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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部控制管理辦法(編輯修改稿)

2024-10-11 12:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 流程進(jìn)行審核、更新及組織實(shí)施;(七)組織開展內(nèi)控日常自查診斷,收集風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及內(nèi)控自評價(jià)結(jié)果,組織開展內(nèi)控層面的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對及缺陷整改;(八)組織內(nèi)控建設(shè)及運(yùn)行實(shí)施、監(jiān)督、檢查等具體工作;(九)完成內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其它工作。第十一條 公司審計(jì)監(jiān)察部門,負(fù)責(zé)對公司及所屬子公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查,具體工作職責(zé)如下:(一)編制內(nèi)部控制評價(jià)辦法、標(biāo)準(zhǔn)等制度文件;(二)建立并維護(hù)公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);(三)編制內(nèi)控評價(jià)工作方案及實(shí)施計(jì)劃,報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施;(四)組織開展內(nèi)控評價(jià)工作;(五)編制內(nèi)部控制年度自我評價(jià)報(bào)告;(六)監(jiān)督內(nèi)部控制缺陷的整改情況。第十二條 公司各業(yè)務(wù)部門及所屬子公司作為內(nèi)控執(zhí)行責(zé)任主體,負(fù)責(zé)配合開展內(nèi)控體系建設(shè)、更新及自評價(jià)等工作,并按照內(nèi)控體系建設(shè)成果開展業(yè)務(wù)。第三章內(nèi)部控制體系第十三條內(nèi)部控制體系包括下列要素:(一)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。(二)風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)評估是及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。(三)控制活動(dòng)??刂苹顒?dòng)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,采用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。(四)信息與溝通。信息與溝通是及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。(五)內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,評價(jià)內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷,及時(shí)加以改進(jìn)。第十四條內(nèi)部控制體系涵蓋集團(tuán)公司
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