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原材料采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度推薦閱讀(編輯修改稿)

2025-11-15 12:51 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 狠抓原材料的質(zhì)量。為此,制定以下管理制度:一、原材料采購(gòu)制度:經(jīng)過(guò)考察和以前的合作歷史,確立一批符合企業(yè)《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方,并建立檔案和必要時(shí)簽定《供銷(xiāo)合同》。購(gòu)貨時(shí),要嚴(yán)格按照企業(yè)的《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行,嚴(yán)格控制原料質(zhì)量。原材料購(gòu)進(jìn)前,要堅(jiān)持索要供貨方的合格證等有效證件。三、原材料檢驗(yàn)制度:購(gòu)進(jìn)的原料在入庫(kù)前,檢驗(yàn)人員對(duì)購(gòu)進(jìn)的原料按《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員必須有高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,不得馬虎粗心,防止漏檢和錯(cuò)檢更不能弄虛作假,否則按公司懲罰條例處理。檢驗(yàn)人員對(duì)每次的檢驗(yàn)結(jié)果,應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)單上表格所示內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě),并要簽署本人姓名,作為責(zé)任依據(jù)。只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由檢驗(yàn)員簽署“合格”的原材料,庫(kù)管人員方能辦理正式入庫(kù)手續(xù)。否則由庫(kù)管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。愛(ài)地經(jīng)貿(mào)有限公司檢驗(yàn)時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否情況時(shí),檢驗(yàn)員應(yīng)速向部門(mén)主管匯報(bào)安排生產(chǎn)部人員會(huì)同驗(yàn)收。判定合格與否。會(huì)同驗(yàn)收者亦必須在檢驗(yàn)記錄單內(nèi)簽章。對(duì)于隨機(jī)抽樣物,在發(fā)現(xiàn)有疑點(diǎn)時(shí)應(yīng)反復(fù)多抽樣,以防誤差嚴(yán)重。對(duì)于需使用儀器等檢測(cè)工具時(shí),應(yīng)校正確認(rèn)工具合格后方能使用。檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)情況,在必要時(shí)對(duì)所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。反饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況,及時(shí)將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi),供采購(gòu)部門(mén)掌握情況。三、《采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》天然氣:要求CH4≥90%脫硫劑:要求一段轉(zhuǎn)化催化劑: 主要化學(xué)組成 NiO≥%; SiO2≤% 顆粒徑向抗壓碎強(qiáng)度(平均值): CN23 ≥350二段轉(zhuǎn)化催化劑:、主要化學(xué)組成 NiO≥%; SiO2≤% 顆粒徑向抗壓碎強(qiáng)度(平均值): ≥400 N/顆耐熱指標(biāo):1400℃高溫煅燒4小時(shí)不熔融、不粘連。中變催化劑低變催化劑甲烷化催化劑合成催化劑 愛(ài)地經(jīng)貿(mào)有限公司MDEA溶液:名稱(chēng) 多胺MDEA脫碳劑(包括活化劑、消泡劑)用途 合成氨脫碳系統(tǒng)用 首次裝入量 150000kg 組份wt% MDEA≥90%活化劑≥% 消泡劑≥%第四篇:物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度物資采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度一、申購(gòu)制度要采買(mǎi)物資首先要填寫(xiě)申購(gòu)單,并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn),沒(méi)有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買(mǎi),違規(guī)采買(mǎi),財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷(xiāo)處理。物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫(xiě),經(jīng)科主任復(fù)核,倉(cāng)庫(kù)核量,主管院長(zhǎng)審核,院長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。申購(gòu)單一式三聯(lián),所有字簽完以后,申購(gòu)科室自己留存一聯(lián)作為科室留底,交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收(入)庫(kù)核對(duì)用,交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。二、采購(gòu)制度及流程各科室、部門(mén)所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計(jì)劃,交倉(cāng)庫(kù)保管整理,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況在確需補(bǔ)充時(shí)于每月3日前提出采購(gòu)計(jì)劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。辦公室應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的計(jì)劃在當(dāng)日及時(shí)匯編上報(bào),由會(huì)計(jì)
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