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正文內(nèi)容

輸變電施工項(xiàng)目管理制度(完整)(編輯修改稿)

2025-01-20 05:06 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 100% =(1退貨總數(shù)247。進(jìn)貨總數(shù) ) 100% =(1本期價(jià)格247。前期價(jià)格 ) 100% 。 第七條 倉(cāng)庫(kù)管理人員的主要職責(zé) (一)物料的驗(yàn)收入庫(kù) 、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收,查明運(yùn)到的物料在數(shù)量、品種、規(guī)格等方面是否與訂單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。 ,查明運(yùn)到的物料在質(zhì)量 方面是否符合合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 (二)對(duì)于不同的物料,要根據(jù)其物理性能、化學(xué)成分、體積大小等進(jìn)行分區(qū)、分類,并采取不同的管理方法,分別妥善保管,建立健全賬卡檔案,及時(shí)掌握和反映產(chǎn)、需、供、耗、存的情況。 (三)對(duì)于物料發(fā)放出庫(kù),倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格檢查有關(guān)單據(jù)和審批手續(xù)。 (四)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn),每月通過發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物資的賬、卡、物是否相符。 第八條 倉(cāng)庫(kù)管理人員的主要權(quán)力是對(duì)于不符合入庫(kù)或出庫(kù)條件的物料,有權(quán)拒絕其入庫(kù)或出庫(kù)。 第九條 定期考核物料的保管情況,核對(duì)各種物料的耗損比率,并將其 與倉(cāng)管人員的勞動(dòng)報(bào)酬及其他經(jīng)濟(jì)利益相聯(lián)系。 7 第十條 本制度自頒布之日起施行。 ◆倉(cāng)庫(kù)管理制度 第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目材料管理,完善材料供應(yīng)體系,保管好庫(kù)存材料,特制定本制度。 第二條 倉(cāng)庫(kù)保管員必須保管好庫(kù)存物料,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)。 第三條 倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置要根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物料歸口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC 分類法,不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平 。 第四條 物料入庫(kù)時(shí),保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致,按物料交接本上的要求簽字。 第五條 物料入庫(kù),應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格的不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。 第六條 材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位進(jìn)行入庫(kù)作業(yè),入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。 第七條 不合格品應(yīng)隔離堆放。 第八條 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到,或貨已到而無(wú)發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直至消除懸賬掛賬。 第九條 物料的儲(chǔ)存保 管,應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。 第十條 物料的堆放應(yīng)符合貨物特點(diǎn),做到查點(diǎn)方便,成行成列,排列整齊。 第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)物料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。必須做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。 第十二條 保管物料要根據(jù)其自然屬性考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所,并依據(jù)保管常識(shí)進(jìn)行處置,加強(qiáng)保管措施,避免企業(yè)財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類 物資堆放,要保證先進(jìn)先出,發(fā)貨方便。 第十三條 未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出保管物料。一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)總成物料,特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。 第十四條 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員應(yīng)掌握使用消防器材的方法和必要的防火知識(shí)。 第十五條 發(fā)料應(yīng)按“規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則執(zhí)行,堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。 第十六條 領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或物料用途,由核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的物料應(yīng)有物料計(jì)劃 ,屬限額供料的物料應(yīng)符合限額供料制度,屬規(guī)定審批的物料應(yīng)有審批人簽字。 第十七條 調(diào)撥物料,保管員要審查單價(jià)、貨款總金額及加蓋的財(cái)務(wù)科收款章后方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。 8 第十八條 發(fā)料人必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)。 第十九條 保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證,不可丟失。 第二十條 記賬要求字跡清楚,日清、月結(jié)、不積壓,托收、月報(bào)及時(shí)。 第二十一條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應(yīng)每月上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四一 致。 第二十二條 保管員調(diào)動(dòng)工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出三份清單,寫明情況,雙方簽字,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科室存檔一份。 第二十三條 庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,應(yīng)力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 第二十四條 本制度自頒布之日起施行。 ◆倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)規(guī)定 第一條 為完善倉(cāng)庫(kù)管理制度,節(jié)約材料,控制成本,特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定所指盤點(diǎn)包括大、中、小三種。 (一)小盤點(diǎn)指的是物料倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn),目的是查核賬面的數(shù)量與實(shí)物是否一致,以及呆料品增減情況,一月進(jìn)行一次。 (二)中盤點(diǎn)的盤 存對(duì)象除了物料倉(cāng)庫(kù)的物料外,還包含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、半成品、成品等;除了查核料賬外,還可對(duì)成本的核算加以矯正,半年進(jìn)行一次。 (三)大盤點(diǎn)是一個(gè)資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),包含全部生產(chǎn)器具、現(xiàn)金、有價(jià)證券,主要為公司資產(chǎn)的盤存,一個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行一次。 第三條 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的職責(zé) (一)確定現(xiàn)存實(shí)際物料數(shù)量,及時(shí)矯正賬面數(shù)量。 (二)避免因?yàn)橘~面的錯(cuò)誤而影響正常的生產(chǎn)計(jì)劃。 (三)評(píng)價(jià)物料管理的績(jī)效。 (四)對(duì)遺漏的訂貨迅速采取訂購(gòu)措施。 第四條 每個(gè)月的月底為盤點(diǎn)日,時(shí)間為小時(shí),盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi),禁止移動(dòng)物料倉(cāng)庫(kù)的物品。 在 小范圍盤點(diǎn)中,急用物品可視情況處理。 第五條 由倉(cāng)管各項(xiàng)目分管人員盤點(diǎn)各自分管的物料。 由其他物料管理人員擔(dān)任查驗(yàn)人員,查驗(yàn)盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)的正確性。 第六條 盤點(diǎn)用表單 (一)盤點(diǎn)箋 ,一聯(lián)由盤點(diǎn)人自存,一聯(lián)掛(貼)在盤點(diǎn)物品上。 ,此編號(hào)為連續(xù)編號(hào),便于整理盤點(diǎn)表,不使遺漏。 、黃色和紅色。白色代表良品,黃色代表呆滯品,紅色代表廢品。 (二)盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)表由盤點(diǎn)箋匯總而成。將盤點(diǎn)箋依白色、黃色、紅色箋分類,并按照連續(xù)編號(hào)轉(zhuǎn)記于盤點(diǎn)表內(nèi)即成。盤點(diǎn)表一 式三聯(lián),由財(cái)務(wù)部保存一聯(lián),物料控制部門持有一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)自存一聯(lián)。 9 查驗(yàn)人員依據(jù)盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)箋,使用亂表法或隨機(jī)抽樣法進(jìn)行抽查。
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