【總結】被審部門/責任人文控審核員文件名稱內部審核檢查表審核日期章節(jié)號程序條款檢查內容審核記錄符合/不符合總則文件包括哪些,所規(guī)定的程序文件是否有包括文件包括:質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、表格記錄,共四層,包括了規(guī)定的6個程序質量手冊①質量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理
2025-08-22 08:52
【總結】內部審核檢查表受審核部門/責任人:內審員:日期:相關條款:條款審核內容結果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權
2025-07-29 20:42
【總結】內部審核檢查表(咨詢項目)QEOA/TDI受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內部審核通知檢查內容與方法檢查記錄1、項目名稱、工程背景、咨詢內容(范圍)、工作階段,查看項目合同(含補充協(xié)議)、指定的項
2025-06-30 21:28
【總結】條款審核內容審核方法審核結果結果說明服務和供給品的采購實驗室是否有程序,以選擇和購買對檢測和/或校準質量有影響的服務和供給品?實驗室是否有程序,與檢測和校準有關的試劑和消耗材料的購買、接收和存儲?查《外部服務和供應采購程序》實驗室是否確保所購買的、影響檢測和/或校準質量的供應品、試劑和消耗材料進行供應品符合性檢查?
2025-06-30 21:39
【總結】內部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時間受審部門負責人部門職務審核員審核組長標準條款
2025-07-29 17:34
【總結】......開工前安全審核檢查表1.總論內容是否不適用廠區(qū)的排水系統(tǒng)是否合適?變更控制中已確認的“必須在開工前完成”的工作是否完成?為了防
2025-06-30 22:18
【總結】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的
2025-06-30 23:34
【總結】內部審核檢查表(采購部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產品對隨后實現(xiàn)過程及其產品的影響程度?c.評價的結果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結】質量內部審核檢查表GD—受審核部門高層領導審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論公司是否已按照標準要求保持和改進質量管理體系并形成文件?公司管理體系的關鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運行和控制?總經(jīng)理如何認識滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結】供應商審核檢查表ADVANCEDMICRODEVICESSUPPLIERAUDITCHECKLIST供應商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD審核成員(AMDAUDITOR
2025-06-30 17:54
【總結】內審檢查表編號:KD-FR-47Page1of65受審核部門:總經(jīng)理&管理者代表審核日期:20xx-11-1審核員:陳維樂一體化管理體系要求檢查內容檢查方法檢查結果記錄手冊9001條款14001條款1
2025-05-28 21:29
【總結】內部質量審核檢查表顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理過程特性:是否下述有關支持過程(風險評價)的問題是否已經(jīng)明確?是否是否已明確所有者/執(zhí)行者?√使用什么?(材料、設備)是否已經(jīng)定義過程?√有誰進行?(技能、培訓)過程是否已經(jīng)被文件化?√使用哪些主要標準?(
【總結】內部審核檢查表(人事行政部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢文件是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2a.組織是否確
2025-05-28 21:26
【總結】........2018年質量管理體系按過程方法內部審核檢查表16個過程內審檢查表制定審核確認審核日期受審過程M
2025-06-30 18:56
【總結】內部審核檢查表(售后服務部)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1a.是否對顧客的投訴進行了及時處理7.2(與顧客有關的過程)(1)查看顧客投訴、來人接待等記錄,2a.是否確定了服務的過程?b.是否對交付后的活動進行了明確的規(guī)定?交付時
2025-05-28 21:25