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正文內(nèi)容

收支業(yè)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2025-05-14 22:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ?! 。ㄋ模┢睋?jù)使用完畢,票據(jù)保管人員要按順序清理票據(jù)存根、裝訂成冊、妥善保管。  票據(jù)存根保存期限為5年。保存期滿需要銷毀的,由票據(jù)保管人員報財務(wù)負責人審批后,到有關(guān)科室辦理相應(yīng)票據(jù)銷毀手續(xù)。第3章 支出業(yè)務(wù)第九條 支出的主要內(nèi)容:單位開展業(yè)務(wù)及其他活動發(fā)生的資金耗費和損失,包括事業(yè)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出、其他支出。)第十條 支出業(yè)務(wù)主要包括支出事前申請、借款或報銷、資金支付、會計核算等環(huán)節(jié)。第十一條 支出管理遵循量入為出、保障重點、兼顧一般、厲行節(jié)約、制止奢侈浪費、降低成本,注重資金使用效益的原則。第十二條 崗位設(shè)置與職責 ?。ㄒ唬└鶕?jù)本單位支出內(nèi)容構(gòu)成,明確各類支出業(yè)務(wù)事項的歸口管理科室。如人員經(jīng)費歸口科室為人事科室,日常辦公用費歸口科室為辦公室等?! 。ǘ└鲉挝粦?yīng)根據(jù)國家有關(guān)財政財務(wù)會計規(guī)定、本單位“三定規(guī)定和單位的實際情況合理設(shè)置崗位,明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責權(quán)限,確保支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位要相互分離。第十三條 支出業(yè)務(wù)事項的開支范圍、開支標準及業(yè)務(wù)事項所涉及的表單和票據(jù)。根據(jù)國家有關(guān)財政、財務(wù)會計規(guī)定,結(jié)合本單位業(yè)務(wù)支出內(nèi)容,明確開支范圍、開支標準及所涉及的表單和票據(jù)。建立各類支出業(yè)務(wù)的實施細則,如差旅費管理細則、會議費管理細則等。第十四條 加強支出事前申請管理。各科室在開展業(yè)務(wù)活動時,在發(fā)生相關(guān)支出之前,業(yè)務(wù)工作人員應(yīng)履行支出事前申請程序,即根據(jù)工作計劃、工作任務(wù)和單位領(lǐng)導(dǎo)的指示并結(jié)合預(yù)算指標,向財會科提出事前申請。第十五條 加強支出審批管理。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施。按照業(yè)務(wù)事項類型和金額大小設(shè)置相應(yīng)的的審批權(quán)限,審批人可在授權(quán)范圍內(nèi)審批,不得越權(quán)。如資金支付審批權(quán)限。第十六條 加強支出審核管理?! 。ㄒ唬┤鎸徍烁黝悊螕?jù)。單據(jù)包括發(fā)票、單位內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各類文件和表單。支出憑證應(yīng)當附反映支出明細內(nèi)容的原始單據(jù),并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章,超出規(guī)定標準的支出事項應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因
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