作需要,申請并經批準后,離開公司所在地到外埠進行臨時工作期間所發(fā)生的交通費、住宿費等費用,以及公司給予出差員工個人出差期間各項補貼的總稱。第二條差旅費報銷的原則:一、出差人員的住宿費、伙食補貼,實行分項計算。除給予個
2024-08-25 18:40
【總結】差旅費報銷制度范本 差旅費報銷制度是為了出差員工制定的,下面我為大家搜集的一篇“差旅費報銷制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友! 為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的...
2025-04-02 01:25
【總結】第一篇:差旅費報銷管理制度 差旅費報銷管理制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使學院各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先...
2024-10-25 09:52
【總結】第一篇:差旅費及餐費報銷管理制度 差旅費及餐費報銷管理制度 為了提升企業(yè)形象,提高外出辦事工作效率,本著勤儉節(jié)約、反對浪費的原則,公司現(xiàn)對差旅費及餐費標準進行規(guī)范化、統(tǒng)一化管理,結合我公司實際條件...
2024-10-21 09:46
【總結】第一篇:差旅費報銷管理制度范本 差旅費報銷管理制度范本 為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化,根據財政部財文字(2006)313號文件精神,結合本單位的具...
2024-10-21 09:50
【總結】本文格式為Word版,下載可任意編輯 PM集團差旅費報銷管理制度 PM集團差旅費報銷管理制度 為有效控制差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制...
2025-04-05 12:05
【總結】差旅費報銷制度范本 為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政__文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準: 一、公出人員交通費 1、公司各部門經理可乘坐火車軟席...
2024-10-21 10:05
【總結】n當前文檔修改密碼:8362839某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差?! ?、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申
【總結】差旅費報銷管理制度第一章 總則第一條為了加強差旅費報銷管理,規(guī)范使用票據,嚴密審批環(huán)節(jié),堵塞各種管理漏洞,特制定本制度。第二條 公司員工因公出差須事先向主管領導申報,申明事由、目的地、出差時間等一應事項,出差所發(fā)生的車船、宿費、補助費及其它零星費用,屬差旅費報銷范圍。第三條 員工出差旅費報銷標準按本標準執(zhí)行,任何部門無權
2025-04-07 20:21
【總結】[公司差旅費報銷制度]最新公司差旅費報銷制度篇一:最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。公司員工出差乘坐火車,公司所有人員出差在600公里以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自
2024-10-13 21:31
【總結】報銷管理規(guī)定為強化管理,規(guī)范手續(xù),降低成本,控制費用,現(xiàn)對費用報銷有關事宜作如下規(guī)定:一、報銷審批程序及要求1、對報銷的所有發(fā)票,必須注明客戶名稱、開票時間、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、大小寫一致,單價和數(shù)量與總計相符、加蓋單位公章,確保會計資料的合法、真實、準確、完整。財會人員對記載不準確、不完整的原始憑證有權不予受理,嚴禁白條入帳,對違法的收支有權拒絕受理,并向領導匯報。
2024-08-25 18:47
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632差旅費報銷管理辦法1 目的為規(guī)范公司本部經費支出,明確各項開支的范圍和標準,嚴格審批和報銷手續(xù),根據國家的有關規(guī)定,結合本公司的實際情況,制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司每個員工。3 術語和定義差旅費包括交通費、住宿費及伙食補助費。4 職責財務部是差旅費管理及考核的歸口部門。
2024-08-25 13:13