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正文內(nèi)容

管理評審報告范本(編輯修改稿)

2024-10-18 00:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 記錄和文件保存完好。五、搞好管理評審,認證從我這里通過這交管理評審是一次全新的會議,公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員,對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價,具體評審內(nèi)容包括: 1.組織結構的適宜性;2.發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和采取的措施; 3.顧客意見和投訴;4.現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度; 5.內(nèi)審報告;6.質(zhì)量方針和目標是否合理; 7.需改進工作;8.過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性的評價等。希望各部門緊密結合部門的職責和所負責的要素,對本次評審的問題發(fā)表積極的意見或建議,通過評審,發(fā)現(xiàn)改進的機會,確保質(zhì)量管理體系有效運行。管理者代表:王元強 2016年7月20日辦公室評價報告辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用,通過學習我們認為:ISO9001質(zhì)量管理標準是對實際工作的促進和規(guī)范,是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。實施ISO9001質(zhì)量管理,是滿足顧客和法律法規(guī)的要求的有效手段。4.2.3文件控制程序經(jīng)過前期的運行,認為文件的控制程序符合實際工作要求,對層次文件劃分清楚,符合ISO9001體系要求,與實際工作基本符合,但也存在一些問題,日后我們將加大學習的力度。4.2.4記錄控制程序為我們的記錄管理提供了方法,在內(nèi)審員的指導下,各部門逐漸養(yǎng)成了保存記錄、妥善管理的好習慣。5.5.3內(nèi)部溝通公司通過通知、召開會議等形式進行內(nèi)部溝通,讓干部、職工及時了解相關信息。5.6管理評審控制程序通過對本程序系統(tǒng)化的學習,公司各部門對管理評審工作有了總體了解,為進行管理評審工作打下了基礎,為了保險起見,在進行此次評審工作前,我們對管理評審控制程序進行了一次全面溫習,依照此程序制定了管理評審計劃,提交本次評審計劃,避免了臨陣磨槍的倉促現(xiàn)象。6.2人力資源控制程序根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”,并且任命了各部門負責人。辦公室作為公司的貫標辦,深知擔子之重,在工作中也是將壓力變?yōu)閯恿?,因此,我們在以往的工作中一直將公司的?nèi)審作為首要任務,只有在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,在第一時間關閉不合格項才能不斷完善公司文件,提高質(zhì)量體系的運行速度,達到持續(xù)改進。盡管如此,公司有些個別職工仍然對內(nèi)審沒有引起足夠的重視,以為是自己人檢查自己人,查出問題也不怕,從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。我們希望通過這次評審能夠?qū)⒐緝?nèi)審深入到每個職工心中,將內(nèi)審、外審同樣看待,認真準備積極配合。辦公室:楊晶2016年7月20日市場部評價報告一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看:市場部在質(zhì)量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針,為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作,重點做了以下工作:1. 下大力氣完善了管理工作; 2. 健全了記錄。二、從管理的要素來看:《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心,也是公司貫標的服務項目之一,其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標的執(zhí)行情況,自全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來,規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗,市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急,切實為客戶服務,同時利用各種渠道掌握市場動態(tài)和顧客需求。根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求,市場部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對他們進行統(tǒng)計分析,得出定性或定量的結果,以便對問題進行相應的糾正預防,我們按照體系文件的要求經(jīng)過部門全體員工的不懈努力,使顧客滿意率達到了95%以上。市場部根據(jù)《供方選擇和采購控制程序》,對以前的供方進行了重新評價,并實行了動態(tài)管理,保證了進廠原料合格率為100%的目標。市場部:毛慶新2016年7月20日生產(chǎn)部評價報告一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看:生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針,為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作,在認真總結經(jīng)驗的基礎上,邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作:a)完善了生產(chǎn)部的文件管理工作;b)規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作; c)健全了操作規(guī)程和各種記錄。二、從管理的要素來看:生產(chǎn)部歸口管理要素中的《生產(chǎn)和服務提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》,從實施過程來看,大家十分重視過程的實施,對出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論,由貫標辦進行具體指導;從實施結果來看,基本上達到了預期的目的,但也發(fā)現(xiàn)了一個普遍存在的問題:各部門對程序文件學習不夠?!