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領導干部經濟責任審計工作方案(編輯修改稿)

2025-07-04 05:13 本頁面
 

【文章內容簡介】 資產資金管理制度建立健全和執(zhí)行情況。(離任審計要反映領導干部離任未結算或未報賬費用),重點關注貨幣現金管理和財務報銷,資產分配、使用、處置、物資采購制度執(zhí)行和履行政府采購程序情況。有無未按規(guī)定處置資產,導致資產流失等行為;歷史遺留問題的解決情況,有無領導干部個人批借的款項未及時收回等。 關注單位收支的合規(guī)、合法情況,是否認真貫徹執(zhí)行國家財經政策、法規(guī)和規(guī)章制度,是否存在預算編報不合理,影響預算執(zhí)行,是否存在虛報預算,套取財政資金等問題。 民生資金和其它專項資金的使用管理效益情況,包括管理制度是否健全,有無擠占、挪用問題;專項資金使用是否發(fā)揮預期效果。 審查單位公務支出和公款消費情況。對 三公經費 、會議費、培訓費和外出學習考察經費進行重點審計。重點關注有無規(guī)避預算監(jiān)督,有無違規(guī)挪用專項資金用于公款消費,鋪張浪費,有無違反規(guī)定發(fā)放津補貼,中央 八項規(guī)定 出臺后,是否存在轉嫁攤派各種公務支出費用,請客送禮等違規(guī)支出。 審查單位機構編制管理執(zhí)行情況。對單位機構是否超越權限設立、變相設立,是否超職數、超規(guī)格配備干部,是否虛報人員占用編制冒領財政資金,是否存在 吃空餉 ,以及其他機構編制違紀違法事項。 審查單位資金私存私放和案件線索情況。審查私設小金庫、賬外賬等問題,對賬外賬和小金庫資金支出項目要查深查透,注意發(fā)現貪污、私分、挪用公款等經濟犯罪案件線索。 對照《縣領導干部經濟責任審計結果運用辦法(試行)》規(guī)定的C類十八個方面問題進行審查。 (三)重大經濟事項、重要投資項目的決策和管理情況 任期內重大經濟決策的總體情況。審計組應根據被審計單位的具體情況,合理界定屬于重大經濟決策的事項。關注被審計干部任期內重大經濟決策事項的數量和涉及金
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