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民營醫(yī)院財務管理流程圖doc(編輯修改稿)

2024-08-14 09:48 本頁面
 

【文章內容簡介】 7提交審批后的固定資產(chǎn)領用申請單填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》,相關負責人編寫可行性分析以及具體的購置計劃負責固定資產(chǎn)采購合同的執(zhí)行5萬及以上5萬以下按購置資產(chǎn)單價分類報批批示意見討論研究,提出決定意見審批審批審計局負有監(jiān)督職責辦理固定資產(chǎn)出庫手續(xù),固定資產(chǎn)正式交付使用簽訂固定資產(chǎn)購置合同,報財務部審核備案填寫固定資產(chǎn)驗收單,經(jīng)聯(lián)合驗收合格后,辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)按相關規(guī)定,公開招標采購10萬及以上提供報價不少于3家,醫(yī)院內部議價確定提供報價不少于3家,對比確定采購價格10萬以下5萬以下按資產(chǎn)單價分類處理固定資產(chǎn)購置/維修項目經(jīng)費支付流程實施部門財務科流程編號CW013流 程單元物資采供科設備維修科財務科分管副院長院委會院長節(jié)點ABCDEF1234567辦理支付后,收款人在付款憑證的收款人處簽名整理固定資產(chǎn)購置/維修合同,及預付款項票據(jù)、合同結束驗收憑證等相關資料證明,填寫付款申請辦理資產(chǎn)驗收入庫手續(xù),并簽字確認實地查證設備情況提出維修建議計劃,并在市場調查后提供維修材料/人工費用參考價格驗收維修項目,并簽字確認提供經(jīng)審計部核定的有效固定資產(chǎn)購置合同復核合同金額與報銷金額是否相符,扣除預付款項金額在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”戳記選擇合適支付方式辦理貨幣資金支付手續(xù),記錄支付項目明細賬復核經(jīng)審批的固定資產(chǎn)購置/合同的合法性與經(jīng)濟性,審批支付項目款項的預付金審批討論審議審批審批 固定資產(chǎn)日常管理流程實施部門物資采供科流程編號CW014流 程單元物資采供科財務科資產(chǎn)歸口管理部門資產(chǎn)使用部門節(jié)點ABCD12345678定期檢查部門固定資產(chǎn)種類、數(shù)量,填寫《固定資產(chǎn)清點核對表》辦理出庫手續(xù)辦理驗收入庫手續(xù)建立固定資產(chǎn)分類及分部門的數(shù)量金額明細賬定期進行固定資產(chǎn)清查,進行資產(chǎn)賬務、實物、使用管理三級核對,做到賬、卡物相符填制“固定資產(chǎn)卡片”,一式三份登記固定資產(chǎn)分類明細賬建立資產(chǎn)驗收登記本,現(xiàn)場登記驗收情況遵循“歸口管理,分級核算”的管理原則建立醫(yī)院固定資產(chǎn)總賬和分類的金額管理明細賬賬務管理定期檢查各類固定資產(chǎn)的管理使用情況,填寫《固定資產(chǎn)管理情況檢查記錄表》固定資產(chǎn)到貨驗收對設備的使用、保養(yǎng)、維修情況進行分類管理實物管理將固定資產(chǎn)使用管理責任落實到個人,建立資產(chǎn)管理崗位責任制,嚴格遵守操作規(guī)范申請領用固定資產(chǎn)使用管理建立部門固定資產(chǎn)卡片賬,具體負責執(zhí)行固定資產(chǎn)日常使用、維護工作固定資產(chǎn)院內調撥流程實施部門物資采供科流程編號CW015流 程單元資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)歸口管理部門分管副院長物資采供科財務科節(jié)點ABCDE12345678資產(chǎn)接收部門進行實物管理,進入使用狀態(tài)現(xiàn)場確認完成交接工作,資產(chǎn)調入、調出部門負責人在“固定資產(chǎn)內部調撥單”上簽字確認,管理部門現(xiàn)場監(jiān)督,簽字確認原使用部門申請調撥,接收部門簽接收意見部門合并分離資產(chǎn)變動現(xiàn)場清點資產(chǎn),填寫上交資產(chǎn)清點單,并簽字部門搬遷無法帶離資產(chǎn)填制申請表,說明資產(chǎn)交還原因部門不需使用交還資產(chǎn)根據(jù)固定資產(chǎn)調撥的不同情況分類申請由管理部門保管,進入待使用狀態(tài)核定交還原因實地清查,申請表簽署意見,雙方簽字交接實地清查,填寫“固定資產(chǎn)內部調撥單”(一式四份),并簽署意見現(xiàn)場監(jiān)督清點,在清點單上簽字交接審批審批根據(jù)資產(chǎn)調撥和上交情況,進行固定資產(chǎn)分部門及分類數(shù)量金額明細賬調整回收使用部門上交的固定資產(chǎn)卡片回收調撥資產(chǎn)的固定資產(chǎn)卡片,根據(jù)調撥情況重新填制固定資產(chǎn)卡片作出相應賬面調整,確保固定資產(chǎn)賬、物、卡相符醫(yī)院票據(jù)管理流程實施部門財務科流程編號CW016流 程單元財務科各類票據(jù)領用部門節(jié)點AB12345678隨時監(jiān)督票據(jù)使用管理情況,確保醫(yī)院票據(jù)的使用安全規(guī)范總賬會計復核票據(jù)購、領、存情況,并簽字確認分類管理,每類票據(jù)存根保管至少5年,期滿后統(tǒng)一銷毀,并分類登記票據(jù)注銷情況建立票據(jù)領用的登記簽領制度,按領用票據(jù)種類的起止順序發(fā)放負責票據(jù)的申購、審批手續(xù),申購回的票據(jù)按類別管理財務科設專人管理醫(yī)院的各類票據(jù)上交票據(jù)存根嚴格按照票據(jù)規(guī)定用途使用,票據(jù)須連
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