渡a(chǎn)和服務提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心,其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標的執(zhí)行情況,自公司上下全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來,規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗,生產(chǎn)部在工作中嚴格按照操作規(guī)程進行,對關成品、成品的控制更加嚴格,確保半成品合格率為99%以上,成品合格率為100%。三、從內(nèi)審結果來看:生產(chǎn)部在首次內(nèi)審中查處兩個不合格項,但也反映一些問題:主要是對標準要求理解不深入,針對這個情況,我部門加強了文件培訓,收到了預期的效果。四、6月份辦公室對生產(chǎn)部的考核結果來看,進廠原料合格率(使用)100%,半成品合格率為99%,成品出廠合格率為100%,完全能夠達到公司制定的質(zhì)量目標。生產(chǎn)部:劉錦輝 2016年7月20日倉庫評價報告一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看:倉庫在質(zhì)量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針,為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作,重點做了以下工作:1. 嚴把質(zhì)量關; 2. 卡物一致。3. 質(zhì)量改進。二、自全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來,以實現(xiàn)并達到顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求為目的,根據(jù)顧客的要求,大膽進行技術革新產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進。為公司質(zhì)量管理體系的順利進行作出了貢顯。倉庫:譚香菊2016年7月20日總結稿剛才聽取了管理者代表作的質(zhì)量體系運行報告和各部門的評價報告,各部門的報告針對本部門在質(zhì)量體系運行以來的情況,圍繞本部門在ISO9001標準中歸口管理的要素都做了全面、詳細、深入的分析,各項工作都取得了明顯的成效,我認出主要體現(xiàn)在以下幾個方面:首先,全公司上下貫標目標明確,已初步走上了科學管理的軌道,大家普遍認為建立并實施質(zhì)量管理體系,能夠提高企業(yè)的管理水平,為實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營奠定了有力的保證。其次,全公司上下對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹得力,實施具體,人人參與,為質(zhì)量體系的有效運行提供了有效的保證。第三,建立了一套比較完整的、科學規(guī)范的文件體系,為質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹實施提供了有辦保證。第四,注重實效,追求實際,全公司上下高度統(tǒng)一。但我們也看到在貫標過程中還存在著不足,突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴,對文件夾的學習理解不夠。貫標工作是一項長期工作,各部門、各員工要持之以恒,加強學習,不斷修正與實際工作中不相吻全的方面,以創(chuàng)新的觀念,創(chuàng)新的機制和科學的管理手段滿足市場需求,為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務,謝謝大家??偨?jīng)理:王宗啟2016年7月20日第四篇:2014管理評審報告安徽金種子集團有限公司編制人:吳宏萍批準人:魏檢測中心 管理評審報告日期:2014年11月 14日云日期:2014年 11月14日2014安徽金種子集團有限公司檢測中心管理評審報告JZZJC121一、評審目的為評價中心管理體系的有效性、適宜性和充分性,不斷改進管理體系,確保管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)并滿足客戶需求。二、評審范圍1.質(zhì)量方針和目標是否適宜;2.組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調(diào);3.質(zhì)量體系文件是否合理、有效,是否需增減和修改;4.資源(包括人力、設施、技術等)是否配置得當和充足,能否滿足客戶要求。三、參加人員參加本次評審的有:中心主任、技術負責人、質(zhì)量負責人、各檢測室負責人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、計量員、實驗室安全員等。四、評審時間:五、評審方式:集中會議式評審六、評審內(nèi)容(一)評審輸入各相關人員根據(jù)各自職責和管理評審計劃要求,向最高管理者做出了總結匯報。摘要如下:1.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及不符合項整改情況。2014年8月8日至8月19日,本檢測中心進行了一次內(nèi)部審核,由檢測中心主任作為內(nèi)審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。內(nèi)審在環(huán)境設施使用效果的核查、儀器設備校準狀態(tài)的核查、內(nèi)務管理、文檔管理方面發(fā)現(xiàn)了6個不符合項,內(nèi)審組與責任人同共分析出現(xiàn)不符合工作的原因,并制訂糾正措施,約定整改日期,現(xiàn)已整改完成,并經(jīng)內(nèi)審員驗證。2014年10月7號至10月8號,CNAS評審組對檢測中心進行了現(xiàn)場的審核,由李宏老師作為組長專家組成的評審組依據(jù)CNASCL01:2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》和CNASCL10:2012《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用說明》,對我檢測中心進行為期兩天的首次實驗室認可現(xiàn)場評審。評審組首先聽取了本中心自實驗室質(zhì)量管理體系建立以來的運行情況的匯報,參觀檢查了實驗室,審閱了質(zhì)量手冊、程序文件及其他相關的質(zhì)量體系文件;審查了質(zhì)量體系運行記錄;核查了申報的檢測項目及相應的檢測標準;核查了檢測儀器設備的配置、檔案、檢定/校準和使用管理情況;核查檢測中心參加能力驗證、測量審核及實驗室間的比對結果;安排了28項現(xiàn)場試驗,其現(xiàn)場試驗結果均為滿意。同時對檢測中心申報的2名授權簽字人的資
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