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正文內(nèi)容

物資采購管理制度(編輯修改稿)

2025-10-25 09:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)和公司相關規(guī)定。不得降低質(zhì)量標準。所有合同的附件,質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關文本應完整規(guī)范。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關部門存復印件,后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經(jīng)理辦公室和財務部負責監(jiān)督。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋,修改亦同。第一章物資采購管理制度第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應保障,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。第二條定義:物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu);公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力,采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務公司生產(chǎn)和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)的采購和管理,辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責,專人審核。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是:、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行;、廣泛收集各物資的供應商信息,建立供應商名錄并及時更新;對各供應商的資質(zhì)、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應商,作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作,簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)行。第十條財務總監(jiān)的主要職責是:審核、批準采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責;參與物資采購招標工作,監(jiān)督采購招標工作的合理性和經(jīng)濟性。第十一條公司審計部的主要職責是:對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計;檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理;參與合格供應商鑒定;參與、監(jiān)督采購招標工作,保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責,維護集團利益。第十二條采購部門的權(quán)限是:審核公司各部門、公司的物資、設備需求,有權(quán)要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃;有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請;有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查;有權(quán)對供應商進行考核。第十三條財務總監(jiān)的權(quán)限是:審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結(jié)合公司財務狀況,有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整;有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況;有權(quán)監(jiān)督采購招標工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第+四條公司審計部的權(quán)限是:有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標工作;有權(quán)參與供應商鑒定并提出評審意見;有權(quán)監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況;有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第十五條公司規(guī)定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協(xié)議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標采購。第十六條物資、設備需求的申請:公司各部門、公司需要購買物資、設備,凡屬于公司集中采購的,應按時提供物資、設備的年度、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應按規(guī)定提前提出書面申請,明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公司辦公室登記審核。第十七條采購計劃的編制和審核:公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按年度、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃,報公司財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準;對于應急的零星采購需求,應填寫臨時采購申請單,報公司財務總監(jiān)審批。第+八條采購計劃的批準公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后,應復核物資、設備的需求情況,結(jié)合公司財務狀況,對各期采購計劃進行審核、調(diào)整,固定資產(chǎn)、設備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經(jīng)理批準;及時組織資金,確保批準后的計劃落實。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則,采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時,應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應獲得公司總經(jīng)理批準,并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二+條供應商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應及時落實供應商的選擇工作:有確定的合格供應商的,優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象;沒有確定合格供應商的,應積極落實尋價工作,經(jīng)名方評審,確定合理的供應商,并收集相關供應商信息,進行資信等級鑒定、備用。第二十一條選擇供應商的原則是:擁有合法經(jīng)營資質(zhì),供應能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好,價格公道合理,售后服務周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同
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