【總結(jié)】第一篇:某集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 海量免費(fèi)資料盡在此 橫店集團(tuán)控股有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 目錄 第一章總則..............................................
2025-10-01 17:13
【總結(jié)】 第1頁共10頁 公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流材料 張?jiān)<瘓F(tuán)有限公司始建于1892年,現(xiàn)有職工5900余人,總 資產(chǎn)80億元,是中國第一個(gè)工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的企業(yè),也是唯 一一個(gè)同時(shí)擁有a、b兩種股票...
2025-09-11 00:09
【總結(jié)】21/25橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-12 13:52
【總結(jié)】19/24橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-12 22:16
【總結(jié)】公司內(nèi)部審計(jì)管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,使審計(jì)工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計(jì)法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法。第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員第二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員方案有:,配置若干專職人員;,設(shè)專職審計(jì)人員;、專職人員,聘請(qǐng)外部兼職審計(jì)人員。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計(jì)專業(yè)職
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,使審計(jì)工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計(jì)法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法。 第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員 第二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員...
2024-11-16 04:11
【總結(jié)】工程公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則···························
2024-10-20 12:55
【總結(jié)】證券代碼:002029證券簡稱:七匹狼福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(2008年修訂) 第一章總則第一條為加強(qiáng)對(duì)福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部監(jiān)督,防范和控制風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)信息披露的可靠性,合理保證公司與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》
2025-04-15 22:19
【總結(jié)】,提高審計(jì)工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)?;?、制度化,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展中的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部審計(jì),是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,對(duì)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果等開展的一種評(píng)價(jià)活
2024-10-27 10:34
【總結(jié)】第一篇:集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度(new) 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 第1章總則 第1條 為了規(guī)范集團(tuán)公司的經(jīng)營管理,加強(qiáng)內(nèi)部控制與審計(jì)監(jiān)督,保障公司財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整,保證經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),為公...
2024-11-16 23:29
【總結(jié)】第一篇:XX公司內(nèi)部稽核審計(jì)制度(精選) 內(nèi)部稽核(審計(jì))制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)內(nèi)部稽核監(jiān)督,規(guī)范內(nèi)部稽核工作,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,促進(jìn)廉政建設(shè),保證企業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)有關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,結(jié)合集...
2024-11-16 02:46
【總結(jié)】第一篇:房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)制度 ****房地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證...
2025-10-01 18:41
【總結(jié)】第一篇:某集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 某集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增...
2024-11-16 22:42
【總結(jié)】第一篇:擔(dān)保公司內(nèi)部控制制度 擔(dān)保有限公司內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為促進(jìn)公司健全內(nèi)部控制機(jī)制,防范金融風(fēng)險(xiǎn),保障公司運(yùn)作體系安全穩(wěn)健,特制定本制度。 第二條內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)...
2025-10-01 18:26
【總結(jié)】23/23五礦總公司內(nèi)部審計(jì)條例第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》以及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合五礦總公司相關(guān)經(jīng)營管理規(guī)定和實(shí)際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)立審計(jì)部。審計(jì)部由總公司總裁和主管副總裁授權(quán)進(jìn)行工作,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán),對(duì)公司總裁負(fù)責(zé)。第三條審
2025-04-18 05:35