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正文內(nèi)容

x合金公司-內(nèi)部稽查管理制度(編輯修改稿)

2025-08-18 19:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 門計劃執(zhí)行情況進行稽查。 ( 3)、日 ?;椋好吭仑攧詹扛鶕?jù)檢測中心、供應、生產(chǎn)、銷售、財務等部門提供的經(jīng)濟責任制考核相關資料,稽核車間、部門成本會計資料的真實性,費用分配的準確性。 稽查的主要工作: ( 1)、稽查各車間、部門財務規(guī)章制度的遵循情況。 ( 2)、稽查各車間、部門經(jīng)濟責任制考核計劃的執(zhí)行情況。 ( 3)、稽查各車間、部門主要經(jīng)濟責任制考核指標計算的真實性。 A、檢查成本會計資料的真實性,費用分配的合理性。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 B、檢查并抽查復核金屬盤點表、材料、產(chǎn)成品、半成品盤點表。 C、檢查固定資產(chǎn)的工作狀態(tài)、完好程度。 D、定期參加材料、在產(chǎn)品、 自制半成品的盤點,并監(jiān)督抽查盤點原始記錄。 E、定期檢查產(chǎn)成品、半成品產(chǎn)量記錄,車間、部門之間相互提供勞務費用記錄。 F、按月將稽查情況上報財務經(jīng)理,對工作中發(fā)現(xiàn)的問題撰寫書面報告,為經(jīng)濟責任制考核的獎懲提供依據(jù)。 三
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