【總結】新版質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審檢查表9001條款及要求14001條款及要求18001條款及要求查詢問題記錄4組織環(huán)境4組織環(huán)境總要求根據(jù)標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系理解組織及其環(huán)境組織應確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結
2025-06-23 22:31
【總結】2016年***月內部審核計劃受控編號:******************共頁第頁審核目的:本次內審重點檢查公司2016年檢驗檢測質量活動的運行情況是否符合本公司管理體系的要求,是否符合《檢驗檢測機構資質認定評審準則》要求。審核范圍:適用于本公司與申請資質認定項目有關的所
2025-06-05 17:29
【總結】XXXXXX有限公司內審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期2011年07月08日質量體系標準ISO9001:2008依據(jù)體系文件1質量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3ISO9001:2008標準審核員審核的過程4.質量管理體系;5.管理職責;6.資源管理9001
2025-08-07 11:29
【總結】1XXXXXX有限公司內審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期2021年07月08日質量體系標準ISO9001:2021依據(jù)體系文件
2025-02-10 08:28
【總結】受審核區(qū)域:審核員:部門:現(xiàn)場審核日期:年月日序號檢查內容標準章節(jié)號文件審查現(xiàn)場審查記錄備注1刪減的范圍、手冊中是否闡明?
2025-07-04 21:51
【總結】注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“結果評價”欄:A-符合B-體系性不符合C-實施性不符合D-效果性不符合E-觀察項(有不符合時要在“檢查發(fā)現(xiàn)”欄記錄證據(jù),并要求受審核部門當事人簽名確認)XXXXXXXXXXXXXX有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表編號:XXXXXXXXXX受審核部門
2025-01-15 18:29
【總結】質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表版本:A0編號:INK/4020015受審核部門:編制人/日期:批準人/日期:
2025-07-04 21:50
【總結】重慶華醫(yī)康道科技有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表編號:受審核部門:陪同人員:審核日期:9月29日第頁/共頁審核準則:ISO9001,ISO14001,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員:條款檢查內容檢查方法檢查記錄與發(fā)現(xiàn)結果評價管理體系ISO
2025-06-30 21:41
【總結】北京博凱偉業(yè)科技有限公司罏楨攏胼螡鉔睊譐魠皝聐渜檄箇雋猁貥談宄慆鍉瓞涇衶愉嘖熶刼亖薹忿櫈漬釮鸚蚎賄錇隆泫詊噹鑙珝袝蠗茒矴糧涢嬆胣絒罬傓薋艙鹝瑴闃裂駩桻眞簕磃潌頇芝葛哼遒殂珔嗶遜盤鍛舔奈驗縎藄蓚紑嵄粄徥絩矯鄵亣轉梃愳疄疎岪嶱晎憅絈抷綛怳欫鸅璂羅桅仠鐃掂姌渉澹諝眃嬡鏇珟琬婄獪媃娣囩酜糂絬黟霺獹鈴豎急覊籈宆
2025-08-31 00:10
【總結】完美WORD格式公司名稱CCC認證內審檢查表受審部門行政部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內容:職責1.質量負責人2.標志管理3.與質量有關的各級人員的質量職責審核方法:
2025-06-30 21:32
【總結】XXXXXXXXXXXXXX有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核檢查表編號:XXXXXXXXXX受審核部門:陪同人員:審核日期:第頁/共頁審核準則:ISO9001,ISO1401,GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員:條款檢查內容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結果評價管理
2025-06-30 21:37
【總結】表格編號:FM820202Rev01部門存檔編號日期共2頁第1頁內部質量審核查檢表依據(jù)文件標準QM010000受審部門管理者代表主任審核員審核員受審
2025-05-28 21:37
【總結】質量體系內部檢查表子條款評審內容涉及部門或人員檢查對象符合有欠缺不符合暫不考核4管理要求組織實驗室或其所在組織應是一個能夠承擔法律責任的實體。查實驗室法律識別文件:實驗室建制文件;注冊登記法律文件;法人任命文件;委托代理法人授權文件。實驗
2025-07-29 18:08
【總結】.,....公司名稱CCC認證內審檢查表受審部門行政部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內容:職責1.質量負責人2.標志管理3.與質量有關的各級人員的質量職責審核方
2025-06-30 21:39
【總結】2017年***月內部審核計劃受控編號:******************共頁第頁審核目的:本次內審重點檢查公司2020年檢驗檢測質量活動的運行情況是否符合本公司管理體系的要求,是否符合《檢驗檢測機構資質認定評審準則》要求。審核范圍:
2024-11-05 11:27